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国有控股上市公司内控管理与内部审计罗重辉辽宁教育出版社9787538273878 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
本书针对国内外上市公司发生的问题,结合国有控股上市公司的特点,从理论和实务操作层面提出了一些理论观点及解决办法,对一些前沿性的问题进行了探讨,以期能推动内部控制与审计的研究向新的水平迈进,并为实践提供一些可资借鉴的参考,为解决当前国有控股上市公司面临的相关问题发挥积极作用。 全书共分理论篇和实务篇2个部分。理论篇,着眼于公司内部控制与内部审计的结合,针对国有控股上市公司的实际情况,从公司治理出发,在更广泛的意义上探讨公司的内部控制。 实务篇,打破了国内类似研究中以业务流程为主线的传统方式,根据国内外政府部门、行业组织和监管机构对内部审计和内部控制的*进展和研究成果为基础,借鉴政府审计和社会审计的技术方法及世界500强公司内部审计的内容、标准和范围,分10个部分阐述了企业内部审计实务操
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本书从理论的视角来说明注册会计师审计的原理和方法,力图加强理论与实践的联系,同时为适应审计和会计专业的研究生的审计课程教学,面向现在立足实践,为实现审计教学目标提供服务。此外,作者还将近年来的研究成果和思考的观点编入本书,希望以此扩大与读者的交流。
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