
中小企业内部审计就这么简单 智董网专家委员会、贺志东 编 9787545404883 广东经济出版社有限公司 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
为了帮助广大中小企业搞好内部审计工作,实现内部审计知识更新、“自我充电”,切实提升中小企业内部审计技术和管理水平,由全国著名财税实务专家贺志东教授担任主编编写了《中小企业内部审计就这么简单》一书,内容共21章,包括:中小企业内部审计综述、中小企业内部审计方法、中小企业内部审计中的工作利用、考虑及沟通、中小企业内部审计程序、中小企业内部审计计划与重要性、中小企业内部审计证据、中小企业内部审计工作底稿、中小企业计算机内审、中小企业财务报告内部审计、中小企业货币资金内部审计、中小企业应收和预付账款内部审计、中小企业存货内部审计、中小企业固定资产内部审计等。
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极简动物图志 (英)亨利·舍伦著 中国画报出版社 新华书店正版书籍
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关键审计事项披露与CPA审计职能强化,经济管理出版社 【新华书店总店旗舰店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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1.本书围绕会计核算为中心注重突出管理思想,实现从会计”核算型“向“管理型”的转变。 2.突出实用性,书中配有大量的案例、例题和练习题,帮助读者加深对理论知识的理解,提高动手能力。 3.配有微课视频和丰富的教辅资源。
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政策执行效果审计的理论与实践研究 郑伟宏 中国社会科学出版社 【新华书店正版书籍】
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随身查:案例版:财务人员必会的200个专业公式 罗浩编著 中国铁道出版社 新华书店正版书籍
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正版现货 企业财务风险防范速查手册 9787574206090
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走过低谷,见过高山/写给女性的财务规划指南 阿曼达·斯坦伯格(Amanda Steinberg) 中信出版社 97875
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IT审计:全面控制信息系统的风险1【正版图书,满额减,电子发票】 【正版】
为了推进我国信息化事业,保护信息化建设成果,IT审计是必不可少的。信息系统的安全与经济安全、社会安全、国家安全紧密相连,是我国信息化进程中具有重大战略意义的问题。本书是本有关IT审计的书籍,介绍国外先进的IT审计与控制的思想与方法,对促进我国健全地进入信息化社会,保障信息安全是很有意义的。希望本书的出版能推进我国的IT审计工作,有助于培养IT审计师队伍,从而为我国信息化建设做出一份贡献。
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实验动物应用研究学 褚晓峰 浙江工商大学出版社 【新华书店正版书籍】
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会计科目设置与会计核算实务(2024年版) 罗胜强,肇宇 立信会计出版社 【新华书店正版书籍】
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财务管理与互联网金融审计研究 黄珂,左秀娟,李珏莹 中国商业出版社 【新华书店正版书籍】
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中国企业会计制度设计 周晓娟,孙亚宁 著 化学工业出版社 【新华书店正版书籍】
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统计学中的渐近性:基本概念(第2版影印版) (美)卡姆(Cam,L.L.) 著 世界图书出版公司 【新华书店正版书籍】
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中国特色社会主义国家审计理论研究:第二卷:公共经济权力审计论 蔡春,刘静,韩梅芳等著 立信会计出版社 经济 中国特色社会主义国家审计理论研究(第二卷)-公共经济权力审计论
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海洋资源资产责任审计评价研究,经济科学出版社【新华书店总店旗舰店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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出纳实务习题集,中国石化出版社【新华书店总店旗舰店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
本习题集紧紧围绕教材的内容编写理论题,坚持不出偏题和怪题,理论题以单项选择题、多项选择题和判断选择题三种题型呈现;业务题均来自出纳一线的业务实践,涵盖了出纳单据的填制与审核、收付款凭证的编制与审核、日记账的登记、出纳报表的编制以及收银实务等内容,内容丰富、形式多样。
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从入门到精通 陈晟 编著 化学工业出版社 【新华书店正版书籍】
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企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例 董大胜、韩晓梅 著 9787806844861 大 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例》全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审计的方法与流程、风险识别与评估、制订风险基础审计计划、风险管理审计、公司治理审计、内部控制审计、审计报告、风险基础内部审计的管理等内容。
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内部审计职业教育系列丛书:内部经济责任审计 鲍国明 编 9787511911070 中国时代经济出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《内部审计职业教育系列丛书:内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中第一章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述;第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体操作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书:内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
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增值 集团公司内部审计实务与技巧 梁雄 编著 编 统计 审计经管、励志 书店正版图书籍 立信会计出版社F 9787542
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变革的推动者:身处时代变局中的内部审计人员 (美)理查德 F.钱伯斯 9787511932846 中国时代经济出版社
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中国审计发展报告:2021经验探索制度建构公告概览和前景展望 南京审计大学编著 中国财政经济出版社 经济 中国审计发展报告:经验探索、制度建构、公告概览和前景展望:2021
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事业单位内部控制 杨武岐,田亚明,付晨璐著 中国经济出版社 经济 正版保障·七天无理由退换·企业采购/团购咨询客服享大额优惠
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让数字说话:审计,就这么简单 孙含晖(金十七)、王苏颖、阎歌 著 9787111530817 机械工业出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事引领我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有自己透彻的理解和独到的看法。 如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。 如果你只打算看看热闹,可以快速把这本书翻完,只要你能将里面讲的那些故事及其表达的想法理解并记住,这本书你也就看了个七七八八。 当然,你也可以把它当做一本工具书,在审计工作的时候,可以随时拿出来查一下每个科目要做哪些审计步骤,基本上也可以把要做的科目的审计工作完成。
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★审计圈疯传,影响了无数“四大”人! ★一本化繁复为轻简、化严肃为活泼、化枯燥为有趣的专业书! ★被誉为极出色的审计实务入门教材! ★不管是在财务江湖一展拳脚,还是在审计领域修炼成精,本书都会让你受益良多: 学审计的——开启一段轻松愉快的学习旅程 考注会的――不再烧脑,开始理解知识点背后的道理 做审计的――出差途中看故事,审计现场查资料 与审计打交道的――当审计师说不时…… 既不学审计也不做审计的――了解公司和股票时使用 ★尤其推荐给事务所合伙人,有了它,从此不再担心“小朋友”们的学习了
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企业会计准则2022年版+企业会计准则应试指南2022年版+企业会计准则案例讲解2022年版全套3本
财政部对企业会计准则进行了“大修”,修订了《基本准则》,以及《长期股权投资》、《职工薪酬》、《财务报表列报》、《合并财务报表》和《金融工具列报》五项具体准则,发布了《公允价值计量》、《合营安排》和《在其他主体中权益的披露》三项具体准则。 为了深入贯彻实施企业会计准则,解决执行中出现的问题,同时,实现企业会计准则持续趋同和等效,财政部发布了《企业会计准则解释第7号》和《企业会计准则解释第8号》。 为了更好地帮助企业会计人员领会新企业会计准则的精髓,掌握新准则下会计及税务实务问题的处理,帮助广大读者更深入地了解企业会计改革、掌握新旧变化、开阔视野,更迅速地掌握新准则体系,更熟练地运用新准则进行职业判断和账务处理,协调处理好新准则下的税务问题,我们组织相关
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