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房地产企业审计新人如何快速上手业务?房地产企业审计从业者如何实现技能阶?房地产企业审计业务如何流程化、模块化?房地产企业审计过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多房地产企业审计从业人员的困惑,您可从书中获取答案。 (1)作者实战经验丰富,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书是其10余年审计工作和实战经验的总结。 (2)众多企业管理者及内审专家 蒋颖极、朱光磊、胡芳、时现 联袂推荐。 (3)内容全面,案例精准。7大实操模块,覆盖房地产企业审计所有业务;100多个案例解析,剖析房地产企业审计关键。 (4)系统化的内审思维、方法、工具,本书既可作为内部审计人员的门指导书籍,也可作为外部审计人员的案头工作手册,还可作为企业管理者规范管理制度的重要
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(1)全面覆盖金融行业8大细分行业,银行、保险、证券、基金、期货、信托、担保、租赁,重突出各个细分行业的会计核算特; (2)严格依据2018年《企业会计准则》的统一要求,全流程讲解金融业务的会计核算,业务启动,中间维护,业务完结; (3)统一论述各个细分行业的共同业务,专章论述各个行业的特有业务,凸显特征,讲清重,帮助读者更好地归纳与总结。
本书特色: ①指导思想上,本书力求理论结合实际,在讲述统计学基本理论的同时,结合质量管理的相关实例进行分析,使学生对理论的理解更透彻,也提高了实务操作水平; ②体系结构上,本书采用层层递进的方式安排教学内容,先介绍基础知识再讨论应用方法; ③内容范围上,本书包括质量统计学的所有重点内容,力求结合同类教材中的精髓方法与案例,博采众长。
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一线审计工作者操刀 1000 合规审计实操知识详解 随书赠送47个实战图表、模板、示例 按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案 内容涵盖对外担保合规、反垄断合规、商业贿赂合规、知识产权合规、数据安全合规、关联交易合规、 安全环保管理合规、合同管理合规、印章管理合规、财税合规、人力资源合规、人员离任审计等 北京工商大学原副校长谢志华、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长石贵泉、浙江泰隆商业银行总行副行长姚立峰、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长吴丹辉、伊利集团审计部总经理徐洪斌联袂推荐
2015年度注册会计师考试辅导用书——《财务成本管理讲义》 (学习感悟 难点对比 真题串联,30%的时间取得90%的学习效果) 2015年度注册会计师考试辅导用书——《税法讲义》(学习感悟 难点对比 真题串联,以30%的时间取得90%的学习效果) 2015年度注册会计师考试辅导用书——《公司战略与风险管理》 (2015年注册会计师职称资格考试,紧扣**考试大纲,真题分析独到精辟,迅速提高考试技能) 2015年度注册会计师考试辅导用书——《会计讲义》(学习感悟 难点对比 真题串联,以30%的时间取得90%的学习效果) 2015年度注册会计师考试辅导用书——《经济法讲义》 (学习感悟难点对比 真题串联,以 30% 的时间取得 90% 的学习效果) 2015年注册会计师职称资格考试 紧扣**考试大纲,真题分析独到精辟,迅速提高考试技
内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
运用图表、实账、演练,以 实用、易学、易懂 为原则,将查账知识由浅深、循序渐地展现,旨在帮助查账人员能快速胜任查账岗位,速胜掌握查账岗位的工作方法与操作技能。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重与实施路径 案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 ☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果 本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完成从 遇见风
内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆学习内部审计底层逻辑,用一套思维解决所有内审问题 面对庞大的内审项目不知如何开展,面对内审中出现的各种问题总是抓不住关键,这可能是因为没有形成内部审计的思维框架。本书作者从几十年内审工作和教学经验中整理出内审思维体系,教会你系统性思维、逻辑思维、博弈思维、创新思维在内部审计中的应用,搞清内部审计的思维逻辑,让你在面对问题时更好地透过现象看本质,顺利找到解决问题的钥匙。 ☆学会沟通技巧,既能达到内审目的又能不得罪人 内部审计中很多的工作场景需要我们与其他部门进行反复沟通,沟通不顺畅会导致内审工作的开展遭遇很多阻碍。其实,沟通是有方法和技巧的,有时一个简单的方法和表达方式的改变可以达到四两拨千斤
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1.内容专业 根据《IMA管理会计能力素质框架》提炼而成,国际管理会计师组织IMA管理会计师协会荣誉出品,管理会计能力提升与企业高质量发展系列书籍,兼具专业性与实用性。 本书在广泛征求实务界专业人士意见的基础上、由领域内 重量级 名师名家组成的编委会编写的。 2.贴近实务 社会始终需要德才兼备的财务人员,保持持久的德才兼备是非常不易的,财务人员始终要保持诚信、客观公正、专业胜任、勤勉尽责、保密的职业规范,适应新的工作环境和流程,要掌握新的技术和手段,实现数字经济下的财务转型。 本书充分结合财务人员在职业道德方面的需求,能帮财务人员丈量道德尺度、识别潜在道德疏忽、解决复杂的道德冲突,在内容上融合理论知识、情景案例,为读者的实务工作提供确实可行的方法论,这也与IMA在人才培养上注重工作实践的观念相契合。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆从主人公视角看内审情景,沉浸式进行分析与决策 对于内部审计这种实践性较强的工作而言,只有身处内审情境之中,才能更好地透过内审情景视角,剖析审计的行为与决策。本书提供18个完整的内部审计案例,让你作为内部审计主人公沉浸式体验他的决策过程与思考,在思考中不断加深对内部审计工作的理解。 ☆通过审计讨论主题,从不同的角度审视内审的行为 被审计部门、内审工作者、上级领导、监管部门,这些人员立场不同,但他们在内部审计的过程中承担了重要的角色,谁是谁非,难以定论,理解了他们的立场和想法能够让我们在内部审计工作中能做出更加正确的选择。本书针对每一个案例,提出了不同的讨论主题,我们可以看到不同角色的思考和观点,
顾客导向型政府绩效审计制度改进与实现途径(国家社科基金后期资助项目)
1. 对零基础人士友好的统计学入门书。不必拘泥于学习和理解复杂的数学公式,1小时读完漫画和故事也能入门统计学!2. 通过生活中的事例、有趣的漫画图示,以及大和、桃子和理沙3位主人公的对话,把统计学里容易绕晕的知识讲得简单、透彻,并帮助读者逐渐培养起统计学思维,学会用统计的眼光看问题。本书轻松有趣但干货不少,涵盖了概率、方差、正态分布、抽样、检验、线性回归、多变量分析等统计学中应知应会的基础内容。3. 作者作为文科生,深知零基础学统计的痛点、难点,明白初学者“大脑回路”绕不过去的难点。一个学会统计学的文科生写给零基础初学者和文科生学友的实在读本。
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直内审的核心重。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计类型
“现场审计实施系统”(简称AO)是金审工程建设的重大成果,是国家审计信息系统的重要组成部分,是审计人员使用计算机技术、强化审计项目质量控制、实现审计信息共享的重要系统,目前已经成为全国审计人员现场审计的工具。
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随着人工智能和大数据在社会各行各业的广泛应用,统计学习方法已经成为人们急需了解与掌握的热门知识与技术。本书为具有高等数学、线性代数和概率统计基础知识的人们提供了一本统计机器学习的基本读物。2012年的*版叙述了一批重要和常用的主要是监督学习的方法,受到广大读者的欢迎,已加印十三万多册。第二版主要增加了无监督学习的内容,包括近十种统计学习方法,使读者能够更好地了解和掌握统计机器学习这门新兴学科。
统计学是大数据时代*炙手可热的学问,它可以帮我们解决很多重要的社会问题,并对“黑天鹅”事件和未来做出预测。除去大数据的沉闷外衣,呈现生活的真实之美。 视频网站是如何知道你喜欢的电影类型的? 哪些人*有可能成为恐怖分子? 我们应该依据什么来评估教学质量,从而帮助孩子选对学校? 商场是如何在你的家人之前就知道你怀孕的消息的? 基尼系数是衡量社会分配公平程度*完美的指标吗? 买福利*,去赌场豪赌,投资股票或期货,哪种方式让你跻身富豪排行榜的可能性更大? “缺乏控制力和话语权”的工作,还是“权力大,责任也大”的工作,更容易让职场人士猝死? 不止这些,生活中你遇到的各种问题都离不开数据和统计学。 统计学已经成为大数据时代*炙手可热的学问。它可以帮我们解决很多琐碎
一线审计工作者*刀 1000 内部控制审计实*知识详解 近100个内部控制审计实*案例 大量的图表、流程、示例和案例 解读新政策,有法可依做审计 可视化图表,轻松阅读易掌握 案例丰富,栩栩如生学审计 流程清晰,按图索骥好实* 示例充分,按部就班少出错 内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 *作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出*作性、实用性。
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本书不仅对我国特殊的询价制度安排行了细致的分析,还考察了这些制度安排对IPO定价效率的影响,拓展了信息收集理论。
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如何让企业财务经营更安全? ☆本书全面系统地阐述财税合规管理的理论内容与实操技能,助力读者让合规成为习惯,让企业安全合法地享受国家税收优惠,实现企业健康发展。 ☆从合规组织管理、财税业务风险分析、合规制度设计与运行等11个方面,全景讲解财税合规体系从建设到落地的痛与难 ☆倾情总结实务经验,体系化防控化解合规风险 本书作者团队为一线理论或实务派专业人士,他们更懂实务工作者的痛与工作的重难,并将实务工作积累毫无保留的倾情道出,这些要和思路框架都是实务中解决问题的钥匙,能够教会读者透彻的应用财税合规策略,灵活应对风险难题。