
【正版】高校审计信息化建设创新实践研究 全新正版,提供发票,量大优惠,如有需求联系在线客服
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本书是《CiteSpace:科技文本挖掘及可视化》《科学计量与知识网络分析:方法与实践》《科学知识图谱原理及应用》的姊妹篇。与前面这些不同的是,本书详细介绍了基于R语言开发的BIBLIOMETRIX工具包(Version 1.6和1.7)。
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统计热点问题解读 中国统计出版社 正版 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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本书的内容体系既能适应我国会计学、财务管理学、审计学专业的教学之用,也能满足诸如工商管理、财政金融等其他经济类专业教学之用。此外,本书也可作为注册会计师、财务工作者及广大经济管理人员业务学习审计知识的参考用书。
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中国审计史 李金华 编 9787801693754 中国时代经济出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
本书所叙述的是中华民国时期。这一时期自1912年孙中山在南京创立临政府始,至1949年中华人民共和国奠都北京止,时间不过38年,但是,这是中国比较全面地建立现代审计制度和体系的时期 ,有其突出历史地位,值得加以认真总结。 本书除阐述民国时期占统治地位的历届政府的审计史外,还以大量篇幅总结中国共产党领导下各革命政权的审计工作。
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《审计学》配有 知识链接 复习思考题 自测与技能训练 等与实务紧密相连,具有一定的广度和深度。
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审计史 项俊波 编 中国时代经济出版社出版发行处 正版旧书,下单前请先咨询客服,欢迎选购!
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风险导向内部审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书赠送17个审计工作图表、模板
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中国注册会计师协会编写的《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》主要体现以下四个方面的变化:一是结合新审计准则和职业道德守则,对重要性、关联方、会计估计审计、评价独立性等领域的工作底稿进行修改和增补;二是根据风险导向审计理念,对审计计划等工作底稿进行重新梳理,将风险评估和风险应对彻底打通,增强审计效果;三是结合当前审计实践和小企业会计准则的要求,对实质性程序工作底稿进行更新;四是根据小型企业审计的特点,进一步简化相关工作底稿,使之更加科学简便、易于操作。
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绩效审计理论与实务(审计与内部控制系列) 复旦大学出版社当当自营同款 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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陈信元、王英姿、夏立军主编的《转型经济中的审计问题——基于中国上市公司的案例》是继《转型经济中的会计与财务问题——基于中国上市公司的案例》、《转型经济中的公司治理——基于中国上市公司的案例》、《基于价值管理的管理会计一案例研究》之后的第四本会计系列案例教材。本书的研究内容集中在我国的审计市场与上市公司会计信息质量两个方面。本书得到了上海财经大学“211”工程二期建设资金的资助,是我校会计学院会计专业学位(MPAcc)审计教材建设项目的*终成果。
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多元统计分析--基于R语言/基于R应用的统计学丛书 新华正版 团购优惠请咨询客服
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国际会计师联合会发布、中国注册会计师协会组织翻译的这本《运用国际审计准则执行中小企业审计指南》分为两卷:**卷侧重于对国际审计准则核心概念的解释,描述了一项审计业务的全貌,并就每一具体审计工作涉及的准则规定作出解释;第二卷侧重于实务指南,以两家典型被审计单位为例,按照审计业务流程进行案例指导,内容涵盖了从承接审计业务到出具审计报告的全方位实务操作示例。
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高校内部审计理论与实践研究 审计 吉林出版集团股份有限公司 全新正版 七天无理由退货 团购优惠 正规发票
本书介绍了高校内部审计的理论框架和实践方法,为高校审计工作者提供系统的指导。 涵盖内部控制审计、预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、工程审计等多个领域,内容,结构清晰。 不仅阐述了内部审计的定义、原则与目标,还结合实际案例,提供了实用的审计方法和工具。 本书探讨了数字化环境对内部审计的影响,提出了人工智能在内部审计中的应用路径,具有前瞻。 本书深入分析了高校内部审计在风险管理、内部控制和治理中的作用,帮助高校提升管理水平。强调内部审计目标的适应和灵活,帮助高校在复杂环境中应对挑战,实现可持续发展。
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SPSS17.0(中文版)统计分析及应用实验教程——高等院校经管类系列教材
SPSS统计分析与应用实验教程”以统计分析的应用需求为主线,以通俗易懂的语言对SPSS中的主要统计分析方示和核心思想进行系统的介绍,并对其在SPSS17.0(中文版)中的操作实现步骤通过实验项目进行详尽说明,同时配合应用案例分析,使读者能够较快领会方法的要点,掌握方法的实现操作,明确方法的适应特点。本书克服SPSS手册类教材中只注重操作说明而忽略原理讲解的不足,同时弥补了统计专业教材中只注重原理述论而缺乏实现工具的缺憾,是一本特色鲜明、具有广泛使用价值的实验教材。本书特点:(1)是结构清晰,易学易用;(2)由浅入深,循序渐进;(3)图文并茂,层次分明,案例丰富多彩,各种统计分析方法,在具体介绍其操作之前,都对其原理和适用条件做了详细介绍;(4)对于每种统计分析方法都给出了具体例子及其在spss中的实现,并对输出
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舞弊审计实务指南 人民邮电出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
在企业的经营管理中,往往存在着舞弊行为。舞弊行为的发生不仅会影响企业的正常运营,可能会给企业造成严重的经济损失,所以舞弊审计的重要性日益凸显。·舞弊审计领域力作:除了介绍审计知识和会计知识,还涵盖其他领域的知识和技巧,如证据学、心理学、博弈学、数据系统等。·一线审计工作者打造:由跨国集团内部审计副总裁倾情打造,作者长期致力于企业治理、风险管理领域,积累了多年的内部审计和反舞弊调查经验。曾担任500强企业反舞弊调查总监,在全球各地开展审查项目。·1000+舞弊审计实操知识点详解:详细介绍了舞弊审计思路和舞弊审计技巧,涵盖了文件审核、数据分析、报表审查、信息系统与电子痕迹审查、现场观察取证、察言观色、信息访谈,以及认错访谈等舞弊审计实操知识点。·100多个舞弊审计实操案例:用审计实操案例,具象地
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企业内部审计全流程指南 人民邮电出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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图书介绍统计资料的搜集和分析方法,即主要包括抽样数据的趋势分析,抽样分布理论,统计数据的检验分析方法,时间序列分析和指数分析方法等,以及应用计算机进行统计分析的方法。
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统计学导论(第三版) 高等学校统计学专业教学指导委员会用书,全新打造新形态教材,配备习题和解答,让教师好教,学生好学
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内部审计从业者人手一本,知名审计师教你做好企业内部审计工作
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实账实战演练:跟我学查账 1本书快速掌握查账实操技巧与风险管控要点,大量的案例和操作示范,拿来即用
运用图表、实账、演练,以 实用、易学、易懂 为原则,将查账知识由浅入深、循序渐进地展现,旨在帮助查账人员能快速胜任查账岗位,速胜掌握查账岗位的工作方法与操作技能。
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《企业集团统一审计——质量变更及经济后果》由王春飞著,独立审计是降低代理成本的重要手段,在法律保护较差的国家,审计师甚至可以起到改善公司治理的作用。但是,由于国内事务所规模较小,市场集中度不高,导致审计市场竞争激烈,审计师也有可能被大股东“收买”。以往研究多以单个上市公司为对象来研究审计问题,本书试图以企业集团作为一个整体来研究企业集团的相关审计议题,以期为审计理论研究提供一个新的视角。具体议题包括:(1)审计质量;(2)审计师变更与审计意见购买;(3)经济后果。
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应用STATA做统计分析 (美)汉密尔顿 著,郭志刚 等译 重庆大学出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华书店 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达
劳伦斯?汉米尔顿编著的《应用stata做统计分析(更新至stata10.0版)》完整而精练地介绍了stata软件或软件包的各项基本功能和在统计分析中的应用。本书突出了程序性、实用性、完整性,本书兼具教材和使用手册的特点,适宜作为致力于统计学研究和数据分析应用的专家和学者自学参考。
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中国建筑业统计年鉴 2021 中国统计出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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会计与审计学科发展一日千里,研究内容冗长繁杂,在给定时间的硬约束条件下,用*短时间浏览学科前沿与现状,乃是正确方式做*正确的事。因此,中国社会科学院组织出版《管理学学科前沿研究报告》系列丛书,陈宋生等人编著的《会计 审计 学学科前沿研究报告》作为该丛书系列之一得以编撰出版。本书主要遵从诸如美国会计学会每年评选优秀论文、评比近五年成果之方式,因为论文至少需要二至三年的学术引用与沉淀,方能看出端倪。
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Minitab统计分析方法及应用:经典版 李志辉主编 电子工业出版社 社会科学总论 Minitab 统计分析方法及应用(第3版 第三版)(经典版)
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数字一点不老实:看穿纷繁信息中的数据玄机 帮你看清数字背后的真相
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《审计学:实务与案例(第4版)》学习指导书(全国会计领军人才丛书·审计系列;“十二五”普通高等教育本科国家及规划教材配套
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江薇等编著的《审计基础与实务》根据实际审计业务的工作内容按照项目式教学要求编写,每个项目配有案例讨论或案例分析,其目的是让学生参与到案例讨论和分析中,培养学生分析、解决问题的能力。全书分为初识审计、审计的基本方法、货币资金审计、购货与付款循环审计、生产与服务循环审计、销售与收款循环审计、筹资与投资循环审计和审计报告八个项目。本书附录中还配有习题集便于授课和学习使用。
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统计学基础是阐述如何通过统计调查、搜查和整理统计资料进行统计研究分析的应用性科学。由王景新主编的《统计学基础》主要内容有:统计的含义、特点和职能;统计调查的作用、种类以及组织方式和方法;统计资料的整理方法;静态指标和动态指标的分析方法;统计指数的编制以及分析;抽样调查和相关分析与回归分析等。另外对大部分统计方法给出了Excel的应用。本书内容精练、突出实用,通过案例分析导入基本理论和方法,使学生易懂。主要读者对象是高职高专院校经济类和管理类的学生,以及从事经济管理工作的相关人士。
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《成为明日胜任的内部审计师》由张庆龙所著,本书主要取材于2012年我负责的中国内部审计协会课题《中国企业内部审计人员职业胜任能力框架设计研究》的内容,在此基础上,结合这两年来我对于内部审计实践的理解进行了拓展研究。全书以能力培养和思维训练为主线,摒弃了传统的内部审计流程与方法体系的内容,主要覆盖了内部审计的主要增值路径:内部控制、风险管理与公司治理领域,同时兼顾了内部审计的根基——舞弊风险与控制、内部审计管理、内部审计绩效评价等内容。在每一章的内容安排上,通过名人名言、小故事、观点总结的模式,篇幅短小精悍,力求激发读者的阅读兴趣。
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2017国民经济行业分类注释 中国统计出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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中国能源统计年鉴 2022 中国统计出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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新编审计学(第二版) 9787030217455辛金国科学出版社
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审计简史 德里克·马修斯 9787300280004 中国人民大学出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
近年来,财务舞弊和审计丑闻屡见不鲜,会计行业的公信力备受质疑,这一切都促使人们努力寻找提升注册会计师行业价值的可行路径。 本书通过梳理审计技术和审计程序的发展历程,提供了一个新颖的研究视角,有助于深入了解审计丑闻频发的原因以及现行注册会计师审计制度的弊端,形成了较具说服力的研究发现,这些贡献使得本书成为一部发人深省的佳作。 (1)基于审计程序发展演变的史料和案例,生动地剖析了注册会计师审计的主观性,揭示了注册会计师审计陷入困局的根本原因,对流行的审计理论主张进行了辩证分析。 (2)通过实务调研、访谈等方式,收集了注册会计师行业的诸多一手实践素材,刻画了注册会计师审计实践的真实状况,为学术论证提供了扎实的证据基础。 (3)对审计的理论进行了颠覆性的重构,特别适合业界人士用于刷新审计
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解构现代化:温铁军演讲录 告别百年激进姊妹篇 国内外现代化城乡问题全球危机困境战略转变资本化三农经济乡村调研建设
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统计学(第2版) 贯彻“少而精”和“学以致用”的原则,注重传统和创新的统一
1.“大统计”的观点来构筑统计学的内容体系。2.书中选择了社会关心的热点问题和*统计数据来设计案例和习题。3.本书每章后附有题型多样的思考与练习,以加强学生的基本技能训练。4.本书在坚持体系完整性的前提下,努力贯彻“少而精”和“学以致用”的原则,注重传统和创新的统一及统计理论在实践中的应用,便于授课和自学使用。
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