工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
一线审计工作者操刀 1000 工程项目审计实操知识点详解 近100个工程项目审计实操案例 大量的图表、流程、示例和案例 随书赠送实战图表、模板 附赠 工程项目审计实务指南专题讲解 视频
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送17个审计工作模板、示例 1000+风险导向内部审计实操知识点详解,近100个风险导向内部审计实操案例。
·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例 ·40个大型实战图表、流程 ·17个审计工作模板、示例 ·随书赠送17个审计工作图表、模板
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内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
¥42.70定价:¥89.00 (4.8折) 电子书:¥53.50
推荐一:主要面向想要从日常繁忙的工作生活中抽出一点时间来了解如何处理信息的人。用容易理解的方式(图解)教会科学决策工具! 市面上有很多以 简单易懂 为宣传卖点的统计学入门书或教材,但基本上面向的都是为了通过相关资格考试、已经具备一定统计学知识的人或统计学专业的学生。对于毫无统计学背景或初中数学水平的一般人来说,要读懂这些书比较困难,需要花费在阅读上的时间也比较多。另一方面,市面上还有许多书只解说数学公式,却不阐述其原理及应用场景。本书将尝试结合统计学常识,配合Excel求解方法,尽可能通俗地讲解统计学的专业知识与理论。 推荐二:经济学是一种量化的手段。将真实世界中可能发生的事件赋予 概率 的含义,并基于概率计算出期望值,从而在纷繁的选项中找出一条科学决策之路。本书主要涵盖以下内容: 数据的
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1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案例,
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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合规审计实务指南 合规审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送47个实战图表、模板、示例,1000+合规审计实操知识点详解,快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。
一线审计工作者操刀 1000 合规审计实操知识点详解 随书赠送47个实战图表、模板、示例 按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案 内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等 北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
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审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,企业咨询师、高校教师实务类参考指南。
本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。
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企业内部审计全流程指南 内部审计从业者人手一本,知名审计师教你做好企业内部审计工作
《企业内部审计全流程指南》以改善企业经营管理、提高经济效益为目标!把内部审计工作流程化、表格化、范本化!为什么选择《企业内部审计全流程指南》这本书? *实操性强本书涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,具有很强的操作性。*指导性强本书依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成,可作为内部审计从业者的培训用书和实用指南。*专业性强本书作者具有丰富的企业内部审计工作经验,对企业内部审计实施有独到的见解和操作经验。
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医院经济责任审计实务指南 普华审计实务工具书系列,解读新规定,聚焦全流程 政策解读+模块分解+操作实务+案例解析 一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定
一线审计工作者操刀 解读两办新规相关规定 1000 医院经济责任审计实操知识点详解 近100个医院经济责任审计实操案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实操 示例充分,按部就班少出错
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房地产企业审计从入门到精通 模块分解 操作流程 案例解析 房地产企业审计操作指南,7大实操模块、100多个案例解析,系统化的审计思维、方法、工具,凝聚作者10余年审计工作和实战经验。
房地产企业审计新人如何快速上手业务?房地产企业审计从业者如何实现技能进阶?房地产企业审计业务如何流程化、模块化?房地产企业审计过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多房地产企业审计从业人员的困惑,您可从书中获取答案。 (1)作者实战经验丰富,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书是其10余年审计工作和实战经验的总结。 (2)众多企业管理者及内审专家 蒋颖极、朱光磊、胡芳、时现 联袂推荐。 (3)内容全面,案例精准。7大实操模块,覆盖房地产企业审计所有业务;100多个案例解析,剖析房地产企业审计关键点。 (4)系统化的内审思维、方法、工具,本书既可作为内部审计人员的入门指导书籍,也可作为外部审计人员的案头工作手册,还可作为企业管理者规范管理制度
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1.初入职场的审计新手,还在为实操无从下手感到迷茫吗? 本书通俗易懂,运用丰富的示范案例讲解审计工作具体流程, 准则 案例 将审计准则深入浅出,审计 菜鸟 也可升级审计 大神 ! 2.渴望转型的会计人员,还在为找不到对口的指导书愁眉苦脸吗? 本书以准则为出发点,涵盖社会审计、内部审计、政府审计三大细分领域的所有实务操作流程、常见问题及解决措施,想要转换行业的你们在本书都可以找到答案,升职加薪不再是梦! 3.学习审计的高校学生,还在为不系统的审计教材头疼吗? 本书一方面紧扣新法律法规、会计与审计准则的相关要求,另一方面立足于当前各类审计业务的实际需要,理论与实务兼顾,仅用一本书即可洞察审计全貌,是审计专业学生用书的不二之选!
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内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书 一线审计工作者操刀 近百个实战图表模板示例 1000+内控审计实操知识点详解 官方正版 出版社直发
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工程项目审计实务指南 审计实务工具书内审内部控制审计财务审计会计造价审计/绩效审计 官方正版 出版社直发
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合规审计实务指南 合规审计工具书财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断 官方正版 出版社直发
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风险导向内部审计实务指南 付淑威审计实务工具书财务会计审计计划 官方正版 出版社直发
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房地产企业审计从入门到精通 模块分解 操作流程 案例解析 系统化的审计思维、方法、工具 房地产企业审 官方正版 出版社直发
房地产企业审计操作指南 偏重内部审计 10余年审计工作和实战经验的总结 众多企业管理者及审计专家蒋颖极
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合规审计实务指南 合规审计工具书财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断
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风险导向内部审计实务指南 付淑威审计实务工具书财务会计审计计划
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审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理工作培训人员 管理参照范本和工具书 企业审计实务参考指南 官方正版 出版社直发
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统计通识简易入门 统计学原理大全 数学分析科学技术书 涵盖统计学习方法 数据整理方法 概率 总体 样本估计 检验 回归分析 方差分析 贝叶斯统计学 结合Excel 的求解方法
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普华审计11册 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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全新正版图书 会计与财务管理:双语教学版费雷尔人民邮电出版社9787115476340 《会计与财务管理》第版人天图书专 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
《会计与财务管理》(第10版,双语教学版)的作者O.C. 费雷尔教授,是美国营销学会学术委员会前,知名营销学家、商业伦理学家。其妻子琳达·费雷尔教授,现任美国市场营销科学学会。杰弗里·赫特,是当代金融学教授,其所著会计与财务管理方面的教材被翻译成14 种语言,31 个国家和地区。 ;
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医院经济责任审计实务指南 普华审计实务工具书系列 解读新规定聚焦全流程 政策解读模块分解操作实务案例解析 官方正版 出版社直发
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内部审计 让虚假数字无处藏身【正版图书,满额减】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
1. 操作性强。书中的大量案例、技巧和运用中的各类文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。 2. 案例丰富。章前有引导案例,章后有综合案例分析,文中穿插了大量的案例,理论与实务结合。3. 结构清晰,易学易懂。本书编者尽量用通俗易懂的语言来进行表述,让读者在轻松阅读中领悟内部审计的理论精髓和掌握基本业务方法。
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全新正版图书 工程项目审计实务指南高雅青人民邮电出版社9787115597854人天图书专营店 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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内部审计从业者人手一本,知名审计师教你做好企业内部审计工作
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(预售)内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析 企业财务会计管理内控风控审计书籍 公司内审员内审经理实战
内审操作指南 10余年内审工作和实战经验的总结 众多企业管理者及内审专家联袂推荐 7大实操模块 100多个案例解析 系统化的内审思维、方法、工具 内审工作的案头书、实战手册
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绩效审计实务指南 1000+绩效审计实操知识点详解 部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计
·一线审计工作者操刀 ·1000+绩效审计实操知识点详解 ·近100个绩效审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·政策解读,有法可依做审计 ·可视化图表,轻松阅读易掌握 ·案例丰富,栩栩如生学审计 ·流程清晰,按图索骥好实操 ·示例充分,按部就班少出错 ·内容全面,涵盖部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。 ·操作性与实用性兼备。基本按照绩效审计概念、目标、依据、内容、指标、重点、步骤、方法、结果、案例等进行系统、具体的阐述,搭建绩效审计实务工作规程,便于审计人员在实践中即学即套用。
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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¥55.90定价:¥79.80 (7.01折) 电子书:¥47.90
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,从查错纠弊到价值再造,内部审计的重新定义与角色重塑。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。 ☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。 ☆来自方太集团的审计心得,内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合,
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 梳理专用审计程序与方法,针对性地解决违规疑难与审查盲区,百余位一线内审实战派宝贵经验总结,内部审计实践新思考与新实践,解决内部审计实务难题
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完
¥75.60定价:¥108.00 (7折) 电子书:¥65.80
本书具有以下特点:一、体现高职高专人才培养要求:理论“必须”“够用”,突出实践,达到理论与实践有机统一;二、注重了理论完整性。本教材*部分内容即涵盖了统计基本原理部分,而组织上将调查与整理融为一章,用6章内容阐述基本理论与方法,突出重点;三、本教材的创新点:该教材既有系统理论又有实务,突破只讲理论无实务,或只讲实务无理论的欠缺,适合高职学生。四、在体例设计上,各章有导读,可以是统计名人格言,可以是统计案例;设有教学重点、难点及教学要求;有小结、思考题、实训题集,体例设计新颖;五、编写人员构成上,有从事多年统计教学的教师,又有从事企业统计的高级统计师。统计资料新,分析方法操作性强。
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增值型内部审计 提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
李金华会长作序推荐百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。☆来自方太集团的审计心得,内部审计优选工作者倾情分享方太集团审计部部长与审计优选工作者强强联合,分享数十年审计工
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合规审计实务指南 唐鹏展 著 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
·一线审计工作者操刀 ·1000+合规审计实操知识点详解 ·随书赠送47个实战图表、模板、示例 ·按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案·内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等·北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
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舞弊审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
在企业的经营管理中,往往存在着舞弊行为。舞弊行为的发生不仅会影响企业的正常运营,可能会给企业造成严重的经济损失,所以舞弊审计的重要性日益凸显。·舞弊审计领域力作:除了介绍审计知识和会计知识,还涵盖其他领域的知识和技巧,如证据学、心理学、博弈学、数据系统等。·一线审计工作者打造:由跨国集团内部审计副总裁倾情打造,作者长期致力于企业治理、风险管理领域,积累了多年的内部审计和反舞弊调查经验。曾担任500强企业反舞弊调查总监,在全球各地开展审查项目。·1000+舞弊审计实操知识点详解:详细介绍了舞弊审计思路和舞弊审计技巧,涵盖了文件审核、数据分析、报表审查、信息系统与电子痕迹审查、现场观察取证、察言观色、信息访谈,以及认错访谈等舞弊审计实操知识点。·100多个舞弊审计实操案例:用审计实操案例,具象地
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数字化审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
趋势解读+模块分解+操作实务+案例解析,包含数字化审计工作相关实操模块及实务示例;作者系数字化审计专业人士,内部审计优选工作者,具有多年从业经验;1000+数字化审计实操知识点详解,200多个数字化审计实操案例,近300张数字化审计实战工作图表;全流程代码展示,以Python为基础程序,详细演示了数字化审计重点环节分析过程,手把手教读者学习数字化审计技能;中国商业会计学会副会长兼风控与审计分会会长谭丽丽、互联网公司陈丹奕、南京审计大学教授王家华等联袂推荐。
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工业企业审计实务指南 工业企业审计编审委员会 编 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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国有企业经济责任审计实务指南 国企审计工具书财务报告审计报告会计财务报表普华审计实务工具书系列
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大数据分析 数据科学应用场景与实践精髓 [英]巴特·贝森斯(【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《大数据分析数据科学应用场景与实践精髓》是一本讨论大数据理论及应用实践的专著,从讨论理论界的前沿观点开始,之后转向讨论这些理论在日常商业活动中的实践应用。《大数据分析数据科学应用场景与实践精髓》首先介绍了大数据分析的业务应用场景、分析建模过程和主要任务,以及模型商用的关键点 接着讲述了数据收集、抽样和预处理的实施要点 之后系统性地讨论了各种模型技术及其应用,包括预测分析、描述分析、生存分析、社交网络分析等。在完成了这些理论知识和模型技术方法铺垫之后,就进入到实践应用部分,包括把分析活动转化为生产力的关键事项,以及各种应用实例。《大数据分析数据科学应用场景与实践精髓》帮者系统地梳理了各类模型方法的技术要点和应用要点,包括线性回归、Logistic回归、决策树、聚类、关联规则、序列规则、神经
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企业会计准则原文、应用指南案例详解:准则原文+应用指南+典型案例(2024年版)
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统计学(第2版) 贯彻“少而精”和“学以致用”的原则,注重传统和创新的统一
1.“大统计”的观点来构筑统计学的内容体系。2.书中选择了社会关心的热点问题和*统计数据来设计案例和习题。3.本书每章后附有题型多样的思考与练习,以加强学生的基本技能训练。4.本书在坚持体系完整性的前提下,努力贯彻“少而精”和“学以致用”的原则,注重传统和创新的统一及统计理论在实践中的应用,便于授课和自学使用。
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