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行政单位 事业单位 国有企业 ★★ 审计、纪检、巡视、监察、内控、财会 工作常备案头工具书 ★★ 案例全面,依据明确,通俗易懂,日常审计工作好帮手 ■以点带面,精选预决算、资金、资产、采购、项目、会计、内控、审计监督等方面的典型案例 ■重点突出,列举出国经费、公务用车、公务接待、会议费、培训费、差旅费、党费、工会经费等各项费用支出频发问题
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【官方正版 假一罚十】八次危机温铁军中国的真实经验 带你看中国发展真实历史和发展新趋势 经济学理论 新华书店畅销经济书籍 著名“三农”专家温铁军,用经济的独特视角,重新审视中国历史~
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内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送17个审计工作模板、示例 1000+风险导向内部审计实操知识点详解,近100个风险导向内部审计实操案例。
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绩效审计实务指南 1000+绩效审计实操知识点详解 部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计
·一线审计工作者操刀 ·1000+绩效审计实操知识点详解 ·近100个绩效审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·政策解读,有法可依做审计 ·可视化图表,轻松阅读易掌握 ·案例丰富,栩栩如生学审计 ·流程清晰,按图索骥好实操 ·示例充分,按部就班少出错 ·内容全面,涵盖部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。 ·操作性与实用性兼备。基本按照绩效审计概念、目标、依据、内容、指标、重点、步骤、方法、结果、案例等进行系统、具体的阐述,搭建绩效审计实务工作规程,便于审计人员在实践中即学即套用。
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推荐一:主要面向想要从日常繁忙的工作生活中抽出一点时间来了解如何处理信息的人。用容易理解的方式(图解)教会科学决策工具! 市面上有很多以 简单易懂 为宣传卖点的统计学入门书或教材,但基本上面向的都是为了通过相关资格考试、已经具备一定统计学知识的人或统计学专业的学生。对于毫无统计学背景或初中数学水平的一般人来说,要读懂这些书比较困难,需要花费在阅读上的时间也比较多。另一方面,市面上还有许多书只解说数学公式,却不阐述其原理及应用场景。本书将尝试结合统计学常识,配合Excel求解方法,尽可能通俗地讲解统计学的专业知识与理论。 推荐二:经济学是一种量化的手段。将真实世界中可能发生的事件赋予 概率 的含义,并基于概率计算出期望值,从而在纷繁的选项中找出一条科学决策之路。本书主要涵盖以下内容: 数据的
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合规审计实务指南 合规审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送47个实战图表、模板、示例,1000+合规审计实操知识点详解,快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。
一线审计工作者操刀 1000 合规审计实操知识点详解 随书赠送47个实战图表、模板、示例 按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案 内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等 北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
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尼尔.J.萨尔金德编著的《爱上统计学》非常清晰地阐明了整个抽样调查、统计检验的思想和逻辑,特别是书中总结的一个表:在什么时候需要用到什么样的统计技术,对刚入门的人特别有用。比如什么时候用独立样本T检验,什么时候用非独立样本T检验等。 本书的写作语言易懂,鲜有大片大片的数学公式出现,把道理都讲得很清楚。
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统计学是大数据时代*炙手可热的学问,它可以帮我们解决很多重要的社会问题,并对 黑天鹅 事件和未来做出预测。除去大数据的沉闷外衣,呈现生活的真实之美。 视频网站是如何知道你喜欢的电影类型的? 哪些人*有可能成为恐怖分子? 我们应该依据什么来评估教学质量,从而帮助孩子选对学校? 商场是如何在你的家人之前就知道你怀孕的消息的? 基尼系数是衡量社会分配公平程度*完美的指标吗? 买福利*,去赌场豪赌,投资股票或期货,哪种方式让你跻身富豪排行榜的可能性更大? 缺乏控制力和话语权 的工作,还是 权力大,责任也大 的工作,更容易让职场人士猝死? 不止这些,生活中你遇到的各种问题都离不开数据和统计学。 统计学已经成为大数据时代*炙手可热的学问。它可以帮我们解决很多琐碎的生活问
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《当代会计评论》集合思想性、原创性研究文章,涵盖会计、审计、财务等领域,推进会计理论发展,提升社会对会计的认知。研究论文部分涉及ESG评级分歧与资本市场信息效率、数字化转型与信用利差、客户诉讼对信贷决策的影响、估值模型与中国会计信息有用性、长期导向对公司问询函的影响、外资背景与风险投资绩效等。本书 适合从事本学科学术研究的人员阅读,亦可作为相关领域研究生的教学读物、实务部门 和政策部门的参考读物。
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ISO9001:2015内审员实战通用教程 所有案例都来自管理实践,实战性强,可操作性强,方便读者使用
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 内部审计数字化转型标准参考书,普华永道合伙人撰写,甲方企业和乙方咨询公司双重视角,摩根士丹利专家推荐
(1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量的头部企业客户。(3)内外双重视角:4位作者既有甲方企业内部的工作经验,又有外部乙方咨询公司的咨询经验,全方位满足内部审计数字化转型需求。(4)独创转型方法论:创造性地设计和总结了内部审计数字化转型的方法论,以及数字化时代内部审计的思想、方法和工具。(5)注重业务实操:既讲解了大数据内部审计、AI内部审计等最新的审计方法,又讲解了公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务的实操方法。(6)包含大量模型:为了便于读者理解和记忆,作者将重要的知识点总结为模型和框架,可直接
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基础统计学 第14版 第十四版 双色 国际版统计教材 统计思维和批判性思维 推断统计学 现代统计学实践方法 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
国际版统计教材,已被翻译成多国文字;连续25年在美国统计类教材排名第一
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1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案例,
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1小时漫画统计学:文科生也能看懂的统计学 零基础友好的统计学入门书! 看漫画,轻松学会统计学知识。 读故事,在不经意间培养统计思维。 学一点统计学,看清生活中的真相。
对零基础人士友好的统计学入门书。不必拘泥于学习和理解复杂的数学公式,1小时读完漫画和故事也能入门统计学! 通过生活中的事例、有趣的漫画图示,以及大和、桃子和理沙3位主人公的对话,把统计学里容易绕晕的知识讲得简单、透彻,并帮助读者逐渐培养起统计学思维,学会用统计的眼光看问题。本书轻松有趣但干货不少,涵盖了概率、方差、正态分布、抽样、检验、线性回归、多变量分析等统计学中应知应会的基础内容。 作者作为文科生,深知零基础学统计的痛点、难点,明白初学者 大脑回路 绕不过去的难点。一个学会统计学的文科生写给零基础初学者和文科生学友的实在读本。
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
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国际财务报表分析(原书第4版) 托马斯·R.罗宾逊 国际财务报表分析(原书第4版)
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《统计学(第7版)》学习指导书(21世纪统计学系列教材) 团购电话4001066666转6
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 梳理专用审计程序与方法,针对性地解决违规疑难与审查盲区,百余位一线内审实战派宝贵经验总结,内部审计实践新思考与新实践,解决内部审计实务难题
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,从查错纠弊到价值再造,内部审计的重新定义与角色重塑。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。 ☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。 ☆来自方太集团的审计心得,内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合,
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本书适宜作为宣传新《审计法》的普法读物,也适宜作为广大政府机关、企事业单位和研究机构学习审计法的参考资料 著名税法专家、税务律师倾力打造法律释义丛书,内容全面,权威解读,案例经典。
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统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维 在大数据时代,统计学是重要的基础学问和思维方式,如何从数据中提取信息萃取信息从而得到答案,请田霞老师开讲吧
阅读《统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维》,学会正确抽样,使抽取的样本具有代表性,而不会出现幸存者偏差这类错误,如果数据选得不合适,给出的结论一般也是不正确的。 解决真实问题,了解均值回归,对随机波动的结果进行规律性总结,看透事物本质。 并不需要记忆复杂的公式,用软件即可直接代入公式,计算结果。 本书写给以下读者 ◎工作中经常与数据打交道,时不时被要求做报表和汇报,羡慕其他小伙伴的数据分析力 ◎读书时候学过统计学,可只会做题和考试,在生活和工作中不会具体准确运用,也不敢用 ◎虽然是文科生,也想拥有统计思维,透过数据看透真实世界,不再被媒体和公号忽悠
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领导干部统计知识问答(第2版) 中国统计出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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1.实战派经济学者的潜心之作,带你领略统计学思维方式的精妙之处,学会擅用数据读懂、听懂、看懂事情的本质。 2.通过对统计学中的直方图、均值、方差、标准差、正态分布、二项分布等关键概念进行图文并茂的讲解,推动更多人树立逻辑推断和数据驱动决策的思维方式。 3.学习用统计学原理和方法来思考和解决问题,帮助我们看懂诸多社会行为、现象背后的动机、逻辑和趋势。
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企业内部审计全流程指南 内部审计从业者人手一本,知名审计师教你做好企业内部审计工作
《企业内部审计全流程指南》以改善企业经营管理、提高经济效益为目标!把内部审计工作流程化、表格化、范本化!为什么选择《企业内部审计全流程指南》这本书? *实操性强本书涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,具有很强的操作性。*指导性强本书依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成,可作为内部审计从业者的培训用书和实用指南。*专业性强本书作者具有丰富的企业内部审计工作经验,对企业内部审计实施有独到的见解和操作经验。
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审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,企业咨询师、高校教师实务类参考指南。
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内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
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