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¥34.90定价:¥69.80 (5折)

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 2024年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》编写,管理者、财务人员、业务主管案书
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案
¥74.90定价:¥149.80 (5折)

内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
¥44.50定价:¥89.00 (5折) 电子书:¥53.50

合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 梳理专用审计程序与方法,针对性地解决违规疑难与审查盲区,百余位一线内审实战派宝贵经验总结,内部审计实践新思考与新实践,解决内部审计实务难题
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完
¥85.30定价:¥108.00 (7.9折) 电子书:¥65.80

2025年政府收支分类科目 政府会计;分类科目;预算收支科目;政府收支分类科目
1.修订版:《2025年政府收支分类科目》全面更新,确保财政部门人员及时掌握最新预算管理工具。 2.全面覆盖:涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等五大部分,助力准确执行收支管理。 3.实操指导:详细解读新科目修订内容,提高财政人员工作效率和预算编制质量。
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国有企业经济责任审计实务操作指南 国有企业审计新规深度解构,全流程实务拆解,高频风险防控指南,14大领域、111个专题,穿透式审计方法论,护航国企高质量发展
1.划分业务板块,提炼核心问题:本书针对国有企业经济责任审计的特定需求,系统地划分了业务板块,并深入提炼了各板块中的核心问题。这使得读者能够快速定位自己关注的领域,有针对性地学习和掌握相关知识。 2.切合实际的案例分析:书中收录了大量真实的国有企业经济责任审计案例,这些案例紧密贴合实际,能够帮助读者更好地理解理论知识,并将其应用于实际工作中,提升解决问题的能力。 3.科学的内容板块划分:本书的内容板块划分科学合理,包括案例导入、相关法规、整改措施等部分。这种结构使得读者能够循序渐进地学习,从实际案例出发,了解相关法规,掌握整改措施,形成完整的知识体系。 本书是一本集实用性、科学性和学习便捷性于一体的国有企业经济责任审计的专业书籍,是审计工作者不可或缺的案头工具书。
¥79.90定价:¥159.80 (5折)

审计实操从入门到精通 专业又好玩,前四大会计师事务所审计师带你轻松学审计,贴心避坑指导+案例详解
有趣:用通俗趣味的语言和审计的逻辑解读实际案例 专业:全流程讲解审计工作,运用审计逻辑多角度思考 有料:列举100多个与审计相关的实操案例,让你好理解、易操作 细致:凝聚笔者多年审计工作经验,手把手教你 避坑
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
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基础统计学 第14版 第十四版 双色 国际版统计教材 统计思维和批判性思维 推断统计学 现代统计学实践方法 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
国际版统计教材,已被翻译成多国文字;连续25年在美国统计类教材排名第一
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 涵盖内部审计业务10大核心模块,30个实例,100多张图表。
本书采用图文解读的方式,并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块,让读者在轻松阅读中了解内部审计业务的要领并学以致用。本书注重实操性,以精确、简洁的方式描述重要知识点,尽可能地满足读者希望快速掌握出纳业务知识的需求。 1.本书内容丰富、文字精炼。2.大量实际案例,颇具参考价值。3.图表为主,文字为辅,一目了然。
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内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
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领导干部每天读点经济学(修订版) 宇琦 中国华侨出版社 【新华书店自营】 新华书店,电子发票,多仓就近发货
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(读)审计漫行三十年 注册会计师的实战艺术 资深CPA的光荣与梦想 经验倾囊相授
本文是一位在注册会计师行业耕耘三十年的资深注册会计师的执业心得,作者是一位会计师事务所经验丰富的合伙人,承接、组织、参与了很多大的项目,处理了不少艰难的问题,积累了相当多的经验。在全书三十几篇文章里,话题、案例来自于实际工作,但文章表达的并不仅仅是具体项目的经验总结,而是有很多理性的思考。具有很强的可读性和对注册会计师行业从业者的指导意义。
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★大数据时代,统计学是时代的必需品,图文并茂讲述统计学的基础知识。 ★趣味漫画 生活化案例 大量图解,从零基础到精通,文科生也能轻松理解。 ★综合各类数据,让数据说话,帮你提高利用统计信息进行推理的能力,用统计思维做出科学理性的决策。 ★适合统计学入门者、对统计学感兴趣的初学者。
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统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维 在大数据时代,统计学是重要的基础学问和思维方式,如何从数据中提取信息萃取信息从而得到答案,请田霞老师开讲吧
阅读《统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维》,学会正确抽样,使抽取的样本具有代表性,而不会出现幸存者偏差这类错误,如果数据选得不合适,给出的结论一般也是不正确的。 解决真实问题,了解均值回归,对随机波动的结果进行规律性总结,看透事物本质。 并不需要记忆复杂的公式,用软件即可直接代入公式,计算结果。 本书写给以下读者 ◎工作中经常与数据打交道,时不时被要求做报表和汇报,羡慕其他小伙伴的数据分析力 ◎读书时候学过统计学,可只会做题和考试,在生活和工作中不会具体准确运用,也不敢用 ◎虽然是文科生,也想拥有统计思维,透过数据看透真实世界,不再被媒体和公号忽悠
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,从查错纠弊到价值再造,内部审计的重新定义与角色重塑。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。 ☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。 ☆来自方太集团的审计心得,内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合,
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市面上写看懂财务报表的书已经有很多,本书往下深挖 如何判断数据异常并顺线找出问题根源,既是审计员的实操工具书,也是投资者分析公司的排雷秘籍,也能帮助企业老板掌握企业真实经营情况,是一本能助益多种人群的财会读本。
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会计 出纳 税务 财务报表 从入门到精通(第三版) 崔婕 清华大学出版社 【新华书店正版书籍】
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国际内部审计专业实务框架 中国财政经济出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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审计技巧丛书(10本和售) 《审计报告撰写技巧》 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计报告撰写技巧/审计技巧丛书》共分四部分,部分主要介绍通用审计报告的撰写技巧,分别就审计报告中“基本情况”和“审计评价意见”“审计发现的问题”以及“审计建议”几个部分的撰写技巧进行了重点介绍 后三部分针对特殊需求审计,分别介绍了经济责任审计报告、跟踪审计报告和审计综合报告的撰写技巧。其中,对经济责任审计报告侧重于定责评价方面的技巧,对跟踪审计报告侧重于如何体现时效性和前后衔接的技巧,审计综合报告介绍了“两个报告”和审计公告稿等的撰写技巧,同时在附录中摘录了相关报告体例,供读者参考。
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高校领导干部经济责任审计指南 赵耿毅 【正版保证】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
党的十七大报告明确指出,要完善制约和监督机制,重点加强对领导干部特别是主要领导干部、人财物管理使用、关键岗位的监督,健全质询、问责、经济责任审计、引咎辞职、罢免等制度。党的十七届四中全会再次强调,要完善党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计。最近,中办、国办又下发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》。这些都充分说明党中央、国务院对领导干部经济责任审计工作的高度重视。在新的形势下,开展领导干部经济责任审计,既是加强对权力运行制约和监督的一项重要举措,更是完善领导干部监督机制的内在要求,对于促进领导干部深入贯彻落实科学发展观和树立正确政绩观,依法行使职权,切实履行好经济责任,具有十分重要的意义。
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国际财务报表分析(原书第4版) 托马斯·R.罗宾逊 国际财务报表分析(原书第4版)
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武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
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采购审计实务指南 一本以企业采购活动的全流程为切入点的实务指南,系统阐述采购审计的理论框架、实务操作及风险防控方法,并辅以案例解析,充分透视采购审计工作,帮助掌握采购审计实战技巧。
随着全球化进程的不断加速和企业运营的日益复杂,采购审计的重要性日益凸显。无论是跨国企业、央企、国有企业、民营企业,还是事业单位,采购环节存在着多样化的风险和潜在的舞弊行为。采购审计作为企业风险管理和内控体系中的重要组成部分,在识别和防范舞弊、优化流程以及提升治理水平方面发挥着重要的作用。因此,如何通过科学的审计手段应对这些挑战,成为企业管理者和审计人员共同关注的焦点。 本书在结构上力求从宏观到微观,循序渐进地引导读者掌握采购审计的理论和实践。每一章均提供了实际案例和操作步骤,旨在帮助读者不仅掌握理论知识,还能够通过实际操作和案例分析,将所学知识应用于工作实践中。希望本书能够为读者提供更加直观、实用的参考材料,不论是新手还是有经验的审计人员,均能从中获益,提升在采购审计领域的
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