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行政事业单位内部控制实务操作指南 王斌 张庆龙著 中国电力出版社【售后无忧】 正版图书,下单前请先咨询客服,欢迎选购!
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内部审计理论与方法--基于2013内部审计准则的解释/北京国家会计学院审计与风险管理研究所系列丛书 张庆龙,沈征 主编 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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下一代财务 数字化与智能化 张庆龙 著 中国财政经济出版社 【新华图书正版全新】 电子发票 正版保证 多仓就近发货
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政府审计 张庆龙 主编 格致出版社【正版】 畅销推荐,正版保证,现货直发,物流快捷,优惠多多,欢迎选购!
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迪博内部控制与风险管理系列丛书 行政事业单位内部控制实务操作指南 王斌、张庆龙 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《迪博内部与风险管理系列丛书行政事业单位内部实务劋作指南》是在充分理解《行政事业单位内部规范(试行)》及相关法律法规的基础上,融合迪博多年来在内部与风险管理领域所累积的先进理论和实践经验,结合行政事业单位的业务特点编撰而成的。本书内容丰富,实用性强,旨在为行政事业单位人员实施内部规范提供一套切实可行的劋作指南。本书适用于内部监管机构的相关人士,行政事业单位领导、内部规范实施部门及人员,单位内部审计人员,各级审计监察机关的相关人士,注册会计师以及对行政事业单位内部感兴趣的朋友阅读。
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内部审计(第四版)王宝庆 张庆龙 9787565450051【馨悦图书 正版】 正版可开发票 请联系在线当当客服
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企业内部审计指南 张庆龙 等著 中国时代经济出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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本书以审计资源供求分析为切入点,较系统地分析了审计资源与有关环境、审计职责以及审计动因之间的互动性,较深入地论述了审计资源供求之间的矛盾,较恰当地吸收了相关学科中的合理养分,富有新意地提出了整合审计资源以解决审计资源供求矛盾的学术思想。喜见这部书稿,看到作者的进步,我由衷地感到高兴。当然,作者在该方面的探索才刚刚开始,因而其研究成果也只是初步的,我希望作者在此基础上继续进行更为系统深入的研究,并期待其取得更多积极的成果!
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企业内部审计指南 张庆龙 等著 中国时代经济出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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本书适用于内部控制监管机构的相关人士,行政事业单位领导、内部控制规范实施部门及人员,单位内部审计人员,各级审计监察机关的相关人士,注册会计师以及对行政事业单位内部控制感兴趣的朋友
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《成为明日胜任的内部审计师》由张庆龙所著,本书主要取材于2012年我负责的中国内部审计协会课题《中国企业内部审计人员职业胜任能力框架设计研究》的内容,在此基础上,结合这两年来我对于内部审计实践的理解进行了拓展研究。全书以能力培养和思维训练为主线,摒弃了传统的内部审计流程与方法体系的内容,主要覆盖了内部审计的主要增值路径:内部控制、风险管理与公司治理领域,同时兼顾了内部审计的根基——舞弊风险与控制、内部审计管理、内部审计绩效评价等内容。在每一章的内容安排上,通过名人名言、小故事、观点总结的模式,篇幅短小精悍,力求激发读者的阅读兴趣。
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政府审计 张庆龙 主编 格致出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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政府审计学 (第2版)(本科教材) 9787300289120 正版图书,收到货可开电子发票。划线价为图书市场价格。商品图片仅供参考,以实物为准。(书名没写全多少册的均为单本价格)
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行政事业单位内部控制实务操作指南【达额满减】 【正版图书,下单前请先咨询客服!】
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行政事业单位内部控制实务操作指南 正版图书,下单速发,可开发票
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下一代财务(数字化与智能化)(精) 张庆龙著 著 中国财政经济出版社 【新华书店正版图书书籍】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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内部审计(第四版)王宝庆 张庆龙 9787565450051
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政府会计制度解读与操作实务指南 张庆龙,王彦 中国财政经济出版社一 【新华书店正版图书书籍】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 关注店铺可享店铺优惠!
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企业内部审计指南 【正版保证】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
内部审计是一种独立、客观的监督、保证与服务咨询活动。目的是为企业增加价值并提高运作效率,它采取系统化、规范化的方法对风险管理、内部及公司治理程序进行评估和改善,从而帮助企业实现它的目标。为企业增加价值而服务将是未来内部审计发展的新趋势,它是一种在目标上区别于传统内部审计的新发展,这一转变赋予了内部审计更多的内涵,推动了内部审计职业角色的转变。为内部审计师在组织机构中占据耘的位置提供了机遇。我国已经出台了《内部审计准则》。中国的内部审计师考试也在着手准备。内部审计实务也由以往的以财务收支为主的审计向管理效益审计和风险管理审计发展,它展示着我国内部审计改革的步伐。然而,应该承认的是,在现实中。还有很多企业的,不知道有内部审计。或者根本没有设立内部审计部门。即使具有内部审计机构的
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目前社会上关于审计的教材,绝大多数限于注册会计师审计、内部审计的内容,真正关于政府审计的教材凤毛丶麟角,无法全面、完整、准确诠释政府审计独特的审计内容与方法。尤其是随着时间、环境的变化,国际、国内政府审计的实践已经发生了翻天覆地的变化,理论研究与实践总结明显落后于政府审计实践,无法指导政府审计实践。为此,编者结合当前政府审计的新理论与实践成果,组织编写了《政府审计》一书,旨在宣传和正确传达政府审计的本质与相关理论、技术方法。
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