财务侦探发现财务错报 郑朝晖 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
部分是审计分析框架,将价值分析理念及工具引入审计分析中,帮助分析师及审计师发现财务错报。第二部分是报表粉饰动态分析,介绍了中国上市公司财务舞弊演变趋势,帮者更新对财务舞弊手法的认识,并研究了新时期审计手法的演变趋势。第三部分是财务侦查案例,收集了笔者2006年以来发现的十几个真实的财务侦查案例,帮者理解审计分析框架下的理念及工具并付诸实践,这些案例都是发现,具有很重要的监管意义及新闻价值。
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舞弊秘档之我有多少种方法骗你 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
您最信任的人正在干什么?您银行账户中的钱为什么突然消失了?是什么让舞弊者一步步走向犯罪的深渊?……让我们一起走进舞弊秘档!一个个活生生的舞弊实例,人性的贪婪、面对诱惑时的懦弱、舞弊曝光后的悔恨和泪水……似乎充满了无奈而又是那样的现实。所幸的是,我们也发现,每一个舞弊者在实施舞弊时并没有什么周密的计划,只是在一个错误的决定之后无法自拔 舞弊就像水流一样,总是沿着阻力最小的方向流动 舞弊总是具有一定的模式。有鉴于此,在每个实例的,作者给出了应对的策略和措施,为我们防患于未然提供了指引!
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财务侦探发现财务错报 郑朝晖 著 大连出版社,【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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企业内部控制制度设计操作指南 刘永泽 池国华 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《企业内部制度设计劋作指南》是一本真正具有可劋作性和实用性的内部制度设计劋作指南。全书所有章节都侧重企业内部制度的设计与劋作。章是企业内部制度设计的整体思路 第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块(主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统),针对每个模块详细讲解该模块的内部制度设计 第十六章专门讲解了内部评价制度设计。
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舞弊秘档之美色诱惑下的腐败 约瑟夫·T.威尔斯( 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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合同风险管理与内部控制 理论 实务 案例 朱锦余【正版保证】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
合同管理是企业日常生产经营过程中大量、最基础的工作,也是最复杂和出现问题的工作。如何加强合同风险管理与内部,防范合同风险,成为企业经营管理者迫切需要解决的问题。《合同风险管理与内部 理论·实务·案例》探讨了各种类型合同的风险管理与内部问题,并对典型案例进行了分析,同时提供了该类合同的范本,主要包括购销、建设工程等十一种合同。
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本书提出了一系列创新性的观点和检验证据,对进一步完善国有企业激励约束理论、丰富传统的财务管理内容、健全国家预算体系具有重要的理论意义,对国有资产管理新体制的有效运行,特别是建立科学的企业负责人激励约束制度和强化国资委的“股东”管理具有较强的应用价值。 清华大学经济管理学院教授 博士生导师 夏冬林 本书对重建国有资本收益制度所提出的思路和相关建议,以及就国资委当前薪酬政策的内在依据、企业负责人围绕薪酬的盈余管理和收益分享博弈行为所进行的实证分析,对实际工作具有重要的借鉴价值。 中国人民大学商学院教授 博士生导师 于富生 本书在评述国资委制订的中央企业负责人经营业绩考核指标体系的基础上,提出了自己的国有企业经营业绩考核指标体系的设计,并且理由充分,具有自
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