绩效审计实务 李四能、叶晓钢 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《绩效审计实务》采用的案例都是从大量的实际事例中进行总结、归纳、提炼,每一个案例所反映的问题,都是这一类审计中较为普遍存在的典型问题,使审计人员能较快地了解和掌握这一类或这个行业存在的主要问题、如何确定审计重点、应采用的审计方法和如何进行绩效评价,对审计人员有较强的借鉴、参考价值。全书共分8个章节,具体内容包括财政资金、投资项目、金融机构、国有企业、民生资金和政府外债等六个部分,基本涵盖了政府审计的全部领域,从实务的角度较为全面地阐述了政府绩效审计的内容。
¥14.98定价:¥65.25 (2.3折)
AO应用实例丛书 AO专项资金审计应用实例 AO应用实例丛书写组 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《AO应用实例丛书 AO专项资金审计应用实例》内容精选于2007-202年审计署征集、评选的AO应用实例,共有2l篇 涉及中央、省、市、县四级20个审计机关。编著时对原实例涉及的被审计单位及金额进行了加工处理,但保留了原作者的审计思路和对A0功能点的应用技巧。在征集、评选专项资金审计A0应用实例过程中,得到了审计署外资运用审计司的专业指导和协助。《AO应用实例丛书 AO专项资金审计应用实例》对于开展信息化条件下的外资运用审计具有较强的借鉴作用。
¥19.95定价:¥80.53 (2.48折)
内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计 鲍国明 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述 第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体劋作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
¥10.00定价:¥50.25 (2折)
政府绩效审计 祁敦芳 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《政府绩效审计》是集体智慧的结晶,是团队协作的产物,也是我们三年来对绩效审计理论研究和实践工作的阶段性总结。早在2005年,以《政府绩效审计》编写人员为团队的研究组就分别开展政府部门职能审计研究、公共资源绩效审计研究、公共投资项目绩效审计研究,并在2006年获得了河南省哲学与社会科学规划项目“政府资源利用绩效审计研究”(编号2006FJJ044),2008年获得河南省软科学项目“公共教育资源绩效审计研究”(编号0824004560)的资助。另外,在2006年分别从公共部门资金资源、信息资源、技术资源、人力资源、物资资源、土地资源、时间资源、应用平衡计分卡和综合评价九个方面获得河南省审计科研课题的立项资助(课题编号SKY0603-SKY06039)。通过三年多来的连续研究,我们对全部成果进行了汇总和整合,以“政府绩效审计应用研究”的名称申报并
¥16.65定价:¥70.53 (2.37折)
AO应用实例丛书 AO资源环保审计应用实例 AO应用实例丛书写组 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《AO应用实例丛书 AO资源环保审计应用实例》内容精选于2007——202年审计署征集、评选的AO应用实例,共有20篇 涉及中央、省、市、县四级9个审计机关。编著时对原实例涉及的被审计单位及金额进行了加工处理,但保留了原作者的审计思路和对AO功能点的应用技巧。在征集、评选资源环保审计AO应用实例过程中,得到了审计署农业与资源环保审计司的专业指导和协助。《AO应用实例丛书 AO资源环保审计应用实例》对于开展信息化条件下的资源环保审计具有较强的借鉴作用。
¥21.31定价:¥84.00 (2.54折)
行业审计读本丛书 财政审计读本 《财政审计读本》写组 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《行业审计读本丛书 财政审计读本》由绪论和主体内容两个部分组成,绪论部分从国家治理的视角对财政审计基本情况进行了概述,主体内容分9个专题展开论述,各专题之间以具体的财政审计业务为纽带实现联结,存在如下逻辑关系 专题一“政府预算的‘全景图’”,是《读本》的总纲,主要介绍本级预算执行和决算草案审计的情况,对其后8个专题具有统领作用。专题二“政府运行成本‘知多少’”和专题三“转移支付资金岂能成为‘唐僧肉’”,是对专题一的重要支撑,从财政支出的角度,分别介绍部门预算执行审计和财政转移支付审计的情况。专题四“财政收入‘从何来’”,主要介绍了财政收入管理情况的审计。从总体上说,专题一、专题二、专题三和专题四围绕一般公共预算各组成部分,形成“一体两翼”的审计格局,构成财政审计的骨干内容,这也是
¥39.95定价:¥140.63 (2.85折)
内部审计培训及高等院校教材 建设项目审计 中国内部审计协会 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本教材深入浅出地介绍了建设项目审计的范围、程序以及技术方法等内容,依据项目建设程序,阐述了建设项目计划审计、造价审计、招标投标审计、财务审计以及建设项目投资效益审计等内容,并次将建设项目质量审计和管理审计的内容纳入其中。它融合了大量的审计案例,具有一定的理论深度和较强的实用价值。教材内容丰富,层次分明,系统性强,起点较高,适合所有从事建设项目审计的工作人员和高等院校师生使用。
¥14.95定价:¥65.68 (2.28折)
中国审计史(第2卷) 李金华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书所叙述的是中华时期。这一时期自92年孙中山在南京创立临政府始,至949年中华人民共和国奠都北京止,时间不过38年,但是,这是中国比较全面地建立现代审计制度和体系的时期,有其突出历史地位,值得加以认真总结。本书除阐述时期占统治地位的历届政府的审计史外,还以大量篇幅总结中国共产党领导下各革命政权的审计工作。
¥54.60定价:¥184.66 (2.96折)
英国绩效审计 罗美富 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书由英国绩效审计概况、程序、技术与方法、计算机技术在绩效审计中的应用、案例及附录6个部分组成。章“英国绩效审计概况”介绍了英国开展绩效审计的背景和依据,主要包括英国公共审计体制、英国绩效审计的产生与发展、概念和目标、实现形式及原则等内容。第二章“英国绩效审计程序”按照英国国家审计署绩效审计循环的规定,详细阐述了确定审计项目、制定审计计划、实施现场审计、起草审计报告、交换意见、发布审计报告、提交议会、政府答复、跟踪检查共9个环节的实施过程和劋作方法。第三章“英国绩效审计技术与方法”选取英国绩效审计中常用的质量法、调查法、问题解析和碰头会法、统计分析法进行了详细介绍(运用计算机技术开展绩效审计,也是英国绩效审计的一种重要技术谅地,鉴于这种方法有突出的地位和作用,本书专章介绍)。
¥14.98定价:¥65.34 (2.3折)
绩效审计论 蔡春、刘学华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书总结中外绩效审计研究成果,并试图自主创新一套绩效审计理论与方法。内容包括 绩效审计内涵和外延、绩效审计理论结构、绩效审计的国内外比较、绩效审计程序与方法等。
¥11.00定价:¥53.28 (2.07折)
后萨奥时代的内部审计报告 [美]斯维茨尔 王光 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本传提供了对创建有效的、以过程为导向的内部审计报告的权成指南,集中探讨了在审计过程中实现高效沟通的实务,包含的内容如下 丰富的清单、示例、实例、模板、经验以及其他可用的“即时”资料 用平实的语言建议在审计报告撰写过程中运用过程导向思维 对内部审计师最为常用的基本语法和标点规则进行有益的梳理 涵盖了各类职业准则——从国际内部审计师协会的准则到美国公众公司会计监督委员会的规定,再到报告的可读性原则等一系列在决定审计报告内容时需要加以考量的规则 探讨信息技术进步的利弊,并介绍审计报告可以使用的新工具以及适用的新规定 涵盖了世界范围内内部审计报告的写作方法,其中包括为不同读者设定报告的基调、分析多用户的需求以及使用多种货币符号撰写报告。
¥23.28定价:¥90.32 (2.58折)
行业审计读本丛书 公共投资审计读本 《公共投资审计读本》 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《行业审计读本丛书 公共投资审计读本》以案例为基础,以问题为导向,立足实务,全面总结、提炼了公共投资审计实践中积累的宝贵经验和做法。《行业审计读本丛书 公共投资审计读本》主要内容包括0个专题,即投资决策审计、基本建设程序审计、基本建设财务审计、工程招标投标审计、工程质量管理审计、工程材料设备管理审计、建设用地和征地拆迁审计、资源环境保护和水土保持审计、工程结算审计、投资绩效审计。
¥30.81定价:¥112.67 (2.74折)
2012中国计算机审计研究报告 国家审计信息化与国家治理 石爱中 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《202中国计算机审计研究报告 国家审计信息化与国家治理》收录了《浅论国家治理视角下国家审计信息化的空间维度界定》、《以信息化手段进一步推动企业审计发挥国家治理作用研究》、《整合电子政务信息资源建立联动审计新模式》、《审计信息化在国家审计服务国家治理中的作用研究》、《浅论信息系统审计在国家治理中的重要作用及实现途径》、《国家审计信息化研究》、《浅论特派办在信息化环境下如何进一步开展计算机审计》、《浅论国家治理中审计信息化的发展与策略》、《浅论国家治理与审计信息化》、《浅论国家审计信息化思维意识》等作品。
¥8.68定价:¥66.00 (1.32折)
中国特色社会主义审计理论研究 刘家义 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《中国特色社会主义审计理论研究》主要内容 为了深刻总结我国审计工作基本经验,完善中国特色社会主义审计理论,不断推进我国审计事业科学发展,从2009年起,审计署启动了中国特色社会主义审计理论课题研究工作。课题研究分为九个专题,既充分借鉴利用审计理论研究已有成果,又突出对当今正在做的审计工作的理论思考,不囿于已有认识和观点而力求符合客观规律,不脱离实际而力求以实践为根基,不盲目照搬而力求体现中国特色。
¥9.98定价:¥50.04 (2折)
如何避免审计失败 林柄沧 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书从探讨审计风险结构开始,检讨审计何以失败,进而参考先进国家资料,列举查核人员于查核心财务报表时对舞弊之考量,及如何侦查财务报表之不实表达。为求实用,本书特别搜集一些的舞弊个案加以介绍并检讨查核缺失,以资查核人员自我惕励。本书内容很实用,不但可以作为执业会计师及一般查核人员之工具书,大学会计系及研究所之学生亦可作为补充教材或参考用书。
¥13.28定价:¥60.76 (2.19折)
审计技术创新发展报告及案例选编(2013 套装上下册) 审计署审计科研所课题 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计技术创新发展报告及案例选编(203套装上下册》分上下两篇 上篇是审计技术创新发展报告,分析了近两年审计机关审计技术创新工作的发展变化情况,包括审计机关审计技术创新的创新能力评价、创新特点分析、创新现存问题和创新相关建议等方面的内容 下篇是审计技术创新发展典型案例选编,即审计技术创新工作的成果,选取了各级审计机关55篇有代表性、应用效果明显的审计技术创新成果。
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内部控制与审计风险案例分析 高雅青 李三喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书包括 总论、销售与收款业务循环案例分析、采购与付款循环案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环案例分析、存量资产案例分析等内容。
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中国内部审计史(1983—2020) 中国内部审计协会 编著 中国时代经济正版 9787511932433
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审计报告撰写技巧【正版书籍】 [正版书籍,达额减,现货速发,可开电子发票]
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中国审计学会2021年度合作课题研究报告选编 中国审计学会 编
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本书所叙述的是中华时期。这一时期自92年孙中山在南京创立临政府始,至949年中华人民共和国奠都北京止,时间不过38年,但是,这是中国比较全面地建立现代审计制度和体系的时期,有其突出历史地位,值得加以认真总结。本书除阐述时期占统治地位的历届政府的审计史外,还以大量篇幅总结中国共产党领导下各革命政权的审计工作。
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《部门预算执行审计指南》共分十五章,主要向你介绍了部门预算执行审计环境、部门预算执行审计概述、部门预算执行审计组织和准备、部门预算编制和批复审计、部门预算基本支出审计、部门国有资产管理审计、部门政府采购审计、审计报告与审计处理、部门决算草案审签、专项审计调查等内容。
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内部控制与审计风险案例分析 高雅青,李三喜编著 中国时代经济出版社【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
本套丛书由中天恒等会计等会计师事务所、评估师事务所长期从事独立审计业务的专业人员编写,力求体现以下特点:一是实用性;二是新颖性;三是系统性;四是个性化。
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离任审计 郑石桥,胡本源,陈建国 等编著 中国时代经济出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
风险控制必须贯彻到参加现场审计的每一个人和每一荐工作。每一个人都应该了解审计计划阶段和符合性测试阶段所得出的结论以及与自己分工的工作查尖的前期工作。这样不助于将审计策略贯彻到各个具体的业务操作中,还有助于审计人员根据发现的意外情况及时调整审计程序和审计策略。
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为了便于广大内部审计人员系统学习、全面掌握内部审计准则,切实贯彻实施内部审计准则,中国内部审计协会在已出版发行的《中国内部审计规定与中国内部审计准则》一书的基础上,编辑了本书。本书的出版发行,希望能够为各类组织的领导、从事财政经济和内部审计工作人员、理论和政策研究者了解和认识现代内部审计,更好地推进我国内部审计事业的全面进步,发挥应有的指导和帮助作用。
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