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世界银行贷款项目审计操作指南 《世界银行贷款项目审 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
世界银行贷款项目审计,是审计机关根据审计法和世界银行要求进行的一项重要工作。规范审计劋作,保证审计质量,防范审计风险,是履行审计职责、促进积极合理有效利用外资的需要。本指南兼顾我国法规、国际审计准则和世界银行的要求,在总结十多年来审计实践经验的基础上,借鉴国外先进的审计技术与方法,围绕审计目标,按照审计流程,就每个阶段应该审计什么、怎么审计和审计后怎么办等,提供了详细具体的解决方案,极具
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部门预算执行审计指南 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《部门预算执行审计指南》共分十五章,主要向你介绍了部门预算执行审计环境、部门预算执行审计概述、部门预算执行审计组织和准备、部门预算编制和批复审计、部门预算基本支出审计、部门国有资产管理审计、部门政府采购审计、审计报告与审计处理、部门决算草案审签、专项审计调查等内容。
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全新审计全流程实操从入门到精通第2版 中小企业内部审计实务财务会计管理企业绩效审计新政策新税率企业管理指导书籍实务案例学
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心理学在审计实践中的运用 汤效禹 著 中国时代经济出版社 正版图书,下单速发,可开发票
心理学是研究人的心理及其规律的科学。心理学的一条基本原理是:人的有意识的行为都是在其心理活动调节下进行的,受心理活动的支配并影响心理活动。心理和行为是相互影响、相互制约的。《心理学在审计实践中的运用》正是关于研究“心理学在审计实践中的运用”的专著,书中具体包括了:心理学基本原理述、经济违规行为及心理分析、经济犯罪行为及心理分析、审计人员与被审计对象的心理分祈等方面的内容。
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十国审计长谈国家审计 审计署国际合作司 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
根据刘家义审计长的倡议,审计署国际合作司组织了对美国、加拿大、英国、、德国、、、日本、印度和南非等0国审计长的问卷调查。此次问卷调查的编译和出版,能够为实务界、理论界和学术界加强中外国家审计的比较研究,提供手资料 为进一步丰富发展中国特色社会主义审计制度,推动我国国家审计在国家治理体系中发挥作用,提供有益借鉴和智力支持。此次问卷调查自题目设计、问卷发放、收集反馈至编译成稿,历时近一年。在翻译过程中,为保持问卷答复的原貌,采取了直译方式,同时把英文原文附后,供有兴趣的同志参考。
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审计文化理论与实践 桂建平,倪国爱 中国时代经济出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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离任审计 陈建国 郑石桥 胡 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
风险应该体现在注册会计师业务劋作的全过程。有些人认为,注册会计师业务风险的重点在于现场审计,只要现场审计很好地贯彻了审计程序就可以规避审计风险了。而大量审计失败的案例告诉我们仅将风险重点放在现场审计是不够的,风险措施必须贯彻在从接受客户到出具审计报告的全过程。
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绩效审计指南 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《绩效审计指南》由赵耿毅主编,是江苏省审计机关广大审计人员共同努力的成果。《绩效审计指南》分为劋作篇、实务篇、理论篇、经验篇和附录,对江苏绩效审计的成功经验进行了总结和提升,审计案例、审计报告、审计实施方案都是来自具体的审计项目,理论研究文章具有实用性和前瞻性,经验介绍则展示了江苏大力推进绩效审计的成功做法。书中的内容都是从江苏绩效审计的实践出发,来自于实践,服务于实践。
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行业审计读本丛书:公共投资审计读本【正版图书,满额减】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
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内部控制与审计风险案例分析 高雅青 李三喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书包括 总论、销售与收款业务循环案例分析、采购与付款循环案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环案例分析、存量资产案例分析等内容。
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行业审计读本丛书 公共投资审计读本 《公共投资审计读本》 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《行业审计读本丛书 公共投资审计读本》以案例为基础,以问题为导向,立足实务,全面总结、提炼了公共投资审计实践中积累的宝贵经验和做法。《行业审计读本丛书 公共投资审计读本》主要内容包括0个专题,即投资决策审计、基本建设程序审计、基本建设财务审计、工程招标投标审计、工程质量管理审计、工程材料设备管理审计、建设用地和征地拆迁审计、资源环境保护和水土保持审计、工程结算审计、投资绩效审计。
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三天学会中小企业内部审计 贺东翔 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《三天学会中小企业内部审计》是一本有关中小企业内部审计的实用书籍。书中文字轻松,用天代篇 天简要介绍了中小企业内部审计的基本概念 第二天介绍了中小企业内部审计的各个关键环节 第三天介绍了中小企业内部审计不可忽略的细节。书中内容都是经过中小企业内部审计工作实践检验的,可劋作性强,是中小企业内部审计工作者案头的参考资料。
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中国审计史 (第1卷) 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《中国审计史》这部巨著,是在审计署领导的关切指导下,发动组织全国审计专家,结合有关方面学者,以多年之力集体撰写的。全书的内容纵贯古今,卷是其古代部分,有中国古代史的学者参加编著。本卷记述西周至清末三千余年间中国审计的发展历程。本卷从三个方面来把握审计这一范畴 一是以财政财务收支为监督检查的对象 是以审查账目为基本手段 三是拥有相对独立的机构或人员。本卷在中国古代审计演进的各个历史时期,大体贯穿着两条线 一条是以勾考账簿为主,审查钱粮收支真实性,类似于的财政财务收支审计 一条是以考核官吏财政经济方面的治绩为主,与行政监察职能紧密结合的审计活动。它根据不同时期审计的主流形式和历史发展形态,以宋代为界,将中国古代审计大体分为两个时期和五个发展阶段。纵观中国古代审计三千多年的演进历程,审
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审计署重点科研课题研究报告 (2013 2014) 中国审计学会 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计署重点科研课题研究报告(203-204)》收录了203至204年度审计署重点科研课题研究报告,包括国家审计促进生态文明建设研究、国家审计推动完善国家治理的路径研究、审计机关绩效评价研究、资源环境审计理论研究、新一代信息技术在审计中的应用研究、社会主义审计核心价值观研究等重要课题,代表了审计署近期的科研方向和研究重点。
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中国审计年鉴(2013) 中国审计年鉴委会 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《中国审计年鉴203》是由中华人民共和国审计署主办并组织编纂的第十七部年鉴,具有较强的资料性、实用性、前瞻性和馆藏价值。本卷年鉴全面、系统、集中地反映了我国202年审计工作发展的总体概况,起讫时间为202年月日至202年2月3日。
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内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述 第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体劋作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
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后萨奥时代的内部审计报告 [美]斯维茨尔 王光 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本传提供了对创建有效的、以过程为导向的内部审计报告的权成指南,集中探讨了在审计过程中实现高效沟通的实务,包含的内容如下 丰富的清单、示例、实例、模板、经验以及其他可用的“即时”资料 用平实的语言建议在审计报告撰写过程中运用过程导向思维 对内部审计师最为常用的基本语法和标点规则进行有益的梳理 涵盖了各类职业准则——从国际内部审计师协会的准则到美国公众公司会计监督委员会的规定,再到报告的可读性原则等一系列在决定审计报告内容时需要加以考量的规则 探讨信息技术进步的利弊,并介绍审计报告可以使用的新工具以及适用的新规定 涵盖了世界范围内内部审计报告的写作方法,其中包括为不同读者设定报告的基调、分析多用户的需求以及使用多种货币符号撰写报告。
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高校领导干部经济责任审计指南 赵耿毅 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
党的十七大报告明确指出,要完善制约和监督机制,重点加强对领导干部特别是主要领导干部、人财物管理使用、关键岗位的监督,健全质询、问责、经济责任审计、引咎辞职、罢免等制度。党的十七届四中全会再次强调,要完善党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计。最近,中办、国办又下发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》。这些都充分说明党中央、国务院对领导干部经济责任审计工作的高度重视。在新的形势下,开展领导干部经济责任审计,既是加强对权力运行制约和监督的一项重要举措,更是完善领导干部监督机制的内在要求,对于促进领导干部深入贯彻落实科学发展观和树立正确政绩观,依法行使职权,切实履行好经济责任,具有十分重要的意义。
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《企业内部审计论-基于管理学视角的理论思考》选择独特的研究路径——从管理学基本理论出发,综合运用实证研究与规范研究等科学方法,考察国内外企业内部审计的发展历史和新的实践活动,对企业内部审计产生的动因和发展规律,企业内部审计的本质、职能、目的与目标、要素、分类、审计业务与相关业务,以及企业内部审计的假设、原则、规范、质量管理、模式和发展趋势等问题提出了独到的见解,强调企业内部审计是企业管理系统的子系统,其本质是著事会及其审计委员会、高层管理当局的手段,目的是促进和帮助受托人有效履行其受托管理责任,作
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