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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 梳理专用审计程序与方法,针对性地解决违规疑难与审查盲区,百余位一线内审实战派宝贵经验总结,内部审计实践新思考与新实践,解决内部审计实务难题
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完
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国有企业经济责任审计实务操作指南 国有企业审计新规深度解构,全流程实务拆解,高频风险防控指南,14大领域、111个专题,穿透式审计方法论,护航国企高质量发展
1.划分业务板块,提炼核心问题:本书针对国有企业经济责任审计的特定需求,系统地划分了业务板块,并深入提炼了各板块中的核心问题。这使得读者能够快速定位自己关注的领域,有针对性地学习和掌握相关知识。 2.切合实际的案例分析:书中收录了大量真实的国有企业经济责任审计案例,这些案例紧密贴合实际,能够帮助读者更好地理解理论知识,并将其应用于实际工作中,提升解决问题的能力。 3.科学的内容板块划分:本书的内容板块划分科学合理,包括案例导入、相关法规、整改措施等部分。这种结构使得读者能够循序渐进地学习,从实际案例出发,了解相关法规,掌握整改措施,形成完整的知识体系。 本书是一本集实用性、科学性和学习便捷性于一体的国有企业经济责任审计的专业书籍,是审计工作者不可或缺的案头工具书。
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审计实操从入门到精通 专业又好玩,前四大会计师事务所审计师带你轻松学审计,贴心避坑指导+案例详解
有趣:用通俗趣味的语言和审计的逻辑解读实际案例 专业:全流程讲解审计工作,运用审计逻辑多角度思考 有料:列举100多个与审计相关的实操案例,让你好理解、易操作 细致:凝聚笔者多年审计工作经验,手把手教你 避坑
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国有企业经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+国有企业经济责任审计实操知识点详解,100多个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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工程项目审计实务指南 一线审计工作者操刀,随书赠送实战图表、模板、示例、“工程项目审计实务指南专题讲解”视频, 1000+工程项目审计实操知识点详解,近100个工程项目审计实操案例。
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(读)审计漫行三十年 注册会计师的实战艺术 资深CPA的光荣与梦想 经验倾囊相授
本文是一位在注册会计师行业耕耘三十年的资深注册会计师的执业心得,作者是一位会计师事务所经验丰富的合伙人,承接、组织、参与了很多大的项目,处理了不少艰难的问题,积累了相当多的经验。在全书三十几篇文章里,话题、案例来自于实际工作,但文章表达的并不仅仅是具体项目的经验总结,而是有很多理性的思考。具有很强的可读性和对注册会计师行业从业者的指导意义。
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统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维 在大数据时代,统计学是重要的基础学问和思维方式,如何从数据中提取信息萃取信息从而得到答案,请田霞老师开讲吧
阅读《统计学入门:离真实世界更近的91个统计思维》,学会正确抽样,使抽取的样本具有代表性,而不会出现幸存者偏差这类错误,如果数据选得不合适,给出的结论一般也是不正确的。 解决真实问题,了解均值回归,对随机波动的结果进行规律性总结,看透事物本质。 并不需要记忆复杂的公式,用软件即可直接代入公式,计算结果。 本书写给以下读者 ◎工作中经常与数据打交道,时不时被要求做报表和汇报,羡慕其他小伙伴的数据分析力 ◎读书时候学过统计学,可只会做题和考试,在生活和工作中不会具体准确运用,也不敢用 ◎虽然是文科生,也想拥有统计思维,透过数据看透真实世界,不再被媒体和公号忽悠
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 内部审计实践的新思考与是新实践的诚意之作,百余位一线内审实战人士数十年宝贵经验总结,从查错纠弊到价值再造,内部审计的重新定义与角色重塑。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断创新,审计的角色也在不断转换。审计的角色逐渐从查错纠弊转换为价值再造,让内部审计深度渗透企业管理的方方面面,提升组织效率,强化风险管理,从企业花钱的部门转换为帮助企业赚钱的部门。 ☆从企业六大经营实务入手,全面落地增值型内部审计 从基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等企业经营的重点环节入手,介绍了增值型内部审计在企业中的落地方法,传授了进阶的审计理念与审计技巧,让增值型内部审计不止停留在理念与口号,能够实实在在落地与实行。 ☆来自方太集团的审计心得,内部审计先进工作者倾情分享 方太集团审计部部长与审计先进工作者强强联合,
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市面上写看懂财务报表的书已经有很多,本书往下深挖 如何判断数据异常并顺线找出问题根源,既是审计员的实操工具书,也是投资者分析公司的排雷秘籍,也能帮助企业老板掌握企业真实经营情况,是一本能助益多种人群的财会读本。
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行政单位经济责任审计实务指南 经济责任审计工具书,一线审计工作者操刀,解读两办新规相关规定,1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解,近100个实操案例,随书附赠一小时视频讲解。
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
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绩效审计实务指南 1000+绩效审计实操知识点详解 部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计
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劳伦斯?汉米尔顿编著的《应用stata做统计分析(更新至stata10.0版)》完整而精练地介绍了stata软件或软件包的各项基本功能和在统计分析中的应用。本书突出了程序性、实用性、完整性,本书兼具教材和使用手册的特点,适宜作为致力于统计学研究和数据分析应用的专家和学者自学参考。
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《成为明日胜任的内部审计师》由张庆龙所著,本书主要取材于2012年我负责的中国内部审计协会课题《中国企业内部审计人员职业胜任能力框架设计研究》的内容,在此基础上,结合这两年来我对于内部审计实践的理解进行了拓展研究。全书以能力培养和思维训练为主线,摒弃了传统的内部审计流程与方法体系的内容,主要覆盖了内部审计的主要增值路径:内部控制、风险管理与公司治理领域,同时兼顾了内部审计的根基——舞弊风险与控制、内部审计管理、内部审计绩效评价等内容。在每一章的内容安排上,通过名人名言、小故事、观点总结的模式,篇幅短小精悍,力求激发读者的阅读兴趣。
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统计学(第2版) 贯彻“少而精”和“学以致用”的原则,注重传统和创新的统一
1.“大统计”的观点来构筑统计学的内容体系。2.书中选择了社会关心的热点问题和*统计数据来设计案例和习题。3.本书每章后附有题型多样的思考与练习,以加强学生的基本技能训练。4.本书在坚持体系完整性的前提下,努力贯彻“少而精”和“学以致用”的原则,注重传统和创新的统一及统计理论在实践中的应用,便于授课和自学使用。
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统计学——思想、方法与应用(第二版)(高等学校经济管理类核心课程教材)
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