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50家国有企业内部审计发展报告与案例 中国内部审计协会 编 9787516403419 企业管理出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《50家国有企业内部审计发展报告与案例》立足我国经济持续健康发展的时代背景,分析、研究和介绍了我国国有企业内部审计的法律环境、发展趋势、经验做法、存在问题及发展建议,并通过50家国有企业内部审计的典型经验,全景展示了国有企业内部审计发展的总体水平。《50家国有企业内部审计发展报告与案例》为国有资产监督管理部门、审计机关、其他有关部门和企业管理者推动内部审计发展提供了决策参考;为各行业内部审计机构和广大内部审计工作者学习、借鉴国有企业内部审计典型经验提供了生动范例;为高等院校、科研机构开展企业内部审计理论和实务研究提供了丰富素材。本书的出版,必将进一步增进内部审计领域的交流、沟通、借鉴,推动我国内部审计事业加快发展。
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实验室内部审核理论与实务 企业管理出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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医疗卫生机构内部审计精细化管理 正版图书,下单速发,可开发票
本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计、政府采购实务与物资采购审计、大型医疗设备绩效审计、科研经费审计、退费审计、植入类耗材审计、绩效工资审计、后勤社会化审计、科室绩效审计、“院办产业”审计、内部控制制度建设与审计、政府和社会资本合作项目运作与审计等各项内部审计工作进行了规范化、流程化、表单化、工具化的系统设计,对于推进医疗卫生机构内部审计规范化、制度化和信息化建设,实现医疗卫生机构内部审计广度和深度上的全覆盖,提高医疗卫生机构内部审计人员工作能力、质量和效率具有较强的实操指导作用。
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《领导干部任期经济责任审计及风险防范》正是针对这一现象而编著。《领导干部任期经济责任审计及风险防范》从领导干部的立场来谈任期经济责任审计,第1章和第2章介绍经济责任审计的基本知识、审计程序和方法;第3章至第6章分企业、事业单位、行政机关、地方人民政府四个部分来阐述任期经济责任审计的概念、内容和领导干部产生风险差错的原因及防范措施;第7章和第8章介绍了经济效益审计、社会经济责任审计与财经法审计的相关知识;第9章讲解经济责任审计的评价及指标体系;第10章讲解经济责任审计处理与审计结果运用;第11章讲解经济责任审计时所涉及到的文书格式;第12章就当今审计署较重视且社会各界反响比较强烈的商务贿赂和职务消费等现象,选编案例并作相关分析,以供领导干部引以为鉴。
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舞弊审计研究 崔 奇 企业管理出版社 【新华书店全新正版图书】
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审计质量的影响因素及其形成机理的博弈研究:基于制度经济学视角卢宁文 著企业管理出版社9787516400951 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
在我国经济发展过程中,公司财务舞弊案件却层出不穷,其结果导致了国有资产流失严重,投资者利益受到了极大的损害。由于审计质量是审计功能有效发挥的基本条件,因此我们面临的问题是,在2007年实施了新的会计准则和审计准则之后,现阶段有哪些因素影响了审计监督功能的发挥?导致审计质量低下的制度缺陷有哪些?审计质量的形成机理是什么?审计质量控制机制需要在哪些方面进行改善?本书主要运用制度经济学分析了审计的功能以及审计质量问题产生的原因;结合证监会对会计师事务所的处罚报告,分析了审计质量方面存在的缺陷;利用问卷调查和结构方程模型,探讨各种因素对审计质量的影响程度;运用博弈论理论方法,建立了不完全信息博弈模型,分析了审计质量的形成是利益关系人博弈而达到的一种均衡结果。本书根据实证研究结果和相关文献
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中国财政改革发展战略研究 从"十三五"到2049 企业管理出版社QG
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