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政府管制、公司控制权安排与独立审计需求-来自审计师选择与审计费用的经验证据
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简明而通俗易懂,不要求学生具有较强的金融学背景知识,从而能更好地满足商学院会计专业本科生、研究生和MBA学生的基础课程学习需要。此外,希望加深对衍生交易与套期保值相关会计问题理解的财务及会计从业人员也会从《衍生工具与套期会计》中受益匪浅。
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2023版中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读 立信会计出版社
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对中级会计资格考试《财务管理》科目中的重要知识点,分章节系统行梳理和精讲,突出高频考点、易混淆知识点。每个知识点都辅以历年真题及解析、课后。帮助考生系统化梳理该门课程,结合做题深入理解知识点,从而快速掌握,顺利通过考试。
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(读)《中华人民共和国审计法》释义与典型案例分析 翟继光姜文新 立信会计出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
本书特色: 本书适宜作为宣传新《审计法》的普法读物,也适宜作为广大政府机关、企事业单位和研究机构学习审计法的参考资料 编辑推荐语: 有名税法专家、税务律师倾力打造法律释义丛书,内容全面,权威解读,案例经典。
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全新正版图书 年注册会计师CPA考试辅导教材CPA知识点全解及高顿教育考试研究院立信会计出版社9787542964137 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
本书是CPA考试类教辅,读者对象为将来准备参加注册会计师考试“公司战略与风险管理”科目的考生。本套考前卷的在于对真题的预测和把握,配有真题汇法条。本书作为考前“临门一脚”,有预测结,帮助学生短时间内将繁杂的知结归纳。
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(读)审计漫行三十年 注册会计师的实战艺术 资深CPA的光荣与梦想 经验倾囊相授
本文是一位在注册会计师行业耕耘三十年的资深注册会计师的执业心得,作者是一位会计师事务所经验丰富的合伙人,承接、组织、参与了很多大的项目,处理了不少艰难的问题,积累了相当多的经验。在全书三十几篇文章里,话题、案例来自于实际工作,但文章表达的并不仅仅是具体项目的经验总结,而是有很多理性的思考。具有很强的可读性和对注册会计师行业从业者的指导意义。
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《20会计审计实务前言专题研究 计学撮要》主要内容包括 IPO所涉及的若干财务会计事项的处理、会计核算与列报专题、会计审计实务问答(O&A)专题、《企业会计准则讲解(200)》主要变动汇总。
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人本审计 姜毅 徐国君 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《人本审计》是在笔者姜毅博士论文《人本审计理论体系研究——兼论审计模式设计及应用》基础上修改而成的。“人本审计”是个新提法,是相对“物本审计”而言的。《人本审计》以规范研究为主,结合应用事例分析与案例分析等实证研究方法,采用归纳法、演绎法、比较分析法等方法,融合运用行为科学、心理学、人类学、管理学、经济学等多学科*新研究成果,尝试构建崭新的人本审计理论体系。
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《环境审计研究》包括环境审计基本理论、环境审计应用理论、环境审计相关问题的探讨3个部分。《环境审计研究》在介绍环境审计理论的基本问题及其研究现状的同时,阐述作者多年来在环境审计理论研究方面的一些看法。《环境审计研究》采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,从概念上、理论上探讨环境审计的基本问题,并利用实证研究的方法,分析环境审计的发展规律,评价相关理论的正确性。《环境审计研究》的目的是揭示审计人员进行环境审计、环境管理的必要性和可行性,总结国内外环境审计理论研究成果和实践经验,为我国政府审计、内部审计和注册会计师进行环境审计、环境管理实践提供理论指导。这些研究不但推动了审计学与相关学科的融合,丰富了传统审计的理论体系框架,而且有助于充分发挥审计在促进社会可持续发展中的功能和作
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从零开始读懂统计学 去梯言系列 李慧泉 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
当我们提到统计学时,大多数人只会想到繁复到让人头痛的数字和图表,很少有人会意识到,统计学其实是一种简明的生活工具,你只需要一点数学基础知识就可以入门,它可以跟数学、计量经济学有机结合,甚至可以用于分析当下的经济动态。当然,统计学有时候还会让我们发现一些有趣的现象 孟加拉国黄油产量和标普500相关性高达0.75 全球变暖与海盗数量减少存在相关性 3月和4月出生的孩子更容易成为棒球运动员……只要出现数据的行业,都需要统计学,而随着大数据时代的到来、随着各行各业的发展,越来越多的行业都将开始需要数据分析这一个职业。《从零开始读懂统计学》是一本仅需基础数学知识即可自学的入门级读本,没有复杂的数学公式,没有满篇数字的图表,没有空洞的说教。本书从生活实例出发、图文并茂,统计学看得懂、学得会!
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《企业内部培训指定教材·企业内部 主要风险点、关键点与案例解析(205年)》以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点 ①强调以风险为导向的内部,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点 ②以风险为导向的内部已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,《企业内部培训指定教材·企业内部 主要风险点、关键点与案例解析(205年)》在介绍以风险为导向的内部时融人企业管理的思想与工具 ③内部与业务流程密不可分,《企业内部培训指定教材·企业内部 主要风险点、关键点与案例解析(205年)》也侧重于对企业业务流程的分析与梳理 ④《企业内部培训指定教材·企业内部 主要风险点、关键点与案例解析(205年)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。
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政府会计实务及案例解析(2019版) 王晨明、周欣 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《政府会计实务及案例解析(209版)》系统全面分别从行政单位和事业单位的角度对政府会计五要素进行详细阐述 对政府会计新、旧制度的对比及衔接做了详细阐述。《政府会计实务及案例解析(209版)》条文解读对政府会计制度、政府财务报告与决算报告进行了详细的解读。《政府会计实务及案例解析(209版)》案例解析以丰富、翔实的案例对各类经济业务进行平行记账并举例解析。
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立信会计系列精品教材 上海十一五重点规划教材 审计学 陈力生 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
立信会计系列精品教材,上海“十一五”重点规划教材。全书以我国《审计法》、《注册会计师法》和《中国注册会计师执业准则》等审计法律法规为指导,并结合我国《公司法》、《证券法》和高人民法院《司法解释》的施行,在深入研究我国审计理论和审计实务的基础上,借鉴西方有关注册会计师审计的成功做法和经验,全面阐述了专业审计人员在财务报表审计中应具有的审计理论和知识,重点突出了注册会计师的审计程序、审计测试和审计报告编制的相关知识和技能。
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内部审计管理 王宝庆 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计管理》不仅阐明了内部审计工作是什么,而且探究了为什么,既有实践劋作指导,又有理性思考。首先,明确了内部审计的五大流程和具体的工作内容,介绍了内部审计的技术方法,探讨了内部审计的各种管理方法。其次,详细研究了审计心理、审计情商和审计心理博弈,提出了审计心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被审计人员和审计人员自身的心态管理。再次,从审计需求出发,系统阐述了内部审计、舞弊审计、经济效益审计、风险管理审计、经济责任审计和审计调查等应用领域的具体审计内容、基本程序和基本方法。此外,还详细研究了我国农村集体经济审计,提出第四审计模式。《内部审计管理》适合高校审计专业师生、审计从业人员、企业管理人员等对内部审计感兴趣的人员阅读。
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(教)财务会计(第三版)(徐文丽)(原2542)根据新版企业会计准则讲解和财政部陆续发布的解释要求,以及公司法、破产法等法律法规的规定,结合高校教学改革的需要,在原来基础上,对涉及企业投资成本、资产减值损失、职工行权、利润分配等业务的会计处理内容,作了修订和调整。同时,在每一章内容的后面,增加了多种题型,以便于学习和巩固。
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