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《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转型“转”得更稳、更好 《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业开展审字化时的“说明书” 帮助企业厘清审字化是什么,为什么要数字化,以及如何实现数字化 《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》四大看点 审计的前世今生:了解内部审计的发展历程,以及内部审计在数字经济时代的新挑战、新定位与新价值。 灵魂三问:内部审计如何赋能企业数字化转型?内部审计如何适应企业数字化转型?数字化审计与审字化的区别与关系是什么?深刻洞悉数字审计“灵魂三问”,推动企业数字化高质量发展。 促战略、控风险、查合规、:了解内部审计如何成为企业数字化战略落地、风
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为进一步推动《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的全面实施,编者结合会计实务工作实践,严格按照《会计法》、《现金管理暂行条例》以及相关法律法规,紧密结合当今的现实状况,基于货币资金业务循环及控制流程,全面、系统、完整地向读者阐述了货币资金内部控制制度的内容、要点以及设计流程,解析了货币资金内部控制制度的具体应用方法和策略,力求清晰透彻,深入浅出,使复杂问题简单、易懂;并在此基础上,通过大量的案例分析,使企业会计人员和广大财务工作者能够理解和掌握货币资金内部控制制度的设计要点和运作技巧。
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1. 深入阐述敏捷审计的定义、价值观、原则、优势等; 2. 既全面围绕敏捷审计全生命周期,又突出风险评估、审计计划等重点; 3. 详细介绍敏捷审计转型的评估准备、常见问题、应对预案等; 4. 用案例贯穿全书,将案例与各主题相结合,生动地呈现了转型过程; 5. 每阶段均提出若干问题,帮读者不断澄清目标、需求和现状; 6. 从读者出发,交叉对比传统审计与敏捷审计,易于理解和接纳。
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