企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
适读人群 :审计、会计专业人士 1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实
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违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导 顾树生 编 中国时代经济出版社【.正版】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
在对原书引用相关法律、法规和规章进行全面清理的基础上,结合近年来审计实践,对各类违纪违规问题作了全面梳理,对相关定性和处理处罚依据进行认真对照,对部分章节内容进行了调整。本次修订共删除100多个审计发现问题类型,增加300多个问题类型,修改400多个问题类型。原证券审计类和商业银行、保险、信托审计类合并为金融审计类;原社会保障基金及其他专项资金审计类拆分为社会保障基金及社会捐赠资金审计类和预算管理专项资金审计类;新增国际金融组织和外国政府贷款赠款项目审计类。
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