企业内部控制自我评价与审计 中国会计学 编 大连出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制 李连华 编著 大连出版社【无忧售后 正版书籍】
本书写作时,坚持理论和实践兼顾,争取做到雅俗共赏,既把道理从理论上讲透,又在实务中能够用得上。在内容安排上,主要突出以下特征:,以我国的《企业内部控制应用指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排;第二,在集权型控制体制和分权型控制体制两种管理体制的背景下,阐述集团公司对子公司的战略控制、预算控制、资金控制、对外担保活动控制、投资活动控制、筹资活动控制、利润分配控制等所采用的控制方法;第三,从管理控制的角度而不是会计控制或者合并财务报表编制技术的角度来介绍集团公司对子公司的控制理论与控制方法。本书共分为十一章,内容包括:对子公司的控制概述;子公司控制的特点;对子公司的控制体制;对子公司的战略控制等。
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【小微企业管理指南】 中小微企业管理丛书 赵丽生著 大连出版社书籍 无 9787550505629
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企业内部控制与风险管理工具箱·内部控制评价:理论 实务 案例【正版图书,达额减,电子发票】
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