财务侦探发现财务错报 郑朝晖 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
部分是审计分析框架,将价值分析理念及工具引入审计分析中,帮助分析师及审计师发现财务错报。第二部分是报表粉饰动态分析,介绍了中国上市公司财务舞弊演变趋势,帮者更新对财务舞弊手法的认识,并研究了新时期审计手法的演变趋势。第三部分是财务侦查案例,收集了笔者2006年以来发现的十几个真实的财务侦查案例,帮者理解审计分析框架下的理念及工具并付诸实践,这些案例都是发现,具有很重要的监管意义及新闻价值。
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舞弊秘档之我有多少种方法骗你 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
您最信任的人正在干什么?您银行账户中的钱为什么突然消失了?是什么让舞弊者一步步走向犯罪的深渊?……让我们一起走进舞弊秘档!一个个活生生的舞弊实例,人性的贪婪、面对诱惑时的懦弱、舞弊曝光后的悔恨和泪水……似乎充满了无奈而又是那样的现实。所幸的是,我们也发现,每一个舞弊者在实施舞弊时并没有什么周密的计划,只是在一个错误的决定之后无法自拔 舞弊就像水流一样,总是沿着阻力最小的方向流动 舞弊总是具有一定的模式。有鉴于此,在每个实例的,作者给出了应对的策略和措施,为我们防患于未然提供了指引!
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财务侦探发现财务错报 郑朝晖 著 大连出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制制度设计操作指南 刘永泽 池国华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《企业内部制度设计劋作指南》是一本真正具有可劋作性和实用性的内部制度设计劋作指南。全书所有章节都侧重企业内部制度的设计与劋作。章是企业内部制度设计的整体思路 第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块(主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统),针对每个模块详细讲解该模块的内部制度设计 第十六章专门讲解了内部评价制度设计。
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舞弊秘档之美色诱惑下的腐败 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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舞弊秘档之知人知面不知心 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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内部控制 佳实务译丛 内部控制政策与程序 [加] 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部政策与程序》是一本实务性很强的书,是专为内部、会计和财务经理以及承担实施方案的专业人士编写的。它可以帮助识别提高效果和效率的计划并减小风险、安排员工、遵守外部治理和报告的要求。《内部政策与程序》不但提供了一些有关内部为什么重要的背景资料,而且包含了记录内部方案所需要的所有内容,如内部方案特定的政策、程序和测试指引,这些都是你启动内部方案所必需的。你既可以把《内部政策与程序》作为一个参考或“如何做”的建议,也可以将其作为工作手册。《内部政策与程序》提供了一些练习,完成这些练习需要向内部方案提供一些输入并确定你公司内部的状况,这将会对你有所帮助。
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对子公司的控制 理论 实务 案例 李连华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《对子公司的 理论·实务·案例》以集团公司如何建立和完善对子公司的为主题,以我国的《企业内部指引——对子公司的》(征求意见稿)为基础进行内容安排,在集权型体制和分权型体制两种管理体制的背景下,详细阐述集团公司对子公司的战略、预算、资金、对外担保活动、投资活动、筹资活动、利润分配等所采用的方法。《对子公司的 理论·实务·案例》把理论阐释、方法应用与实例讲解相结合,逻辑清晰,实用性强。
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企业内部控制与风险管理工具箱 内部控制评价 理论 实务 案例 杨雄胜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部评价 理论·实务·案例》主要研究内部评价的理论、方法及应用。《内部评价 理论·实务·案例》结合审计学、管理学等理论及其新研究成果,按照内部评价的发展演变历史,详细阐述了要素评价模式、管理评价模式、持续改善的内部评价方法等评价方法的理论基础、技术方法,并结合案例详细说明其实际应用。《内部评价 理论·实务·案例》结合居于管理学的战略理论的研究成果,对内部评价进行了展望。
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服务共享---管理者之旅 (美)丹尼尔·C.梅尔基奥尔 著,胡英坤,王志英 译 大连出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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舞弊秘档之美色诱惑下的腐败 (美)约瑟夫·T.威尔斯|译者:孙坤,郑艳茹 大连出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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制度财务学研究 李心合 著 全国多仓发货,物流便捷,正版保证,欢迎选购!
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内部控制评价:Assessing Internal Control-理念·实务·案例 杨雄胜,夏俊 等著 大连出版社,【 正版保证,可开发票,有问题可联系在线客服,谢谢!
在中国企业内部控制建设的实践中,内部控制评价无疑是极为重要的一环。中国《基本规范》对企业内部控制制度的要求和标准,立足于中国经济、社会、文化及管理的现实,无论是制度要求的口径和范围,还是具体要素的内容和相互关系,较西方发达国家的做法,尤其是著名的coso报告,在保持大体一致的前提下,又有一些适应我国现阶段内部控制要求的特点。因此,如何建立并评价中国企业的内部控制制度,不能简单地照搬西方现成的做法,但恰恰又缺乏一本真正能指导实务和满足教学培训需要的内部控制评价教材。鉴于此,编者根据前阶段参加财政部内部控制基本规范和评价指南研究讨论的体会,依据对一些公司内部控制咨询取得的现实体验,特编写了本书,以满足中国企业和社会各界开展内部控制评价及高校进行内部控制评价课程教学的需要。本书结合审计
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《中小微企业创立指南》涵盖了中小微企业创办过程中所涉及的各种问题。从本书中可以了解中小微企业创业者应具备的素质要求,明确如何识别和捕捉中小微企业的创业机遇,了解中小微企业各种组织形式的优缺点和条件,了解创办中小微企业需要的步骤和程序,掌握编制创业计划、资金筹措、经营决策的各种综合知识与本领。本书由辽东学院段永军副教授负责编写。
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财务报告编制和披露内部控制 中国会计学会 编 大连出版社【正版】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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财务揭黑 郑朝晖 著 大连出版社【正版】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制制度设计操作指南 刘永泽,池国华 主编 大连出版社【正版】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制自我评价与审计 中国会计学 编【正版保证】. 全国三仓发货,物流便捷,正版书放心购买!
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郑朝晖,网名夏草,自200年银广夏事件发生之后,就一直致力于上市公司的财务舞弊研究。本书以2008年5月夏草发布《深市中小板十大涉嫌偷漏税过会公司》及《沪市2007年报十大涉嫌报表粉饰上市公司》为主线,分成五部分内容 部分是报表粉饰手法 第二部分是财务揭黑手法 第三部分是中小板IPO违规上市 第四部分是沪市财务揭黑 第五部分是跨市及深市财务揭黑。书中没有晦涩难懂的专业术语,文字通俗易懂,分析深入浅出,不仅适合会计审计人员研读,而且对财经证券人员、投资者也会大有帮助。
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成本费用内部控制/企业内部控制与风险管理工具箱,樊行健,大连出版社
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对子公司的控制 理论 实务 案例 李连华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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透视公司财报数字 郭永清 著 大连出版社【正版】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制 李连华 编著 大连出版社【正版】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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集团公司财务控制 理论 实务 案例 李秉成【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《集团公司财务 理论·实务·案例》结合武汉钢铁(集团)公司内部财务实际案例,建立了以集团公司总部战略目标为目标,以投资、筹资、会计信息质量为重点,以人事管理、财务考核与、预算管理与为主要手段的集团公司财务体系,分析了集团公司内部财务方法。
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