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尼尔.J.萨尔金德编著的《爱上统计学》非常清晰地阐明了整个抽样调查、统计检验的思想和逻辑,特别是书中总结的一个表:在什么时候需要用到什么样的统计技术,对刚入门的人特别有用。比如什么时候用独立样本T检验,什么时候用非独立样本T检验等。 本书的写作语言易懂,鲜有大片大片的数学公式出现,把道理都讲得很清楚。
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1小时漫画统计学:文科生也能看懂的统计学 零基础友好的统计学入门书! 看漫画,轻松学会统计学知识。 读故事,在不经意间培养统计思维。 学一点统计学,看清生活中的真相。
对零基础人士友好的统计学入门书。不必拘泥于学习和理解复杂的数学公式,1小时读完漫画和故事也能入门统计学! 通过生活中的事例、有趣的漫画图示,以及大和、桃子和理沙3位主人公的对话,把统计学里容易绕晕的知识讲得简单、透彻,并帮助读者逐渐培养起统计学思维,学会用统计的眼光看问题。本书轻松有趣但干货不少,涵盖了概率、方差、正态分布、抽样、检验、线性回归、多变量分析等统计学中应知应会的基础内容。 作者作为文科生,深知零基础学统计的痛点、难点,明白初学者 大脑回路 绕不过去的难点。一个学会统计学的文科生写给零基础初学者和文科生学友的实在读本。
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绩效审计实务指南 1000+绩效审计实操知识点详解 部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计
·一线审计工作者操刀 ·1000+绩效审计实操知识点详解 ·近100个绩效审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·政策解读,有法可依做审计 ·可视化图表,轻松阅读易掌握 ·案例丰富,栩栩如生学审计 ·流程清晰,按图索骥好实操 ·示例充分,按部就班少出错 ·内容全面,涵盖部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。 ·操作性与实用性兼备。基本按照绩效审计概念、目标、依据、内容、指标、重点、步骤、方法、结果、案例等进行系统、具体的阐述,搭建绩效审计实务工作规程,便于审计人员在实践中即学即套用。
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本书适宜作为宣传新《审计法》的普法读物,也适宜作为广大政府机关、企事业单位和研究机构学习审计法的参考资料 著名税法专家、税务律师倾力打造法律释义丛书,内容全面,权威解读,案例经典。
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内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
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市面上写看懂财务报表的书已经有很多,本书往下深挖 如何判断数据异常并顺线找出问题根源,既是审计员的实操工具书,也是投资者分析公司的排雷秘籍,也能帮助企业老板掌握企业真实经营情况,是一本能助益多种人群的财会读本。
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劳伦斯 汉米尔顿编著的《应用STATA做统计分析(更新至STATA10.0版)》完整而精练地介绍了STATA软件或软件包的各项基本功能和在统计分析中的应用。本书突出了程序性、实用性、完整性,本书兼具教材和使用手册的特点,适宜作为致力于统计学研究和数据分析应用的专家和学者自学参考。
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资本市场的舞弊行为从未停止过,从国际背景看,财务舞弊及其治理已经成为一个全球性的难题。本书运用新的研究视角和研究方法,推进解决舞弊问题的科学研究。同时,本书对注册会计师及企业管理者具有重要的理论和实践参考价值。
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要真正掌握现代的分析工具和分析框架,不能只是 纸上谈兵 ,必须在实务中反复应用,并不断地总结和反思。正如王阳明所说: 未有知而不行者,知而不行,只是未知。
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中国注册会计师协会编写的《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》主要体现以下四个方面的变化:一是结合新审计准则和职业道德守则,对重要性、关联方、会计估计审计、评价独立性等领域的工作底稿进行修改和增补;二是根据风险导向审计理念,对审计计划等工作底稿进行重新梳理,将风险评估和风险应对彻底打通,增强审计效果;三是结合当前审计实践和小企业会计准则的要求,对实质性程序工作底稿进行更新;四是根据小型企业审计的特点,进一步简化相关工作底稿,使之更加科学简便、易于操作。
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《成为明日胜任的内部审计师》由张庆龙所著,本书主要取材于2012年我负责的中国内部审计协会课题《中国企业内部审计人员职业胜任能力框架设计研究》的内容,在此基础上,结合这两年来我对于内部审计实践的理解进行了拓展研究。全书以能力培养和思维训练为主线,摒弃了传统的内部审计流程与方法体系的内容,主要覆盖了内部审计的主要增值路径:内部控制、风险管理与公司治理领域,同时兼顾了内部审计的根基——舞弊风险与控制、内部审计管理、内部审计绩效评价等内容。在每一章的内容安排上,通过名人名言、小故事、观点总结的模式,篇幅短小精悍,力求激发读者的阅读兴趣。
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国际会计师联合会发布、中国注册会计师协会组织翻译的这本《运用国际审计准则执行中小企业审计指南》分为两卷:**卷侧重于对国际审计准则核心概念的解释,描述了一项审计业务的全貌,并就每一具体审计工作涉及的准则规定作出解释;第二卷侧重于实务指南,以两家典型被审计单位为例,按照审计业务流程进行案例指导,内容涵盖了从承接审计业务到出具审计报告的全方位实务操作示例。
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本书以经济管理应用为基础,将理论框架蕴含于现实经济领域之中,将统计学理论与管理实践有机结合,同时精选作者数年来积累的实际工作,便于读者阅读参考,学以致用。《统计学管理与方法路径探索》包括统计学基本理论、政府统计管理体制与设计管理、政府统计管理建设研究、统计学数据管理与应用、抽样与抽样分布、参数估计、假设检验、方差与实验设计、线性回归统计模型与应用、统计指数与时间序列分析等内容,既具有系统的统计学知识,又具有超强的实践指导训练,能够很好地满足高校学生以及相关从业人员在数量分析方面的需求。
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《应用成本效益分析——理论方法习题和解答》的出版是为了向读者深入浅出地全面介绍成本收益分析方面的基础知识,为了能够使读者全面理解和掌握有关知识的运用,本书在德国施普林格出版社的支持下全面引入了本书三位德国作者奥拉夫·普罗特纳、芭芭拉·西本和泰格夫·库梅尔的《成本收入分析》中的习题部分。本书能够满足大学师生以及有志于在这个多变的环境中从事管理工作的经理人的研修要求。
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《企业集团统一审计——质量变更及经济后果》由王春飞著,独立审计是降低代理成本的重要手段,在法律保护较差的国家,审计师甚至可以起到改善公司治理的作用。但是,由于国内事务所规模较小,市场集中度不高,导致审计市场竞争激烈,审计师也有可能被大股东“收买”。以往研究多以单个上市公司为对象来研究审计问题,本书试图以企业集团作为一个整体来研究企业集团的相关审计议题,以期为审计理论研究提供一个新的视角。具体议题包括:(1)审计质量;(2)审计师变更与审计意见购买;(3)经济后果。
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