【正版现货】审计整改常见问题清单与案例解析 胡卫东 主编 新时代审计整改丛书 正版全新 现货直发 量大咨询在线客服有优惠
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审计审理典型案例解析 中国时代经济出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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工厂精细化管理表格范本(实战精华版) 吴日荣 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
“工厂精细化管理丛书”是专为全国工厂基层管理人员和企业新人量身定做的一套管理工具书,适用于职业院校、企业和职业培训机构大力开展订单式培训、定向培训、定岗培训、劳动力预备培训,也适用于新入职的大中专学生、求职者、待业者、从业者通过自我阅读和学习,提升自己的从业技能和管理技能。
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建筑企业经济责任审计指南 王秀明、刘正昶、贾必【正版书籍】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《建筑企业经济责任审计指南》系统、全面,内容和体例新颖,实用性和劋作性很强。在系统阐述了经济责任审计基本概念、组织实施、基本流程的基础上,结合国有企业集团化、公司制的特点和发展趋势,编写人员深人梳理了集团公司、公司和项目的审计重点、审计方法、查阅资料和常见主要问题,力求能够全面反映当前经济责任审计中的各个方面,为审计人员提供清晰的审计路线图、翔实的审计文书模板、实用的审计表格、丰富的审计手段方法。
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党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定释义9787511929433中国时代经济出版社
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财政审计 审计署财政审计司 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《财政审计》共分为十三章 章介绍财政审计基本知识 第二章介绍财政审计环境 第三章至第十三章介绍具体审计业务,涵盖了财政审计各个领域。其中 第三章预算分配管理审计和第四章财政资金管理审计,属于财政综合管理 第五章至第十章,属于财政收支管理 第十一章政府性债务管理审计和第十二章国有资产管理审计,一属于资产负债管理 第十三章财政决算(草案)审计为财政报表编制。在财政收支管理部分,第五章税务部门税收征管审计、第六章海关税收征管审计和第七章非税收人收缴管理审计,属于财政收入管理 第八章基本支出审计和第九章项目支出审计,属于财政支出管理 第十章政府间转移支付审计为转移性收支管理。第三章至第十三章的章内结构基本相同,分为三节 节简要介绍该项财政管理业务,包括当前法规政策要求、改革趋势等,明确具体审计目
¥92.84定价:¥299.52 (3.1折)
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【正版现货】审计整改理论与实务 李国有 黄业飞 主编 正版全新 现货直发 量大咨询在线客服有优惠
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结构化数据分析技巧 审计技巧丛书 《结构化数据分析技巧 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
结构化数据分析是指审计人员为了实现审计目标,根据拟定的审计思路,运用计算机技术手段从结构化数据中获取重要审计信息的过程。《结构化数据分析技巧/审计技巧丛书》通过凝练、展现真实的审计案例,先从技术运用角度简述结构化数据分析所需的基本技术技巧,再从审计实战角度分别介绍确定审计重点、查找审计线索和落实审计问题的实务分析技巧。
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内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计 鲍国明【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述 第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体劋作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
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建筑企业经济责任审计指南 王秀明,刘正昶,贾必洪 中国时代经济出版社【正.版】 【正品保证,进入店铺更多优惠!】
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内部审计项目质量管理指南 范经华、古继洪、潘新 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计项目质量管理指南》共分为六章。一章内部审计项目质量管理概述,从内部审计机构和审计项目组两个层面对审计项目质量管理进行总体性阐述 第二章审计准备阶段质量管理、第三章审计实施阶段质量管理、第四章审计报告阶段质量管理、第五章审计后续阶段质量管理,按照审计项目业务流程,分含义、目标、标准(程序标准、内容标准和质量评价标准)、管控措施和案例进行系统性论述 第六章审计信息化质量管理,从审计管理信息化和审计业务劋作信息化方面介绍审计信息化质量管理。《内部审计项目质量管理指南》各章节以施工企业的工程项目审计质量管理为案例,系统地介绍了从审计立项、审计实施至档案归整全流程的质量管控措施。工作标准和实际案例相结合,具有较强的指导性和可劋作性。
¥14.47定价:¥63.87 (2.27折)
《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》释义 中国时代经济出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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【正版现货】中国内部审计史(1983—2020) 中国内部审计协会 编著 中国时代经济正版 9787511932433
¥98.00定价:¥98.00
行业审计读本丛书 公共投资审计读本 《公共投资审计读本》 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《行业审计读本丛书 公共投资审计读本》以案例为基础,以问题为导向,立足实务,全面总结、提炼了公共投资审计实践中积累的宝贵经验和做法。《行业审计读本丛书 公共投资审计读本》主要内容包括0个专题,即投资决策审计、基本建设程序审计、基本建设财务审计、工程招标投标审计、工程质量管理审计、工程材料设备管理审计、建设用地和征地拆迁审计、资源环境保护和水土保持审计、工程结算审计、投资绩效审计。
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美国房产投资 北美购房网 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
对于美国房地产市场,也有着各种各样的声音 有的人说美国房产投资是个陷阱,并列举了种种投资美国房产的风险 有的人又把美国房产投资说的天花乱坠,仿佛天上掉的馅饼。究竟美国的房产市场的真实面目是什么样子?过去几十年的房产价格究竟是怎么变化的?美国当地人都投资这么样的房产?为什么美国人都买独立别墅(house)不买公寓?房产税是怎么回事?美国房产投资需要缴税吗丶?适合国内投资者的房产是哪些类型?商业地产风险高吗丶?土地或者岛屿值得投资吗丶?这些问题的答案都可以在《美国房产投资》中找到。《美国房产投资》通过客观的分析、详实的数据、具体的例子来告诉中国的投资者一个真实的美国房产市场。
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内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计 鲍国明 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述 第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体劋作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
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审计取证技巧 审计技巧丛书 《审计取证技巧》写组 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计取证技巧/审计技巧丛书》通过对一系列具体案例或问题取证技巧的提炼,将取证技巧归纳为内部核查、外部延伸、多方关联、借助外聘专家和谈话询问等五类,每个案例采用“情境概述+主要技巧+技巧评述”的形式,将审计取证方法与审计调查思路相结合,总结归纳了行之有效的审计取证技巧,并阐述了这些审计取证技巧在审计实务中的运用。
¥16.60定价:¥70.67 (2.35折)
绩效审计实例选编 审计机关十二五成果展示系列图书 宫智 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《绩效审计实例选编/审计机关“十二五”成果展示系列图书》是潍坊市审计局绩效审计的成果集。《绩效审计实例选编/审计机关“十二五”成果展示系列图书》中精选了十二个绩效审计案例,详细记述了审计背景、审计过程、审计报告等,对“十二五”时期潍坊市的审计工作具有提炼和总结的作用,对审计工作者具有一定的参考和借鉴价值。
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审计署内部审计科研课题研究报告(2011 2012) 中国内部审计协会 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计署内部审计科研课题研究报告(20-202)》为中国内部审计协会20~202年负责组织的审计署内部审计重点科研课题的汇编。全书围绕五大主题 内部审计人员职业胜任能力框架,国有企业领导人员经济责任审计理论与实务,内部体系监督理论与内部评价实务,企业集团公司内部审计管理体系,发挥内部审计在促进企业转变发展方式中的作用。
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审计综合分析技巧 审计技巧丛书 审计综合分析技巧写组 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计综合分析技巧/审计技巧丛书》中所有审计案例均来源于审计实践,指导性、劋作性和事务性强。选取的案例也尽量兼顾财政审计、金融审计、投资审计、企业审计、经济责任审计、地方政府性债务审计、社保审计等各个专业审计领域。从这些来自审计一线的案例中,可以了解到审计人员运用审计综合分析技巧的基本判断、方法思路和主要技巧。
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数据挖掘技巧 审计技巧丛书 《数据挖掘技巧》写组 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
数据挖掘作为一种新的计算机审计方法,能够辅助审计人员从海量数据中发现疑点,为数据式审计提供了重要途径。《数据挖掘技巧/审计技巧丛书》主要以国产的神通K-Miner、微软的SQLServer分析服务等审计人员常用的工具,以期望大化、K均值、朴素贝叶斯、决策树、神经网络、多元线性回归、Apriori、马尔科夫链等算法为例,介绍计算机审计中数据挖掘技术的使用技巧。
¥23.31定价:¥90.03 (2.59折)
【正版现货】经济责任审计定性处理处罚依据 李国有 主编 审计定性处理处罚依据丛书之一
¥81.00定价:¥92.00 (8.81折)
违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导(上册 修订版) 顾树生 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导(上册)》对每一项违反财经法规的行为先列出违法行为的名称,然后再分别列出定性依据、处理处罚依据以及与定性、处理处罚相关的其他依据。书中收集了财政、税收、行政事业、企业、金融等方面截至203年5月的现行法律法规和规章的有关规定。
¥17.96定价:¥74.54 (2.41折)
审计信息编写技巧 审计技巧丛书 《审计信息写技巧》写 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计信息编写技巧/审计技巧丛书》分成七章三大部分,部分着重阐释审计信息的定义、特点和编写原则、作用和定位、主要类型及编写要求,第二部分主要讲述审计信息的选题立意和素材采集,第三部分按审计信息的结构和类型总结了编写中的通用技巧及主要类型审计信息的具体编写技巧。每节均配有相应的典型案例,并按照“背景—范例—点评”的模式进行组织,通过应用背景和点评延伸,从个性上升到共性,从特殊性上升到普遍性,起到以点带面的作用,以期提高审计人员的信息写作水平。
¥19.98定价:¥80.36 (2.49折)
¥22.00定价:¥22.00
工程项目竣工决算审计实务与经典案例 中国特色审计实务案例分析丛书 王玮 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《工程项目竣工决算审计实务与经典案例/中国特色审计实务案例分析丛书》一书,旨在为内部审计部门开展工程项目竣工决算审计提供参考。《工程项目竣工决算审计实务与经典案例/中国特色审计实务案例分析丛书》涵盖工程项目竣工决算审计全部内容,详细介绍工程项目竣工决算审计内容、审计方法、审计程序、审计依据以及审计重点。全书各章节按照审计目标、资料清单、审计依据规章制度、审计程序、审计重点内容、审计发现的常见问题等六部分内容详尽地介绍了审计劋作,每一章节都自成体系,具有较强的参考作用。
¥66.85定价:¥221.31 (3.03折)
审计报告撰写技巧 《审计报告撰写技巧》编写组 编 中国时代经济出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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【正版现货】经济责任审计定性处理处罚依据 李国有 主编 审计定性处理处罚依据丛书之一 蓝方【可开发票】
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【正版现货】相同经济业务审计定性处理处罚依据 李国有 主编 保证正版 审计定性处理处罚依据丛书之一 蓝方【可开发票】
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2014文都教育 考研词汇速记指南 刘一男 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《204文都教育 考研词汇速记指南》是刘一男老师的一大力作。这本书直击考研英语核心词汇,从单词的词源入手,赋予原本死板的词根及词缀以生命和活力。他对词根、词缀的由来,各种变体和搭配原则,以及每种搭配原则何以形成进行了一一明述和细细阐释,为我们揭开了上古人类生活和造字的智慧。语言生动有趣,诙谐幽默。
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国家审计公开课 审计署审计宣传中心、 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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内部审计思想 [美]贝利 王光远 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计思想》是一部承载传统、聚集现在、启迪未来的思想巨著。全书包括九个章节,分别是 “内部审计的历史、发展和展望” “内部审计和组织治理” “内部审计是组织治理的要素” “确认服务和咨询服务” “风险评估和风险管理审计” “内部审计管理” “独立性和客观性” “内部审计系统化、规范化的过程” “信息技术对内部审计的全面影响”。《内部审计思想》没有再去纠缠内部审计技术与方法层面的考察,而直面内部审计的本质问题,展开深入探讨,既涉及长期困扰内部审计事业发展的重大问题,也包括近十年来主要的前沿课题。《内部审计思想》折射出来的是内部审计和组织方方面面、好的融合与交织,这对于内部审计理论及实务而言,既是挑战,也是机会。
¥13.70定价:¥57.79 (2.38折)
2006企业会计准则 中国注册会计师执业准则 中华人民共和国财政部 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《2006企业会计准则 中国注册会计师执业准则》内容包括企业会计准则第号——存货、企业会计准则第2号——长期股权投资、企业会计准则第7号——非货币性资产交换、企业会计准则第0号——企业年金基金、企业会计准则第5号——建造合同等38项具体准则的通知。
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审计技巧丛书·利用ERP审计的技巧:ERP数据准备技巧 《利用ERP审计的技巧》编写组 编 中国时代经济出版社【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《审计技巧丛书·利用ERP审计的技巧 ERP数据准备技巧(上)》分为两部分,第部分介绍了调查了解ERP的技巧,主要内容有了解实施的ERP产品、ERP的部署实施方式和实施程度和范围、国标数据接口的实现情况,利用业务蓝图分析业务流程,关键业务流程的分析与测试,寻找业务流程背后的数据流,关注特殊业务流程,了解ERP环境下的各类数据等 第2部分是ERP数据准备技巧,重点介绍了利用前台查询和报表提取数据、利用国家标准提取数据、后台数据字段含义的获取技巧——以SAP为例等3项内容,方便审计人员利用ERP审计。
¥13.90定价:¥62.67 (2.22折)
股市禁书 王亮、高大林 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《股市禁书(股票观察者的日记)》2008年起,中国股市开始进入一个震荡的时期,引起了股民们的恐慌与密切关注。本书作者观察股市多年,长期观察大盘走势进行投资,并以博客的形式加以记录。本文选取了博客中的若干有代表性的文章,进行重新编辑、思路回忆和再次解读。所选文章均为作者对2008年来大盘发展至今的真实情况的真实记录,内容涵盖了股票市场的上百支股票的发展情况,大盘的波动与背后的故事,以及当时的投资心态与经验总结,每段记录之后辅之以完整的经验分析与情景再现。
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部门预算执行审计指南 审计署行政事业审计司 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《部门预算执行审计指南》共分十五章,主要向你介绍了部门预算执行审计环境、部门预算执行审计概述、部门预算执行审计组织和准备、部门预算编制和批复审计、部门预算基本支出审计、部门国有资产管理审计、部门政府采购审计、审计报告与审计处理、部门决算草案审签、专项审计调查等内容。
¥19.75定价:¥79.87 (2.48折)
部门预算执行审计指南 审计署行政事业审计司 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《部门预算执行审计指南》共分十五章,主要向你介绍了部门预算执行审计环境、部门预算执行审计概述、部门预算执行审计组织和准备、部门预算编制和批复审计、部门预算基本支出审计、部门国有资产管理审计、部门政府采购审计、审计报告与审计处理、部门决算草案审签、专项审计调查等内容。
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内部审计思想 [美]贝利 王光远 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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中国审计史(第三卷)(上下册) 李金华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书特色 一、正确地体现了中国审计的历史发展在传承过程中所显示出来的成就与经验。中华审计源远流长,三千余年的审计演进史把中国的审计文化与经济文化,乃至整个中华文化融合为一体,从古至今使中国的审计监督成为中国经济监督体系中的重要组成部分,中国审计史在传承过程中所反映出来的延续性、创造性与系统性都自然而然地体现了中国特色。二、《中国审计史》第三卷的研究成果显示了它在全书中的重点地位,在对每一重要审计历史问题的研究方面,第三卷都能够反映出中国审计由古代至近代向现代发展的历史逻辑关系,也都能够从始至终反映出遵循历史发展客观规律的演进结局。三、《中国审计史》第三卷的研究进一步注意到对历史问题研究所必须坚持的客观性与公正性。如章的研究既恰当地阐明了革命根据地与解放区的审计事业对新中国建立
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美国房产投资 北美购房网 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
对于美国房地产市场,也有着各种各样的声音 有的人说美国房产投资是个陷阱,并列举了种种投资美国房产的风险 有的人又把美国房产投资说的天花乱坠,仿佛天上掉的馅饼。究竟美国的房产市场的真实面目是什么样子?过去几十年的房产价格究竟是怎么变化的?美国当地人都投资这么样的房产?为什么美国人都买独立别墅(house)不买公寓?房产税是怎么回事?美国房产投资需要缴税吗丶?适合国内投资者的房产是哪些类型?商业地产风险高吗丶?土地或者岛屿值得投资吗丶?这些问题的答案都可以在《美国房产投资》中找到。《美国房产投资》通过客观的分析、详实的数据、具体的例子来告诉中国的投资者一个真实的美国房产市场。
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内部审计项目质量管理指南 范经华、古继洪、潘新【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计项目质量管理指南》共分为六章。一章内部审计项目质量管理概述,从内部审计机构和审计项目组两个层面对审计项目质量管理进行总体性阐述 第二章审计准备阶段质量管理、第三章审计实施阶段质量管理、第四章审计报告阶段质量管理、第五章审计后续阶段质量管理,按照审计项目业务流程,分含义、目标、标准(程序标准、内容标准和质量评价标准)、管控措施和案例进行系统性论述 第六章审计信息化质量管理,从审计管理信息化和审计业务劋作信息化方面介绍审计信息化质量管理。《内部审计项目质量管理指南》各章节以施工企业的工程项目审计质量管理为案例,系统地介绍了从审计立项、审计实施至档案归整全流程的质量管控措施。工作标准和实际案例相结合,具有较强的指导性和可劋作性。
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资源环保审计案例 审计署农业与资源环保 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《资源环保审计案例》分为“案例纪实类”和“项目总结类”两个部分,包括土地资源审计、林业资源审计、矿产资源审计、节能减排审计、污染防治审计等案例,是审计署农业与资源环保审计司从近年来的案例中精选出来的审计实例和项目经验总结,内容包括案例背景、案例的情况和查处过程、体会和启示,均为审计人员实践中的具体事例,实用性和可劋作性强。
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中国审计研究报告 2013 审计署审计科研所 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书为审计署审计科研所203年的审计理论研究成果,包括 审计技术创新典型案例选编、我国地方金融企业国有资产监管模式及经验分析、政府公共管理类项目绩效审计评价标准构建初探等9个专题报告。
¥19.38定价:¥78.39 (2.48折)
绩效审计 (美)罗姆(Ronell B.Raaum) (美)摩根(St 中国时代经济出版社【.正版】 【正品保证,进入店铺更多优惠!】
《绩效审计:一个计量的过程和方法(第2版)》重点强调对绩效的计量和以计量为基础审计方法的价值,这是因为绩效计量与绩效审计的内在联系。绩效有很多方面,审计人员需要知晓它们并且能够对其进行适当的计量。计量是指用数字表示绩效。 《绩效审计:一个计量的过程和方法(第2版)》的目的是用于绩效审计人员的培训和为审计实务提供指导。《绩效审计:一个计量的过程和方法(第2版)》为依据《美国政府审计准则》实施的绩效审计提供指导,并为国际内部审计师协会发布的《国际内部审计专业实务标准》提供参考。
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内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计 鲍国明 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述 第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体劋作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
¥10.75定价:¥53.16 (2.03折)
中国国家审计学 胡泽君 编 中国时代经济出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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【正版现货】建筑企业产业金融内部审计指南 王秀明 刘正昶 章曦 张国智 李彤 王晓焕 卢莉 主编 企业内部审计实务丛书
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魏礼群经济文选 魏礼群 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
中国时代经济出版社出版的《中国时代经济名家经典文丛》,涵盖了新中国成立以来我国经济学家孙冶方、薛暮桥、刘国光、吴敬琏、厉以宁等代表性文选。出版这部文丛,比较集中反映了新中国成立以来中国经济学家对社会主义建设的贡献,反映经济科学的繁荣发展历程,具有重要的理论价值和实用价值。魏礼裙编著的《魏礼裙经济文选》收录多篇经济文选,具有较高学术价值。
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《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》图解 《图解》 编写组 中国时代经济出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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经济责任审计整改标准 上下册 新时代审计整改丛书 9787511931887 中国时代经济出版社 【需要发票 联系客服】
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审计整改常见问题清单与案例解析 新时代审计整改丛书 胡卫东 9787511933225 中国时代经济出版社 【需要发票 联系客服】
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内部审计思想 [美]贝利 王光远 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计思想》是一部承载传统、聚集现在、启迪未来的思想巨著。全书包括九个章节,分别是 “内部审计的历史、发展和展望” “内部审计和组织治理” “内部审计是组织治理的要素” “确认服务和咨询服务” “风险评估和风险管理审计” “内部审计管理” “独立性和客观性” “内部审计系统化、规范化的过程” “信息技术对内部审计的全面影响”。《内部审计思想》没有再去纠缠内部审计技术与方法层面的考察,而直面内部审计的本质问题,展开深入探讨,既涉及长期困扰内部审计事业发展的重大问题,也包括近十年来主要的前沿课题。《内部审计思想》折射出来的是内部审计和组织方方面面、好的融合与交织,这对于内部审计理论及实务而言,既是挑战,也是机会。
¥11.98定价:¥56.80 (2.11折)
中国计算机审计研究报告2013 国家审计信息化创新模式成果报告 石爱中 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《中国计算机审计研究报告203 国家审计信息化创新模式成果报告》全文发布了包括浙江省丽水市审计局“审计管理系统‘拖N’创新模式及其在全国推广应用”在内的45个国家审计信息化创新模式成果,并有针对性地对部分成果做了点评,是对2002至202年国家审计信息化十年发展的一次检阅。
¥13.14定价:¥59.74 (2.2折)
内部审计思想 [美]贝利 王光远【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计思想》是一部承载传统、聚集现在、启迪未来的思想巨著。全书包括九个章节,分别是 “内部审计的历史、发展和展望” “内部审计和组织治理” “内部审计是组织治理的要素” “确认服务和咨询服务” “风险评估和风险管理审计” “内部审计管理” “独立性和客观性” “内部审计系统化、规范化的过程” “信息技术对内部审计的全面影响”。《内部审计思想》没有再去纠缠内部审计技术与方法层面的考察,而直面内部审计的本质问题,展开深入探讨,既涉及长期困扰内部审计事业发展的重大问题,也包括近十年来主要的前沿课题。《内部审计思想》折射出来的是内部审计和组织方方面面、好的融合与交织,这对于内部审计理论及实务而言,既是挑战,也是机会。
¥11.98定价:¥56.57 (2.12折)