绩效审计实务指南 1000+绩效审计实操知识点详解 部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计
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国有企业经济责任审计实务指南 于维严,赵志新 编 人民邮电出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
·一线审计工作者操刀 ·解读两办新规相关规定·1000 国有企业经济责任审计实操知识点详解 ·近100个国有企业经济责任审计实操案例·大量的图表、流程、示例和案例 ·多平台、多人员联袂推荐·随书附赠一小时“国有企业经济责任审计要点解析”视频讲解
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工程项目审计实务指南 高雅青,李三喜,薛慈允 编 人民邮电出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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内部控制审计实务指南 高雅青 李三喜 施莹华 人民邮电 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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风险导向内部审计实务指南 付淑威审计实务工具书财务会计审计计划
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行政单位经济责任审计实务指南 于维严;武战伟 人民邮电出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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合规审计实务指南 唐鹏展 人民邮电出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
·一线审计工作者操刀 ·1000 合规审计实操知识点详解 ·随书赠送47个实战图表、模板、示例 ·按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案·内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等·北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代
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合规审计实务指南 合规审计工具书财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断
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企业内部审计全流程指南,杨文梅 主编,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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房地产企业审计从入门到精通:模块分解 操作流程 案例解析,牛恺,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
房地产企业审计新人如何快速上手业务?房地产企业审计从业者如何实现技能进阶?房地产企业审计业务如何流程化、模块化?房地产企业审计过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多房地产企业审计从业人员的困惑,您可从书中获取答案。 (1)作者实战经验丰富,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书是其10余年审计工作和实战经验的总结。 (2)众多企业管理者及
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内部审计实务操作从入门到实战,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗?本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培训用书的不二选择!2.内审从业人员,还在为实操工作毫无章法感到无所适从吗?本书内容丰富且体系完整,新的审计理论和审计方法均包含在内,可有效帮助从业者学习新专业知识,工欲善其事,必先利其器,选对内部审计用书,就是内部审计事业成功的开始!3
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风险导向内部审计实务指南 付淑威 人民邮电出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
·一线审计工作者操刀 ·1000 风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书赠送17个审计工作图表、模板
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内部审计思维与沟通 发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
李金华会长作序推荐百余位一线内审实战派人士畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆学习内部审计底层逻辑,用一套思维解决所有内审问题面对庞大的内审项目不知如何开展,面对内审中出现的各种问题总是抓不住关键,这可能是因为没有形成内部审计的思维框架。本书作者从几十年内审工作和教学经验中整理出内审思维体系,教会你系统性思维、逻辑思维、博弈思维、创新思维在内部审计中的应用,搞清内部审计的思维逻辑,
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风险导向内部审计实务指南,付淑威,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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行政单位经济责任审计实务指南,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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合规审计实务指南,唐鹏展,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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增值型内部审计 提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
李金华会长作序推荐百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计从基建、采购、制造
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内部审计工作指南 穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
李金华会长作序推荐百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。
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李金华会长作序推荐百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规
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内部审计情景案例 理解审计行为,辨析审计决策,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
李金华会长作序推荐百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆从主人公视角看内审情景,沉浸式进行分析与决策对于内部审计这种实践性较强的工作而言,只有身处内审情境之中,才能更好地透过内审情景视角,剖析审计的行为与决策。本书提供18个完整的内部审计案例,让你作为内部审计主人公沉浸式体验他的决策过程与思考,在思考中不断加深对内部审计工作的理解。☆通过审计讨论主题,从
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统计学入门很简单:看得懂的极简统计学 [日]涌井良幸、涌井贞美 人民邮电出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
推荐一:主要面向想要从日常繁忙的工作生活中抽出一点时间来了解如何处理信息的人。用容易理解的方式(图解)教会科学决策工具!市面上有很多以“简单易懂”为宣传卖点的统计学入门书或教材,但基本上面向的都是为了通过相关资格考试、已经具备一定统计学知识的人或统计学专业的学生。对于毫无统计学背景或初中数学水平的一般人来说,要读懂这些书比较困难,需要花费在阅读上的时间也比较多。另一方面,市面上还有许多书只解说
¥23.50定价:¥49.80 (4.72折)
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企业会计准则及应用指南实务详解(2024年版) 企业会计准则编审委员会 人民邮电出版社 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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国有企业经济责任审计实务指南,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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普华审计11册 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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统计学入门很简单:看得懂的极简统计学,[日]涌井良幸、涌井贞美,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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医院经济责任审计实务指南,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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工程项目审计实务指南,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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审计与内控管理工作手册,车彐娟,人民邮电出版社【新华书店总店自营店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。
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会计与财务管理:双语教学版费雷尔人民邮电出版社9787115476340 《会计与财务管理》第版
《会计与财务管理》(第10版,双语教学版)的作者O.C. 费雷尔教授,是美国营销学会学术委员会前,知名营销学家、商业伦理学家。其妻子琳达·费雷尔教授,现任美国市场营销科学学会。杰弗里·赫特,是当代金融学教授,其所著会计与财务管理方面的教材被翻译成14 种语言,31 个国家和地区。 ;
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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¥77.40定价:¥98.00 (7.9折) 电子书:¥53.90
内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
¥70.30定价:¥89.00 (7.9折) 电子书:¥53.50
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案例,
¥59.90定价:¥99.80 (6.01折) 电子书:¥44.99
推荐一:主要面向想要从日常繁忙的工作生活中抽出一点时间来了解如何处理信息的人。用容易理解的方式(图解)教会科学决策工具! 市面上有很多以 简单易懂 为宣传卖点的统计学入门书或教材,但基本上面向的都是为了通过相关资格考试、已经具备一定统计学知识的人或统计学专业的学生。对于毫无统计学背景或初中数学水平的一般人来说,要读懂这些书比较困难,需要花费在阅读上的时间也比较多。另一方面,市面上还有许多书只解说数学公式,却不阐述其原理及应用场景。本书将尝试结合统计学常识,配合Excel求解方法,尽可能通俗地讲解统计学的专业知识与理论。 推荐二:经济学是一种量化的手段。将真实世界中可能发生的事件赋予 概率 的含义,并基于概率计算出期望值,从而在纷繁的选项中找出一条科学决策之路。本书主要涵盖以下内容: 数据的
¥29.90定价:¥49.80 (6.01折)
合规审计实务指南 合规审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送47个实战图表、模板、示例,1000+合规审计实操知识点详解,快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。
一线审计工作者操刀 1000 合规审计实操知识点详解 随书赠送47个实战图表、模板、示例 按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案 内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等 北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
一线审计工作者操刀 1000 工程项目审计实操知识点详解 近100个工程项目审计实操案例 大量的图表、流程、示例和案例 随书赠送实战图表、模板 附赠 工程项目审计实务指南专题讲解 视频
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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企业内部审计全流程指南 内部审计从业者人手一本,知名审计师教你做好企业内部审计工作
《企业内部审计全流程指南》以改善企业经营管理、提高经济效益为目标!把内部审计工作流程化、表格化、范本化!为什么选择《企业内部审计全流程指南》这本书? *实操性强本书涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,具有很强的操作性。*指导性强本书依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成,可作为内部审计从业者的培训用书和实用指南。*专业性强本书作者具有丰富的企业内部审计工作经验,对企业内部审计实施有独到的见解和操作经验。
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内部审计实务操作从入门到实战 内部审计实操培训工具书,阐述内部审计的6大环节,数十个案例分析,200余张图表直观讲述内部审计知识图谱,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南!
1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培训用书的不二选择! 2.内审从业人员,还在为实操工作毫无章法感到无所适从吗? 本书内容丰富且体系完整,新的审计理论和审计方法均包含在内,可有效帮助从业者学习新专业知识,工欲善其事,必先利其器,选对内部审计用书,就是内部审计事业成功的开始! 3.审计专业的学生,还在为如何学习内部审计感到不知所措吗? 本书中讲解的关键案例,从实务角度更好地解读了内部审计的联系和操作难点,有效解释了审计工作中的重点、难点,是弥补实操经验不足的示范样本!
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风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送17个审计工作模板、示例 1000+风险导向内部审计实操知识点详解,近100个风险导向内部审计实操案例。
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审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,企业咨询师、高校教师实务类参考指南。
本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,从查错纠弊到价值再造,内部审计的重新定义与角色重塑。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。 ☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。 ☆来自方太集团的审计心得,内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合,
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国有企业经济责任审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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工程项目审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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数字化审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
趋势解读+模块分解+操作实务+案例解析,包含数字化审计工作相关实操模块及实务示例;作者系数字化审计专业人士,内部审计先进工作者,具有多年从业经验;1000+数字化审计实操知识点详解,200多个数字化审计实操案例,近300张数字化审计实战工作图表;全流程代码展示,以Python为基础程序,详细演示了数字化审计重点环节分析过程,手把手教读者学习数字化审计技能;中国商业会计学会副会长兼风控与审计分会会长谭丽丽、互联网公司陈丹奕、南京审计大学教授王家华等联袂推荐。
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医院经济责任审计实务指南 普华审计实务工具书系列,解读新规定,聚焦全流程 政策解读+模块分解+操作实务+案例解析 一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定
一线审计工作者操刀 解读两办新规相关规定 1000 医院经济责任审计实操知识点详解 近100个医院经济责任审计实操案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实操 示例充分,按部就班少出错
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审计并不难学,案例、提示、例题、视野拓展、小测试、实训……化繁为简、融枯燥知识于实际应用,二维码链接实训项目、格式范例、自测试卷等学资料。 审计也不难教,教学大纲、教学设计与教案、电子课件、教学建议、课程考核办法、引入案例分析提示、小测试答案、实训项目答案、补充答案、模拟试卷及答案等源自作者多年教学实践。
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合规审计实务指南 唐鹏展 著 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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金融机构审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
《金融机构审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 (1)审计行业业内人士操刀,金融机构审计诚意之作。本书由一线审计工作者倾情打造,凝结其20余年实务工作经验。 (2)内容丰富,聚焦全流程。书中不光介绍金融机构审计的一些基本概念,还详细介绍了风险评估、舞弊的审计应对、主要业务循环审计,以及审计报告及管理建议。 (3)知识点详细,手把手提升审计技能。本书涵盖1000+金融机构审计实操知识点详解,详细介绍了实务工作中的所有审计知识点,帮助提升审计技能。 (4)多平台、多位业内人士推荐。“审计号”肖天君,“会计审计帮”紫阳联袂推荐。 (5)金融机构审计人员工具书。本书提供了大量的审计图表、流程、模板和案例,以供企业财务审计人员实务工作中参考使用。
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