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舞弊秘档之美色诱惑下的腐败 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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舞弊秘档之知人知面不知心 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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内部控制 佳实务译丛 内部控制政策与程序 [加] 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部政策与程序》是一本实务性很强的书,是专为内部、会计和财务经理以及承担实施方案的专业人士编写的。它可以帮助识别提高效果和效率的计划并减小风险、安排员工、遵守外部治理和报告的要求。《内部政策与程序》不但提供了一些有关内部为什么重要的背景资料,而且包含了记录内部方案所需要的所有内容,如内部方案特定的政策、程序和测试指引,这些都是你启动内部方案所必需的。你既可以把《内部政策与程序》作为一个参考或“如何做”的建议,也可以将其作为工作手册。《内部政策与程序》提供了一些练习,完成这些练习需要向内部方案提供一些输入并确定你公司内部的状况,这将会对你有所帮助。
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【正版】透视公司财报数字 郭永清 著 大连出版社【物流便捷,下单速发】 全国多仓就近发货,正版现货,电子发票,欢迎选购!
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财务侦探发现财务错报 郑朝晖 著 大连出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制制度设计操作指南 刘永泽 池国华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《企业内部制度设计劋作指南》是一本真正具有可劋作性和实用性的内部制度设计劋作指南。全书所有章节都侧重企业内部制度的设计与劋作。章是企业内部制度设计的整体思路 第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块(主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统),针对每个模块详细讲解该模块的内部制度设计 第十六章专门讲解了内部评价制度设计。
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企业内部控制基本规范导读 李心合 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书对2008年6月28日颁布的《企业内部基本规范》的制定背景、理论基础、实际应用的技术和方法等进行了详细的阐述,旨在为广大的企业管理人员、注册会计师和高校师生理解、应用基本规范提供帮助。全书分为八个部分,具体内容包括总论、企业内部的框架结构、内部环境、风险评估、活动、信息与沟通、内部监督、组织实施等。
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财务侦探发现财务错报 郑朝晖 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
部分是审计分析框架,将价值分析理念及工具引入审计分析中,帮助分析师及审计师发现财务错报。第二部分是报表粉饰动态分析,介绍了中国上市公司财务舞弊演变趋势,帮者更新对财务舞弊手法的认识,并研究了新时期审计手法的演变趋势。第三部分是财务侦查案例,收集了笔者2006年以来发现的十几个真实的财务侦查案例,帮者理解审计分析框架下的理念及工具并付诸实践,这些案例都是发现,具有很重要的监管意义及新闻价值。
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对子公司的控制 理论 实务 案例 李连华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《对子公司的 理论·实务·案例》以集团公司如何建立和完善对子公司的为主题,以我国的《企业内部指引——对子公司的》(征求意见稿)为基础进行内容安排,在集权型体制和分权型体制两种管理体制的背景下,详细阐述集团公司对子公司的战略、预算、资金、对外担保活动、投资活动、筹资活动、利润分配等所采用的方法。《对子公司的 理论·实务·案例》把理论阐释、方法应用与实例讲解相结合,逻辑清晰,实用性强。
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企业内部控制与风险管理工具箱 内部控制评价 理论 实务 案例 杨雄胜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部评价 理论·实务·案例》主要研究内部评价的理论、方法及应用。《内部评价 理论·实务·案例》结合审计学、管理学等理论及其新研究成果,按照内部评价的发展演变历史,详细阐述了要素评价模式、管理评价模式、持续改善的内部评价方法等评价方法的理论基础、技术方法,并结合案例详细说明其实际应用。《内部评价 理论·实务·案例》结合居于管理学的战略理论的研究成果,对内部评价进行了展望。
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服务共享---管理者之旅 (美)丹尼尔·C.梅尔基奥尔 著,胡英坤,王志英 译 大连出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制 李连华 编著 大连出版社【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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财务侦探发现财务错报 郑朝晖 著 大连出版社【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制 李连华 编著 大连出版社【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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舞弊秘档之美色诱惑下的腐败 (美)约瑟夫·T.威尔斯|译者:孙坤,郑艳茹 大连出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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透视公司财报数字 郭永清 著 大连出版社【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
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集团公司财务控制 李秉成 著 大连出版社【无忧售后 放心购买】
这是一本介绍企业集团如何进行财务控制的书,书中以一家大型的公司为例,贴近实务。这是一本非常具有参考价值和实用价值的实务书。
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透视公司财报数字 郭永清 著 大连出版社,【放心购买 无忧售后】 店内满减,达额立减,可开发票,欢迎选购!【部分套装书为单本价,请咨询线上客服】
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对子公司的控制 理论 实务 案例 李连华【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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内部控制评价:Assessing Internal Control-理念·实务·案例 杨雄胜,夏俊 等著 大连出版社【正 正版保证,可开发票,有问题可联系在线客服,谢谢!
在中国企业内部控制建设的实践中,内部控制评价无疑是极为重要的一环。中国《基本规范》对企业内部控制制度的要求和标准,立足于中国经济、社会、文化及管理的现实,无论是制度要求的口径和范围,还是具体要素的内容和相互关系,较西方发达国家的做法,尤其是著名的coso报告,在保持大体一致的前提下,又有一些适应我国现阶段内部控制要求的特点。因此,如何建立并评价中国企业的内部控制制度,不能简单地照搬西方现成的做法,但恰恰又缺乏一本真正能指导实务和满足教学培训需要的内部控制评价教材。鉴于此,编者根据前阶段参加财政部内部控制基本规范和评价指南研究讨论的体会,依据对一些公司内部控制咨询取得的现实体验,特编写了本书,以满足中国企业和社会各界开展内部控制评价及高校进行内部控制评价课程教学的需要。本书结合审计
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药店经营管理指南 吕功政 编. 全国多仓发货,物流便捷,正版保证,欢迎选购!
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合同管理是企业日常生产经营过程中大量、最基础的工作,也是最复杂和出现问题的工作。如何加强合同风险管理与内部,防范合同风险,成为企业经营管理者迫切需要解决的问题。《合同风险管理与内部 理论·实务·案例》探讨了各种类型合同的风险管理与内部问题,并对典型案例进行了分析,同时提供了该类合同的范本,主要包括购销、建设工程等十一种合同。
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财务揭黑 郑朝晖【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
郑朝晖,网名夏草,自200年银广夏事件发生之后,就一直致力于上市公司的财务舞弊研究。本书以2008年5月夏草发布《深市中小板十大涉嫌偷漏税过会公司》及《沪市2007年报十大涉嫌报表粉饰上市公司》为主线,分成五部分内容 部分是报表粉饰手法 第二部分是财务揭黑手法 第三部分是中小板IPO违规上市 第四部分是沪市财务揭黑 第五部分是跨市及深市财务揭黑。书中没有晦涩难懂的专业术语,文字通俗易懂,分析深入浅出,不仅适合会计审计人员研读,而且对财经证券人员、投资者也会大有帮助。
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服务共享---管理者之旅 (美)丹尼尔·C.梅尔基奥尔 著,胡英坤,王志英 译 大连出版社【正版书籍】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
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内控与风险工具箱 成本费用内部控制 樊行健 大连出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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财务侦探:发现财务错报,郑朝晖著,大连出版社,9787806846032
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新世纪高职高专精品教材·工商管理类 企业管理实务 (第二版)
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合同风险管理与内部控制 理论 实务 案例 朱锦余【正版保证】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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企业内部控制制度设计操作指南 刘永泽,池国华 主编 大连出版社【正版畅销】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
本书以我国的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,章侧重于企业内部控制制度设计的整体思路,第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块,主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统,并针对每个模块详细讲解了该模块的内部控制制度设计。基于风险管理的思想,在具体章节的结构设计上,严格按照“业务流程描述”——“主要风险点分析”——“关键控制措施设计”的脉络进行阐述。
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