内部控制*实务译丛·内部控制政策与程序 大连出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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【新华书店总店】中小微企业创立指南 ,段永军,大连出版社 全国五仓就近发货85%城市次日达!团购优惠咨询:13284178503
《中小微企业创立指南》涵盖了中小微企业创办过程中所涉及的各种问题。从本书中可以了解中小微企业创业者应具备的素质要求,明确如何识别和捕捉中小微企业的创业机遇,了解中小微企业各种组织形式的优缺点和条件,了解创办中小微企业需要的步骤和程序,掌握编制创业计划、资金筹措、经营决策的各种综合知识与本领。本书由辽东学院段永军副教授负责编写。
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【新华书店总店】企业管理实务 ,王永芳,吕书梅 主编,大连出版社 全国五仓就近发货85%城市次日达!团购优惠咨询:13284178503
本教材采用模块化编写模式,脉络清晰。教材内容全面,基本涵盖了企业管理的主要内容,从企业基本组织、企业管理、企业战略分析、人力资源管理、市场营销管理、生产运作管理、质量管理和财务分析等方面,系统阐述了企业管理当中遇到的一系列问题,并与学生职业资格考试的内容适度衔接。教材形式灵活生动、充分体现出可操作性、实践性、并有一定的拓展性。本教材理论与实践紧密结合,方便教师教学和学生学习。
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【新华书店总店】内部控制最佳实务译丛·内部控制政策与程序 ,(加拿大)露丝·海特渥,大连出版社 全国五仓就近发货85%城市次日达!团购优惠咨询:13284178503
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中小微企业创立指南 段永军 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
《中小微企业创立指南》涵盖了中小微企业创办过程中所涉及的各种问题。从本书中可以了解中小微企业创业者应具备的素质要求,明确如何识别和捕捉中小微企业的创业机遇,了解中小微企业各种组织形式的优缺点和条件,了解创办中小微企业需要的步骤和程序,掌握编制创业计划、资金筹措、经营决策的各种综合知识与本领。本书由辽东学院段永军副教授负责编写。
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内部控制评价:Assessing Internal Control-理念·实务·案例 杨雄胜,夏俊 等著 大连出版社【正 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
在中国企业内部控制建设的实践中,内部控制评价无疑是极为重要的一环。中国《基本规范》对企业内部控制制度的要求和标准,立足于中国经济、社会、文化及管理的现实,无论是制度要求的口径和范围,还是具体要素的内容和相互关系,较西方发达国家的做法,尤其是著名的coso报告,在保持大体一致的前提下,又有一些适应我国现阶段内部控制要求的特点。因此,如何建立并评价中国企业的内部控制制度,不能简单地照搬西方现成的做法,但恰恰又缺乏一本真正能指导实务和满足教学培训需要的内部控制评价教材。鉴于此,编者根据前阶段参加财政部内部控制基本规范和评价指南研究讨论的体会,依据对一些公司内部控制咨询取得的现实体验,特编写了本书,以满足中国企业和社会各界开展内部控制评价及高校进行内部控制评价课程教学的需要。本书结合审计
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企业内部控制与风险管理工具箱·内部控制评价:理论 实务 案例
编辑推荐
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本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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企业内部控制自我评价与审计 中国会计学 编 大连出版社【正版】 正版图书,下单前请先咨询客服,欢迎选购!
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企业内部控制自我评价与审计 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制【可开电子发票】
本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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内部控制评价:Assessing Internal Control-理念·实务·案例【正版书】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
在中国企业内部控制建设的实践中,内部控制评价无疑是极为重要的一环。中国《基本规范》对企业内部控制制度的要求和标准,立足于中国经济、社会、文化及管理的现实,无论是制度要求的口径和范围,还是具体要素的内容和相互关系,较西方发达国家的做法,尤其是的coso报告,在保持大体一致的前提下,又有一些适应我国现阶段内部控制要求的特点。因此,如何建立并评价中国企业的内部控制制度,不能简单地照搬西方现成的做法,但国内恰恰又缺乏一本真正能指导实务和满足教学培训需要的内部控制评价教材。鉴于此,编者根据前阶段参加财政部内部控制基本规范和评价指南研究讨论的体会,依据对一些公司内部控制咨询取得的现实体验,特编写了本书,以满足中国企业和社会各界开展内部控制评价及高校进行内部控制评价课程教学的需要。本书结合审计
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制 李连华 编著 大连出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制与风险管理工具箱·内部控制评价:理论 实务 案例 杨雄胜 大连出版社【.正版】 [正版书籍,可开发票,下单前请联系客服查询书籍库存]
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《对子公司的 理论·实务·案例》以集团公司如何建立和完善对子公司的为主题,以我国的《企业内部指引——对子公司的》(征求意见稿)为基础进行内容安排,在集权型体制和分权型体制两种管理体制的背景下,详细阐述集团公司对子公司的战略、预算、资金、对外担保活动、投资活动、筹资活动、利润分配等所采用的方法。《对子公司的 理论·实务·案例》把理论阐释、方法应用与实例讲解相结合,逻辑清晰,实用性强。
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