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舞弊秘档之知人知面不知心 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
您最信任的人正在干什么?您银行账户中的钱为什么突然消失了?是什么让舞弊者一步步走向犯罪的深渊?……让我们一起走进舞弊秘档!一个个活生生的舞弊实例,人性的贪婪、面对诱惑时的懦弱、舞弊曝光后的悔恨和泪水……似乎充满了无奈而又是那样的现实。所幸的是,我们也发现,每一个舞弊者在实施舞弊时并没有什么周密的计划,只是在一个错误的决定之后无法自拔 舞弊就像水流一样,总是沿着阻力最小的方向流动 舞弊总是具有一定的模式。有鉴于此,在每个实例的,作者给出了应对的策略和措施,为我们防患于未然提供了指引!
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集团公司财务控制 理论 实务 案例 李秉成 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《集团公司财务 理论·实务·案例》结合武汉钢铁(集团)公司内部财务实际案例,建立了以集团公司总部战略目标为目标,以投资、筹资、会计信息质量为重点,以人事管理、财务考核与、预算管理与为主要手段的集团公司财务体系,分析了集团公司内部财务方法。
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舞弊秘档之我有多少种方法骗你【正版图书,满额减】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
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对子公司的控制 理论 实务 案例 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《对子公司的 理论·实务·案例》以集团公司如何建立和完善对子公司的为主题,以我国的《企业内部指引——对子公司的》(征求意见稿)为基础进行内容安排,在集权型体制和分权型体制两种管理体制的背景下,详细阐述集团公司对子公司的战略、预算、资金、对外担保活动、投资活动、筹资活动、利润分配等所采用的方法。《对子公司的 理论·实务·案例》把理论阐释、方法应用与实例讲解相结合,逻辑清晰,实用性强。
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舞弊秘档之我有多少种方法骗你 (美)约瑟夫·T.威尔斯 大连出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制 李连华 编著 大连出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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服务共享---管理者之旅 (美)丹尼尔·C.梅尔基奥尔 著,胡英坤,王志英 译 大连出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制制度设计操作指南 刘永泽,池国华 主编 大连出版社【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
本书以我国的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,章侧重于企业内部控制制度设计的整体思路,第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块,主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统,并针对每个模块详细讲解了该模块的内部控制制度设计。基于风险管理的思想,在具体章节的结构设计上,严格按照“业务流程描述”——“主要风险点分析”——“关键控制措施设计”的脉络进行阐述。
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内控与风险工具箱 成本费用内部控制 正版图书,下单速发,可开发票
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财务侦探:发现财务错报,郑朝晖著,大连出版社,9787806846032
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企业内部控制与风险管理工具箱·内部控制评价:理论 实务 案例 正版图书,下单速发,可开发票
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目前市场上只有极少数相关研究的书籍,如《基于XBRL的网络财务报告改进的有效性的研究》; 本书为财政部全国会计科研课题,是对会计前沿问题的研究,具有较大的学术价值。
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内部控制评价:Assessing Internal Control-理念·实务·案例
在中国企业内部控制建设的实践中,内部控制评价无疑是极为重要的一环。中国《基本规范》对企业内部控制制度的要求和标准,立足于中国经济、社会、文化及管理的现实,无论是制度要求的口径和范围,还是具体要素的内容和相互关系,较西方发达国家的做法,尤其是著名的coso报告,在保持大体一致的前提下,又有一些适应我国现阶段内部控制要求的特点。因此,如何建立并评价中国企业的内部控制制度,不能简单地照搬西方现成的做法,但恰恰又缺乏一本真正能指导实务和满足教学培训需要的内部控制评价教材。鉴于此,编者根据前阶段参加财政部内部控制基本规范和评价指南研究讨论的体会,依据对一些公司内部控制咨询取得的现实体验,特编写了本书,以满足中国企业和社会各界开展内部控制评价及高校进行内部控制评价课程教学的需要。本书结合审计
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企业内部控制与风险管理工具箱 内部控制评价 理论 实务 案例 杨雄胜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部评价 理论·实务·案例》主要研究内部评价的理论、方法及应用。《内部评价 理论·实务·案例》结合审计学、管理学等理论及其新研究成果,按照内部评价的发展演变历史,详细阐述了要素评价模式、管理评价模式、持续改善的内部评价方法等评价方法的理论基础、技术方法,并结合案例详细说明其实际应用。《内部评价 理论·实务·案例》结合居于管理学的战略理论的研究成果,对内部评价进行了展望。
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本书系统介绍了办公室工作过程中常用的工具软件,既适合做高等职业院校文秘专业的教材,也适用于各类办公室工作人员。
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企业内部控制与风险管理工具箱·内部控制评价:理论 实务 案例 正版图书,下单速发,可开发票
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新网红品牌 王重 张驰/著 大连出版社 【新华图书正版全新】
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郑朝晖,网名夏草,自200年银广夏事件发生之后,就一直致力于上市公司的财务舞弊研究。本书以2008年5月夏草发布《深市中小板十大涉嫌偷漏税过会公司》及《沪市2007年报十大涉嫌报表粉饰上市公司》为主线,分成五部分内容 部分是报表粉饰手法 第二部分是财务揭黑手法 第三部分是中小板IPO违规上市 第四部分是沪市财务揭黑 第五部分是跨市及深市财务揭黑。书中没有晦涩难懂的专业术语,文字通俗易懂,分析深入浅出,不仅适合会计审计人员研读,而且对财经证券人员、投资者也会大有帮助。
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透视公司财报数字 郭永清 著 大连出版社【正版】 畅销推荐,正版保证,现货直发,物流快捷,优惠多多,欢迎选购!
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