
内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
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2025年政府收支分类科目 政府会计;分类科目;预算收支科目;政府收支分类科目
1.修订版:《2025年政府收支分类科目》全面更新,确保财政部门人员及时掌握最新预算管理工具。 2.全面覆盖:涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等五大部分,助力准确执行收支管理。 3.实操指导:详细解读新科目修订内容,提高财政人员工作效率和预算编制质量。
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 2024年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》编写,管理者、财务人员、业务主管案书
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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国有企业经济责任审计实务操作指南 国有企业审计新规深度解构,全流程实务拆解,高频风险防控指南,14大领域、111个专题,穿透式审计方法论,护航国企高质量发展
1.划分业务板块,提炼核心问题:本书针对国有企业经济责任审计的特定需求,系统地划分了业务板块,并深入提炼了各板块中的核心问题。这使得读者能够快速定位自己关注的领域,有针对性地学习和掌握相关知识。 2.切合实际的案例分析:书中收录了大量真实的国有企业经济责任审计案例,这些案例紧密贴合实际,能够帮助读者更好地理解理论知识,并将其应用于实际工作中,提升解决问题的能力。 3.科学的内容板块划分:本书的内容板块划分科学合理,包括案例导入、相关法规、整改措施等部分。这种结构使得读者能够循序渐进地学习,从实际案例出发,了解相关法规,掌握整改措施,形成完整的知识体系。 本书是一本集实用性、科学性和学习便捷性于一体的国有企业经济责任审计的专业书籍,是审计工作者不可或缺的案头工具书。
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尼尔.J.萨尔金德编著的《爱上统计学》非常清晰地阐明了整个抽样调查、统计检验的思想和逻辑,特别是书中总结的一个表:在什么时候需要用到什么样的统计技术,对刚入门的人特别有用。比如什么时候用独立样本T检验,什么时候用非独立样本T检验等。 本书的写作语言易懂,鲜有大片大片的数学公式出现,把道理都讲得很清楚。
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赤裸裸的统计学(新版)十年畅销经典作品 数学 统计 计算机 AI领域高赞通识读本 十年畅销经典作品!数学、统计、计算机、AI领域高赞通识读本!
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1小时漫画统计学:文科生也能看懂的统计学 零基础友好的统计学入门书! 看漫画,轻松学会统计学知识。 读故事,在不经意间培养统计思维。 学一点统计学,看清生活中的真相。
对零基础人士友好的统计学入门书。不必拘泥于学习和理解复杂的数学公式,1小时读完漫画和故事也能入门统计学! 通过生活中的事例、有趣的漫画图示,以及大和、桃子和理沙3位主人公的对话,把统计学里容易绕晕的知识讲得简单、透彻,并帮助读者逐渐培养起统计学思维,学会用统计的眼光看问题。本书轻松有趣但干货不少,涵盖了概率、方差、正态分布、抽样、检验、线性回归、多变量分析等统计学中应知应会的基础内容。 作者作为文科生,深知零基础学统计的痛点、难点,明白初学者 大脑回路 绕不过去的难点。一个学会统计学的文科生写给零基础初学者和文科生学友的实在读本。
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审计实操从入门到精通 专业又好玩,前四大会计师事务所审计师带你轻松学审计,贴心避坑指导+案例详解
有趣:用通俗趣味的语言和审计的逻辑解读实际案例 专业:全流程讲解审计工作,运用审计逻辑多角度思考 有料:列举100多个与审计相关的实操案例,让你好理解、易操作 细致:凝聚笔者多年审计工作经验,手把手教你 避坑
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武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
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★大数据时代,统计学是时代的必需品,图文并茂讲述统计学的基础知识。 ★趣味漫画 生活化案例 大量图解,从零基础到精通,文科生也能轻松理解。 ★综合各类数据,让数据说话,帮你提高利用统计信息进行推理的能力,用统计思维做出科学理性的决策。 ★适合统计学入门者、对统计学感兴趣的初学者。
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内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 涵盖内部审计业务10大核心模块,30个实例,100多张图表。
本书采用图文解读的方式,并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块,让读者在轻松阅读中了解内部审计业务的要领并学以致用。本书注重实操性,以精确、简洁的方式描述重要知识点,尽可能地满足读者希望快速掌握出纳业务知识的需求。 1.本书内容丰富、文字精炼。2.大量实际案例,颇具参考价值。3.图表为主,文字为辅,一目了然。
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国际财务报表分析(原书第4版) 托马斯·R.罗宾逊 国际财务报表分析(原书第4版)
CFA考试参考书,CFA协会组织华尔街一线金融投资专业人士编写的CFA知识体系,案例丰富,理论与实践密切结合,可供CFA考生作为考试参考书,也可作为从业人员工作用书。
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 梳理专用审计程序与方法,针对性地解决违规疑难与审查盲区,百余位一线内审实战派宝贵经验总结,内部审计实践新思考与新实践,解决内部审计实务难题
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完
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统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维 在大数据时代,统计学是重要的基础学问和思维方式,如何从数据中提取信息萃取信息从而得到答案,请田霞老师开讲吧
阅读《统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维》,学会正确抽样,使抽取的样本具有代表性,而不会出现幸存者偏差这类错误,如果数据选得不合适,给出的结论一般也是不正确的。 解决真实问题,了解均值回归,对随机波动的结果进行规律性总结,看透事物本质。 并不需要记忆复杂的公式,用软件即可直接代入公式,计算结果。 本书写给以下读者 ◎工作中经常与数据打交道,时不时被要求做报表和汇报,羡慕其他小伙伴的数据分析力 ◎读书时候学过统计学,可只会做题和考试,在生活和工作中不会具体准确运用,也不敢用 ◎虽然是文科生,也想拥有统计思维,透过数据看透真实世界,不再被媒体和公号忽悠
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风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送17个审计工作模板、示例 1000+风险导向内部审计实操知识点详解,近100个风险导向内部审计实操案例。
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采购审计实务指南 一本以企业采购活动的全流程为切入点的实务指南,系统阐述采购审计的理论框架、实务操作及风险防控方法,并辅以案例解析,充分透视采购审计工作,帮助掌握采购审计实战技巧。
随着全球化进程的不断加速和企业运营的日益复杂,采购审计的重要性日益凸显。无论是跨国企业、央企、国有企业、民营企业,还是事业单位,采购环节存在着多样化的风险和潜在的舞弊行为。采购审计作为企业风险管理和内控体系中的重要组成部分,在识别和防范舞弊、优化流程以及提升治理水平方面发挥着重要的作用。因此,如何通过科学的审计手段应对这些挑战,成为企业管理者和审计人员共同关注的焦点。 本书在结构上力求从宏观到微观,循序渐进地引导读者掌握采购审计的理论和实践。每一章均提供了实际案例和操作步骤,旨在帮助读者不仅掌握理论知识,还能够通过实际操作和案例分析,将所学知识应用于工作实践中。希望本书能够为读者提供更加直观、实用的参考材料,不论是新手还是有经验的审计人员,均能从中获益,提升在采购审计领域的
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市面上写看懂财务报表的书已经有很多,本书往下深挖 如何判断数据异常并顺线找出问题根源,既是审计员的实操工具书,也是投资者分析公司的排雷秘籍,也能帮助企业老板掌握企业真实经营情况,是一本能助益多种人群的财会读本。
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合规审计实务指南 合规审计工具书,一线审计工作者操刀,随书赠送47个实战图表、模板、示例,1000+合规审计实操知识点详解,快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。
一线审计工作者操刀 1000 合规审计实操知识点详解 随书赠送47个实战图表、模板、示例 按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案 内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等 北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
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审计学原理(英文版·第19版)(工商管理经典教材·会计与财务系列)
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物流统计学(第2版) 全国高等院校物流专业“十三五”精品规划系列教材
物流统计是国家宏观统计的重要组成部分, 是发展现代物流的一项重要的基础性工作。 通过物流统计核算, 及时、 全面、 准确地反映物流活动的规模、 结构、 发展水平、 比例关系以及对国民经济的影响程度, 是监测、 分析物流运行状况, 制定物流产业政策和发展规划的重要依据; 认真组织做好企业物流统计工作, 可使企业管理建立在对物流市场及企业自身正确认识的基础之上, 增强企业决策的准确性和科学性。
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1、源自10年财务职场历练,*干货,一本专为财会人员打造的Excel应用大全。 2、有趣有料可落地,方法论 财务管理实战情景 实战落地工具应用=一键完成。 3、思维导图、技能图解,配套课程 资深财务经理人手把手带你从 菜鸟 到 达人 ,助你提升办公效率5倍,提升职场竞争力20%。 4、全国十大CFO武学东作序推荐,杨雨春(畅捷通信息技术股份有限公司总裁)、王宪德(财务经理人网联合创始人,资深财务管理专家)、徐光(财智东方总经理、财务管理专家)、财务经理人网、柠檬云财税、优财CMA、会计家园网等名家、大咖机构联袂推荐。 5.更有Excel社群互动、与本书作者面对面交流,工作难题,迎刃而解!QQ交流群号:641711076,管理员个人QQ:2754762864。 更多精彩好书请点击:
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本书以经济管理应用为基础,将理论框架蕴含于现实经济领域之中,将统计学理论与管理实践有机结合,同时精选作者数年来积累的实际工作,便于读者阅读参考,学以致用。《统计学管理与方法路径探索》包括统计学基本理论、政府统计管理体制与设计管理、政府统计管理建设研究、统计学数据管理与应用、抽样与抽样分布、参数估计、假设检验、方差与实验设计、线性回归统计模型与应用、统计指数与时间序列分析等内容,既具有系统的统计学知识,又具有超强的实践指导训练,能够很好地满足高校学生以及相关从业人员在数量分析方面的需求。
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要真正掌握现代的分析工具和分析框架,不能只是 纸上谈兵 ,必须在实务中反复应用,并不断地总结和反思。正如王阳明所说: 未有知而不行者,知而不行,只是未知。
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金融数据分析导论:基于R语言(统计学领域著名专家Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)力作!)
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国际会计师联合会发布、中国注册会计师协会组织翻译的这本《运用国际审计准则执行中小企业审计指南》分为两卷:**卷侧重于对国际审计准则核心概念的解释,描述了一项审计业务的全貌,并就每一具体审计工作涉及的准则规定作出解释;第二卷侧重于实务指南,以两家典型被审计单位为例,按照审计业务流程进行案例指导,内容涵盖了从承接审计业务到出具审计报告的全方位实务操作示例。
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