
1.操作性强。本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引了关键案例,让初学者从实务

房地产企业审计新人如何快速上手业务?房地产企业审计从业者如何实现技能阶?房地产企业审计业务如何流程化、模块化?房地产企业审计过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多房地产企业审计从业人员的困惑,您可从书中获取答案。 (1)作者实战经验丰富,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书是其10余年审计工作和实战经验的总结。 (2)众多企业管理者及内审专家 蒋颖极、朱光磊、胡芳、时现 联袂推荐。 (3)内容全面,案例精准。7大实操模块,覆盖房地产企业审计所有业务;100多个案例解析,剖析房地产企业审计关键。 (4)系统化的内审思维、方法、工具,本书既可作为内部审计人员的门指导书籍,也可作为外部审计人员的案头工作手册,还可作为企业管理者规范管理制度的重要

1. 本书自出版以来,持续热销,累计销量数万册!2. 在上一版的基础上,针对会计核算的难以及 营改增 政策,增加了一些经济业务类型,以提示的形式行了解读。3. 将成本计算过程单列出来,有助于读者快速、准确地计算出产品成本和销售成本。4. 模拟业务 填制凭证 成本核算 登记账簿 编制报表,展现企业会计工作的真实场景,为会计人员搭建获取实战经验的平台!

(1)全面覆盖金融行业8大细分行业,银行、保险、证券、基金、期货、信托、担保、租赁,重突出各个细分行业的会计核算特; (2)严格依据2018年《企业会计准则》的统一要求,全流程讲解金融业务的会计核算,业务启动,中间维护,业务完结; (3)统一论述各个细分行业的共同业务,专章论述各个行业的特有业务,凸显特征,讲清重,帮助读者更好地归纳与总结。


内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。

随着人工智能和大数据在社会各行各业的广泛应用,统计学习方法已经成为人们急需了解与掌握的热门知识与技术。本书为具有高等数学、线性代数和概率统计基础知识的人们提供了一本统计机器学习的基本读物。2012年的*版叙述了一批重要和常用的主要是监督学习的方法,受到广大读者的欢迎,已加印十三万多册。第二版主要增加了无监督学习的内容,包括近十种统计学习方法,使读者能够更好地了解和掌握统计机器学习这门新兴学科。