内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书,一线审计工作者操刀,近百个实战图表、模板、示例 1000+内控审计实操知识点详解
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识点详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 2024年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》编写,管理者、财务人员、业务主管案书
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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国有企业经济责任审计实务操作指南 国有企业审计新规深度解构,全流程实务拆解,高频风险防控指南,14大领域、111个专题,穿透式审计方法论,护航国企高质量发展
1.划分业务板块,提炼核心问题:本书针对国有企业经济责任审计的特定需求,系统地划分了业务板块,并深入提炼了各板块中的核心问题。这使得读者能够快速定位自己关注的领域,有针对性地学习和掌握相关知识。 2.切合实际的案例分析:书中收录了大量真实的国有企业经济责任审计案例,这些案例紧密贴合实际,能够帮助读者更好地理解理论知识,并将其应用于实际工作中,提升解决问题的能力。 3.科学的内容板块划分:本书的内容板块划分科学合理,包括案例导入、相关法规、整改措施等部分。这种结构使得读者能够循序渐进地学习,从实际案例出发,了解相关法规,掌握整改措施,形成完整的知识体系。 本书是一本集实用性、科学性和学习便捷性于一体的国有企业经济责任审计的专业书籍,是审计工作者不可或缺的案头工具书。
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武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
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尼尔.J.萨尔金德编著的《爱上统计学》非常清晰地阐明了整个抽样调查、统计检验的思想和逻辑,特别是书中总结的一个表:在什么时候需要用到什么样的统计技术,对刚入门的人特别有用。比如什么时候用独立样本T检验,什么时候用非独立样本T检验等。 本书的写作语言易懂,鲜有大片大片的数学公式出现,把道理都讲得很清楚。
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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国际财务报表分析(原书第4版) 托马斯·R.罗宾逊 国际财务报表分析(原书第4版)
CFA考试参考书,CFA协会组织华尔街一线金融投资专业人士编写的CFA知识体系,案例丰富,理论与实践密切结合,可供CFA考生作为考试参考书,也可作为从业人员工作用书。
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统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维 在大数据时代,统计学是重要的基础学问和思维方式,如何从数据中提取信息萃取信息从而得到答案,请田霞老师开讲吧
阅读《统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维》,学会正确抽样,使抽取的样本具有代表性,而不会出现幸存者偏差这类错误,如果数据选得不合适,给出的结论一般也是不正确的。 解决真实问题,了解均值回归,对随机波动的结果进行规律性总结,看透事物本质。 并不需要记忆复杂的公式,用软件即可直接代入公式,计算结果。 本书写给以下读者 ◎工作中经常与数据打交道,时不时被要求做报表和汇报,羡慕其他小伙伴的数据分析力 ◎读书时候学过统计学,可只会做题和考试,在生活和工作中不会具体准确运用,也不敢用 ◎虽然是文科生,也想拥有统计思维,透过数据看透真实世界,不再被媒体和公号忽悠
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ISO9001:2015内审员实战通用教程 所有案例都来自管理实践,实战性强,可操作性强,方便读者使用
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《应用成本效益分析——理论方法习题和解答》的出版是为了向读者深入浅出地全面介绍成本收益分析方面的基础知识,为了能够使读者全面理解和掌握有关知识的运用,本书在德国施普林格出版社的支持下全面引入了本书三位德国作者奥拉夫·普罗特纳、芭芭拉·西本和泰格夫·库梅尔的《成本收入分析》中的习题部分。本书能够满足大学师生以及有志于在这个多变的环境中从事管理工作的经理人的研修要求。
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 内部审计数字化转型标准参考书,普华永道合伙人撰写,甲方企业和乙方咨询公司双重视角,摩根士丹利专家推荐
(1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量的头部企业客户。(3)内外双重视角:4位作者既有甲方企业内部的工作经验,又有外部乙方咨询公司的咨询经验,全方位满足内部审计数字化转型需求。(4)独创转型方法论:创造性地设计和总结了内部审计数字化转型的方法论,以及数字化时代内部审计的思想、方法和工具。(5)注重业务实操:既讲解了大数据内部审计、AI内部审计等最新的审计方法,又讲解了公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务的实操方法。(6)包含大量模型:为了便于读者理解和记忆,作者将重要的知识点总结为模型和框架,可直接
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劳伦斯 汉米尔顿编著的《应用STATA做统计分析(更新至STATA10.0版)》完整而精练地介绍了STATA软件或软件包的各项基本功能和在统计分析中的应用。本书突出了程序性、实用性、完整性,本书兼具教材和使用手册的特点,适宜作为致力于统计学研究和数据分析应用的专家和学者自学参考。
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《成为明日胜任的内部审计师》由张庆龙所著,本书主要取材于2012年我负责的中国内部审计协会课题《中国企业内部审计人员职业胜任能力框架设计研究》的内容,在此基础上,结合这两年来我对于内部审计实践的理解进行了拓展研究。全书以能力培养和思维训练为主线,摒弃了传统的内部审计流程与方法体系的内容,主要覆盖了内部审计的主要增值路径:内部控制、风险管理与公司治理领域,同时兼顾了内部审计的根基——舞弊风险与控制、内部审计管理、内部审计绩效评价等内容。在每一章的内容安排上,通过名人名言、小故事、观点总结的模式,篇幅短小精悍,力求激发读者的阅读兴趣。
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统计学习题与案例解析 9787030465900吴风庆科学出版社
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