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工程建设项目审计详解与实务 实战技巧+条文详解+案例分析 人民邮电出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
1.实战导向,操作性强通过100+真实案例,结合具体问题分析、法律依据和整改措施,提供“问题认定—后果分析—解决方案”的完整路径,助力审计人员快速定位问题并有效解决。2.系统完整,覆盖全流程每一个实务问题从案例简介、问题认定、整改措施三大维度展开,形成完整的实操体系。贯穿项目审计全生命周期,帮助读者建立系统化思维。3.法律解读,合规要求对《建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》等核心法规进行逐条解析,明确审计中的法律红线与合规要求,确保审计工作有法可依、有据可查。4.案例多样,行业普适案例覆盖高速公路、城市轨道、水利水电、商业综合体等各类工程类型,兼顾公共项目与商业开发,适用于不同领域的审计需求,提升读者的跨行业适应能力。5.工具化设计,即查即用每章附有整改措施清单、流程图和法律条文
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社区审计对社区治理的影响机理与实施路径研究 经济科学出版社 新华书店正版,多仓就近发货,85%城市次日达,团购优惠咨询在线客服!
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企业能源审计与节能技术【正版书籍,可开发票,满额减】 【正版】
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审计查处案件线索技巧/审计技巧丛书 《审计查处案件线索技巧》编写组 编 9787511925251 中国时代经济出版 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计查处案件线索技巧/审计技巧丛书》内容涵盖了审计实践中常见的十类共32个罪名,介绍了揭露经济活动中各种违法行为的基本方法和技巧,提示了获取审计证据的方向和要求,并在附录部分介绍了审计人员查办案件线索需要关注的五个基本范畴和事项。针对每一类罪名中的主要罪名,均总结提炼了一个典型案例作为配套例证,具有较强的示范性和操作性,希望能够对广大审计人员的工作有所帮助。
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三友会计论丛第13辑:内部控制审计:信号传递价值相关性与监督效应 吴益兵 著 9787565410352 东北财经大学 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目·三友会计论丛第13辑:内部控制审计:信号传递价值相关性与监督效应》首先对内部控制审计相关概念进行了界定和辨析,从资本市场监管发展的角度对内部控制监管的逻辑进行分析,并阐述美国和我国内部控制监管的发展进程,进而对企业内部控制审计相关研究成果进行综述,为《“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目·三友会计论丛第13辑:内部控制审计:信号传递价值相关性与监督效应》的理论发展和假说发展提供支持,并通过对上市公司内部控制审计报告的描述性分析,了解内部控制审计报告的现状和存在的问题。《“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目·三友会计论丛第13辑:内部控制审计:信号传递价值相关性与监督效应》具有系统性、理论性和实践性的特点,其内容不仅涵盖了内部控制审计的基本知
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中国农业统计资料 . 2016 农业部 编;屈冬玉 主编 9787109234529 中国农业出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
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国家治理视角下重大政策跟踪审计评价研究 团购优惠,咨询在线客服
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中国会计评论(第18卷第3期) 王立彦[等]主编 北京大学出版社 经济 中国会计评论(第18卷第3期总第61期)
本期收录的多篇学术论文由《中国会计评论》编委会审核定稿。论文学术研究质量较高,题材较前沿,涉及管理者过度自信与企业牛鞭效应,管理层研发背景、创新投入与企业价值,CFO高管排位与企业投资效率,经济政策不确定与分析师盈余预测,新审计报告准则实施与机构投资者的羊群行为,税率不确定与企业投资决策等,对相关投资者提升市场价值认知、监管层制定政策、研究者拓宽知识构面等具有较高的参考价值。
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2018读计学撮要:会计审计实务前沿专题研究 瑞华会计师事务所技术与标准部 立信会计出版社【正版书籍】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《计学撮要(2018会计审计实务前沿专题研究)》是瑞华会计师事务所特殊普通合伙技术与信息部在2015年6月至2018年6月期间的部分会计、审计专业课题研究成果和实务问题解答的精粹。全书共分为三大专题:专题Ⅰ“相关准则实务操作指南”包含2017年内新修订的收入、政府补助两项准则和2017年内新发布的“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”准则的实务操作指南,对这些新修订和新发布的会计准则进行了解读,介绍了这些准则的基本内容,并详细分析了其对财务会计实务操作的影响和应注意的问题。专题Ⅱ“供给侧改革相关业务的会计处理”探讨了供给侧改革所涉及的“营改增”“三去一降一补”“三供一业分离移交”所涉及的相关会计处理问题。专题Ⅲ“会计审计实务问答”采用“问题解答”的形式,共收录问题190个,涉及固定资产,无形资产和研究开发
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新时代基层工会财务管理与经费审查工作实务 张安顺,戴世强 人民日报出版社 【新华书店正版书籍】
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审计工作底稿指引(为适应新发布执业准则制定)北京注册会计师协会 编经济科学出版社(正版旧书)9787505859821 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
为了更好地体现新准则的审计理念和审计思路,协助执业人员实现新旧标准转换的平稳过渡,北京注册会计师协会吕国祥秘书长、孙燕红副秘书长积极倡导和精心组织。行业专家历时三个月编写了《审计工作底稿指引》,为新准则下的审计实务提供了参考。 本书主要针对实务操作中,广大执业人员普遍感到比较抽象和困惑的风险审计准则。具体体现在审计计划阶段具体审计计划中,关于风险评估程序、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)、了解内部控制、对风险评估及审计计划的讨论、评估的重大错报风险这五个方面。编者力图将风险审计的指导思想落实在每一张底稿中,将抽象的原则融会在每一个操作步骤和每一项操作指令中,从而简便易行有的放矢。对实务操作中已有较成熟模式的进一步审计程序的工作底稿,本书不再赘述。
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