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内部审计工作法 谭丽丽、罗志国 著 9787111558453 机械工业出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
审计观念:热爱内部审计的10个理由、 内部审计的10大价值发现 。 审计环境:营造良好审计环境的10大战略投资。 审计计划:3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实操方案,让计划接地气 。 借势借力借东风:挖掘外界资源的10个途径, 让审计实践事半功倍。 审计制度:提纲挈领管制度的7个方法,审计部门日常高效化管理的5个实践。 望闻问切:40套通晓“望闻问切”的处方,让内审工作信手拈来,水到渠成。 舞弊审计:为舞弊亮出360°照妖镜,让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。 大数据审计:一张管理的“作战地图”,一部“挖金宝典”的管理手册,8大视角诠释IT审计的独特想法。 审计报告:写好审计报告6大诀窍, 提供轻松搞定审计报告的10个捷径。 审计沟通:有效审计沟通的7个诀窍,实现
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中国农业统计资料 . 2016农业部 编;屈冬玉 主编中国农业出版社 9787109234529 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
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审计研究前沿 徐政旦 编 9787564211875 上海财经大学出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计研究前沿(第2版)》共有3大特点:(1)引入了现代风险导向审计理论,这是近十多年来审计理论和实务包括技术方法的主要发展;(2)根据最新国际审计准则和中国注册会计师执业准则的发展更新了相关内容,并增加了审计准则的国际比较一章;(3)在保持《审计研究前沿(第2版)》原有体系完整性的同时,确保了《审计研究前沿(第2版)》的前沿性,以达到更新知识的目的。
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新法规政策下财会操作实务丛书:企业内部控制实务 中华第一财税网 编 电子工业出版社【可开电子发票】 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
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如何避免审计失败 林柄沧 中国时代经济出版社【正版书籍】 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
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国有控股上市公司内控管理与内部审计 正版图书,下单速发,可开发票
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成本会计 李兴,钟顺东,韩开军 北京理工大学出版社 【新华书店正版书籍】
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会计学教学经典案例解析 9787519474904 光明日报出版社 【新华书店正版书籍】 新华书店 全新正版书籍 正规发票
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企业财务会计学习指导 9787312055676 中国科学技术大学出版社 【新华书店正版书籍】 新华书店 全新正版书籍 正规发票
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中国审计学会研讨会优秀论文集 中国审计学会 编 9787511920669 中国时代经济出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
中国审计学会每年组织对入选当年学会召开的研讨会的论文进行优秀论文评选。2010年度评选出优秀论文17篇,2011年度评选出优秀论文31篇。为了促进这些优秀论文中所包含的研究成果的宣传、借鉴和推广,将其汇编成文集。本文集包括国家审计在应对金融危机中的作用研讨会论文9篇、外资项目绩效审计研讨会论文8篇、党委和政府主要领导干部经济责任审计研讨会论文10篇、地方政府性债务审计研讨会论文11篇、中国审计学会第三次理事论坛论文2篇、国家审计与国家治理研讨会论文8篇。
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政府会计制度:科研事业单位会计核算指南及会计实务案例精讲 9787519915292 研究出版社 新华书店 全新正版书籍 正规发票
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美国政府财务审计手册 审计署审计科研所 编;审计署审计科研所 译 9787802210318 中国时代经济出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
随着1994年政府管理和改革法案的实施,行政部门的监察长和GAO分别承担了对机构和政府合并财务报表进行审计的法定职责。从那时起,GAO和PCIE就开始了合作,以最大限度地确保这些审计的质量和一致性,同时也是成本有效的。本手册是我们合作的自然结果。更为重要的是,新手册反映了我们为确保财务报表审计达到预期的效果所做的努力,这个预期的效果就是强化了使用纳税人资源的责任。
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国有企业主要领导人员经济责任审计操作实务 9787522337388 中国财政经济出版社 【新华书店正版书籍】 新华书店 全新正版书籍 正规发票
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《测量系统分析》阐述了作为ISO着重的统计技术之一的测量系统分析的概念,系统论述了评价测量系统的各种统计方法,并介绍了书后所中的统计技术应用软件,读者可直接将这些软件模块用于实际工作。 《测量系统分析()》的大特点即联系实际,注重技能培训,可操作性强。《测量系统分析()》的目的即帮助理解,便捷操作,推进应用。《测量系统分析()》适用于各层次的统计技术研究人员及实际工作者、质量管理人员及审核人员。
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《审计学(第2版新世纪会计学专业精品教材)》共15章,至4章主要阐述审计需求与发展、审计主体及其规范与责任;第5章主要阐述历史财务报表审计目标及其实现要旨;第6至8章主要阐述审计计划、风险评估与风险应对;第9章主要阐述审计抽样及其运用;0至13章主要阐述历史财务报表各交易循环的基本流程、涉及的主要账户和记录、重大错报风险征兆和进一步的审计程序;4至15章主要阐述终结审计阶段的各项工作,以及审计报告的含义、类型、审计意见的类型和审计报告决策等。这种结构安排使得本教材主线明确,内容凝练。本教材由江西财经大学会计学院谢盛纹担任主编,廖义刚和曹菁担任副主编。
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《内部审计:公司免疫系统,提升企业价值》是德勤企业风险丛书的第五辑,主要涉及内部审计方面的前沿话题。内容有建立风险导向的、与世界一流的能源企业相适应的内部审计体系;内部审计的转型及发展;善用工具,强化战略分析,提升稽核效能;内部审计为企业创造价值——防治于行医问诊间;如何做好银行业IT审计;内部审计的定位——独立与增值的均衡;内部审计信息化体系简介;反贿赂和腐败;风险导向稽核体制的建立;自动化演变——如何停止担忧并憧憬制造业的未来;关于美国冲突矿产披露制度的供应链调查实务;保险业风险管理小故事——渠道“默契”;企业内部控制实务——固定资产管理,等等。可为企业的内部审计提供理论基础和佳实践。 《内部审计:公司免疫系统,提升企业价值》适合企业管理人员、内部审计人员,以及相关
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