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案例通略-由内审案例透视审计方法与技巧【正版图书,达额减,电子发票】 正版
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【正版】师徒制对会计专业学生知识转移的研究罗妙华中山大学出版社2021-07-01本店支持七天无理由退货
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效益审计基础 李学柔 编;曾寿喜 9787306025081 中山大学出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
本书的目的是,尽可能简单扼要地问读者介绍国外经济审计的基本原理和实务,使读者用较少的时间,学到效益审计的基础知识和技能,提高学习效果。全书分为两个部分。 第一部分共五章。第一章讲述效益审计的概念,效益审计的产生和发展,效益审计的目的和要求,效益审计的性质、权限及其与法律的关系,特别是着重讲述了效益审计与财务审计的区别,以及开发效益审计的条件。第二章讲述效益审计的方法,其中提及了以结果为重点和以问题为重点的特殊方法。第三、四、五章讲述效益审计过程:效益审计计划的制定、执行和报告。书中融会了最高审计机关国际组织《效益审计指南(草案)》的精神。 第二部分是最高审计机关国际菲律宾馆培训基地国家会计、审计中心绩效审计教材,共九章。它详细讲述了经济、效率、效果的相互关系。它把经济、效率、
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财务会计实训指导 谭湘,李小军,墨沈薇 中山大学出版社 【新华书店正版图书书籍】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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集团内部审计独立与整合 刘华 著 中山大学出版社 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。
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