行政单位 事业单位 国有企业 ★★ 审计、纪检、巡视、监察、内控、财会 工作常备案头工具书 ★★ 案例全面,依据明确,通俗易懂,日常审计工作好帮手 ■以点带面,精选预决算、资金、资产、采购、项目、会计、内控、审计监督等方面的典型案例 ■重点突出,列举出国经费、公务用车、公务接待、会议费、培训费、差旅费、党费、工会经费等各项费用支出频发问题
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
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内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案例,
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风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送17个审计工作模板、示例 1000+风险导向内部审计实操知识点详解,近100个风险导向内部审计实操案例。
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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合规审计实务指南 合规审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送47个实战图表、模板、示例,1000+合规审计实操知识点详解,快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。
一线审计工作者操刀 1000 合规审计实操知识点详解 随书赠送47个实战图表、模板、示例 按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案 内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等 北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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《统计学(第7版)》学习指导书(21世纪统计学系列教材) 团购电话4001066666转6
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★★建筑 施工企业财会、内控、审计、监察工作随查随用案头工具书 ★★ ■100多个流程图、审批表、申请表、授权表、登记表、委托书、申报书、意见书等 ■触电、高处坠落、火灾、坍塌事故专项应急预案与现场处置方案,中毒和窒息、物体打击、机械伤害、淹溺等现场处置方案 ■采购管理绩效考核、财务绩效评价、综合绩效评价、经营业绩考核、员工考核评价办法等 ■审计监察、内部审计、工程项目审计、施工项目审计、货币资金内部审计、职工薪酬审计、后续审计、经济责任审计、合同专项审计等
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统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维 在大数据时代,统计学是重要的基础学问和思维方式,如何从数据中提取信息萃取信息从而得到答案,请田霞老师开讲吧
阅读《统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维》,学会正确抽样,使抽取的样本具有代表性,而不会出现幸存者偏差这类错误,如果数据选得不合适,给出的结论一般也是不正确的。 解决真实问题,了解均值回归,对随机波动的结果进行规律性总结,看透事物本质。 并不需要记忆复杂的公式,用软件即可直接代入公式,计算结果。 本书写给以下读者 ◎工作中经常与数据打交道,时不时被要求做报表和汇报,羡慕其他小伙伴的数据分析力 ◎读书时候学过统计学,可只会做题和考试,在生活和工作中不会具体准确运用,也不敢用 ◎虽然是文科生,也想拥有统计思维,透过数据看透真实世界,不再被媒体和公号忽悠
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,从查错纠弊到价值再造,内部审计的重新定义与角色重塑。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。 ☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。 ☆来自方太集团的审计心得,内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合,
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(读)审计漫行三十年 注册会计师的实战艺术 资深CPA的光荣与梦想 经验倾囊相授
本文是一位在注册会计师行业耕耘三十年的资深注册会计师的执业心得,作者是一位会计师事务所经验丰富的合伙人,承接、组织、参与了很多大的项目,处理了不少艰难的问题,积累了相当多的经验。在全书三十几篇文章里,话题、案例来自于实际工作,但文章表达的并不仅仅是具体项目的经验总结,而是有很多理性的思考。具有很强的可读性和对注册会计师行业从业者的指导意义。
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 梳理专用审计程序与方法,针对性地解决违规疑难与审查盲区,百余位一线内审实战派宝贵经验总结,内部审计实践新思考与新实践,解决内部审计实务难题
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完
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ISO9001:2015内审员实战通用教程 所有案例都来自管理实践,实战性强,可操作性强,方便读者使用
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审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,企业咨询师、高校教师实务类参考指南。
本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。
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内部审计实务操作从入门到实战 内部审计实操培训工具书,阐述内部审计的6大环节,数十个案例分析,200余张图表直观讲述内部审计知识图谱,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南!
1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培训用书的不二选择! 2.内审从业人员,还在为实操工作毫无章法感到无所适从吗? 本书内容丰富且体系完整,新的审计理论和审计方法均包含在内,可有效帮助从业者学习新专业知识,工欲善其事,必先利其器,选对内部审计用书,就是内部审计事业成功的开始! 3.审计专业的学生,还在为如何学习内部审计感到不知所措吗? 本书中讲解的关键案例,从实务角度更好地解读了内部审计的联系和操作难点,有效解释了审计工作中的重点、难点,是弥补实操经验不足的示范样本!
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`本书自1999年**版出版十余年来深受好评,第二版得到北京市精品教材立项。教材基于Excel软件,全面介绍了统计学的理论和方法,尤其强调统计学作为数据分析的学科性质和应用特点,新版增加了学科的**进展并全面更新了案例,更强调实用性。
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孙含晖、王苏颖、阎歌编著的《让数字说话(审计就这么简单全新修订版)》介绍了,审计是一个对数字进行再鉴定的行业,因此,也成了管理学科中相对枯燥的一个分支。从数字中找出乐趣,捕捉数字背后的故事,从而用生活化的语言将专业化的知识展现给读者是本书作者独具匠心之处。你可以把这本书当作一个工具辞典,可以随时查一下每个科目要做哪些审计步骤。
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审计观念 热爱内部审计的0个理由、内部审计的0大价值发现。审计环境 营造良好审计环境的0大战略投资。审计计划 3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实劋方案,让计划接地气。借势借力借东风 挖掘外界资源的0个途径,让审计实践事半功倍。审计制度 提纲挈领管制度的7个方法,审计部门日常高效化管理的5个实践。望闻问切 40套通晓“望闻问切”的处方,让内审工作信手拈来,水到渠成。舞弊审计 为舞弊亮出360°照妖镜,让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。大数据审计 一张管理的“作战地图”,一部“挖金宝典”的管理手册,8大视角诠释IT审计的独特想法。审计报告 写好审计报告6大诀窍,提供轻松搞定审计报告的0个捷径。审计沟通 有效审计沟通的7个诀窍,实现沟通的4个功能。审计营销 内部审计6P营销策略、0个*佳实践使新型审计成为热门。年终
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劳伦斯 汉米尔顿编著的《应用STATA做统计分析(更新至STATA10.0版)》完整而精练地介绍了STATA软件或软件包的各项基本功能和在统计分析中的应用。本书突出了程序性、实用性、完整性,本书兼具教材和使用手册的特点,适宜作为致力于统计学研究和数据分析应用的专家和学者自学参考。
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资本市场的舞弊行为从未停止过,从国际背景看,财务舞弊及其治理已经成为一个全球性的难题。本书运用新的研究视角和研究方法,推进解决舞弊问题的科学研究。同时,本书对注册会计师及企业管理者具有重要的理论和实践参考价值。
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